По датам

2012

2013

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление администрации г. Чебоксары ЧР от 30.12.2013 N 4439 "О муниципальной программе города Чебоксары "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства города Чебоксары" на 2014 - 2020 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2013 г. № 4439

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ
"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И СФЕРЫ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ"
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации г. Чебоксары ЧР
от 28.07.2014 № 2550, от 27.10.2014 № 3677, от 20.01.2015 № 182)

В целях создания благоприятных условий жизнедеятельности и обеспечения социального и экономического развития города Чебоксары Чувашской Республики на долгосрочную перспективу постановляю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города Чебоксары "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства города Чебоксары" на 2014 - 2020 годы" (далее - муниципальная программа).
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 27.10.2014 № 3677)
2. Утвердить ответственными исполнителями муниципальной программы управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары и управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.
4. Управлению по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ Г.Г.Александрова и заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам архитектуры и градостроительства А.С.Анисимова.

Глава администрации
города Чебоксары
А.О.ЛАДЫКОВ





Утверждена
постановлением
администрации
города Чебоксары
от 30.12.2013 № 4439

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ
"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
И СФЕРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации г. Чебоксары ЧР
от 28.07.2014 № 2550, от 27.10.2014 № 3677, от 20.01.2015 № 182)

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Нормативные правовые акты, послужившие основанием для разработки программы
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
- Закон Чувашской Республики от 30.07.2013 № 41 "О регулировании отдельных правоотношений в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики";
- Закон Чувашской Республики от 17.10.2005 № 42 "О регулировании жилищных отношений";
- подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050;
- Указ Президента Чувашской Республики от 2 декабря 2008 г. № 123 "О республиканской целевой программе "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009 - 2020 годы";
- Закон Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. № 8 "О стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года"
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары;
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары
Соисполнители муниципальной программы
Администрации районов города Чебоксары;
Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары;
МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства города Чебоксары"; МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары";
Финансовое управление администрации города Чебоксары;
Предприятия, учреждения бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства;
Специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе
Участники муниципальной программы
Управляющие организации и собственники помещений в многоквартирных домах
Структура муниципальной программы:

Подпрограммы муниципальной программы
"Обеспечение комфортных условий проживания граждан";
"Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы по городу Чебоксары";
"Муниципальная поддержка строительства жилья";
"Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
"Обеспечение населения качественной питьевой водой";
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Чебоксары";
"Благоустройство";
"Энергосбережение";
"Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства города Чебоксары" на 2014 - 2020 годы"
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 27.10.2014 № 3677)
Цели муниципальной программы
- Повышение качества жилищно-коммунальных услуг;
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах;
- повышение энергоэффективности путем изменения количественных и качественных показателей энергосбережения;
- восстановление защитных характеристик покрытия жилых зданий от внешних факторов воздействия и профилактика износа, а также придание привлекательного внешнего вида;
- обеспечение безопасной и эффективной эксплуатации лифтов в жилищном фонде города Чебоксары;
- повышение уровня обеспеченности жильем молодых семей;
- улучшение качества и культуры обслуживания жителей города Чебоксары;
- организация досуга населения;
- обеспечение оптимальных экологических условий для городского населения;
- увеличение площадей зеленых насаждений и обустройство комфортабельных зон отдыха;
- реконструкция и обустройство существующих площадей с улучшением качественного состояния зеленых насаждений, формирование в кварталах жилой застройки единой безопасной, комфортной и эстетически привлекательной среды проживания граждан;
- обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, жилыми помещениями, благоустроенными применительно к условиям города Чебоксары и отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам;
- повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетной и жилищных сферах;
- улучшение обеспечения населения города Чебоксары питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения;
- восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения;
- повышение уровня обеспеченности жильем многодетных семей (имеющих пять и более несовершеннолетних детей), детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Задачи муниципальной программы
- увеличение срока эксплуатации внутридомовых систем многоквартирных домов;
- повышение энергоэффективности путем изменения количественных и качественных показателей энергосбережения;
- замена или модернизация лифтов, выработавших нормативный срок эксплуатации, дальнейшая эксплуатация которых невозможна либо экономически нецелесообразна;
- проведение комплексного и выборочного ремонта фасадов многоквартирных домов в целях приведения их в надлежащее техническое состояние;
- предоставление молодым семьям социальных выплат на строительство и приобретение жилья;
- выполнение работ по благоустройству и санитарной очистке прилегающих территорий;
- обеспечение оптимальных экологических условий для городского населения;
- увеличение площадей зеленых насаждений и обустройство комфортабельных зон отдыха (закладка новых скверов, парков, садов, аллей);
- реконструкция и обустройство существующих площадей с улучшением качественного состояния зеленых насаждений;
- увеличение освещенных площадей города путем строительства новых и осуществлением реконструкции сетей наружного освещения;
- проведение плановых мероприятий по ремонту родников;
- выполнение работ по благоустройству и санитарной очистке прилегающих территорий;
- обустройство детских игровых и спортивных площадок;
- строительство парковок;
- формирование механизмов финансирования местного бюджета на оплату разницы переселяемого и предоставляемого жилья в целях ликвидации аварийного жилищного фонда и переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу;
- создание условий для развития территории, на которой сосредоточен аварийный жилищный фонд;
- обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления;
- реализация энергосберегающих мероприятий, активизирующих деятельности этих организаций, а также населения по реализации потенциала энергосбережения;
- повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий;
- предоставление гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, в установленном порядке жилых помещений по договорам социального найма
Важнейшие целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
- улучшение условий проживания граждан;
- повышение надежности внутридомовых инженерных систем и конструктивных элементов в многоквартирных домах;
- к 2021 году в благоустройстве города Чебоксары будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: увеличение сетей уличного освещения до 1131,96 км, светильников до 33116 шт., зеленых насаждений до 318,9 га, обустроенных детских площадок игровым и спортивным оборудованием до 748 шт., площадей парковок до 96,1 тыс. кв. м;
- строительство (приобретение) для граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, жилых помещений общей площадью не менее 57382,87 кв. м при финансировании из местного бюджета разницы переселяемого и предоставляемого жилья;
- снижение потребления топливно-энергетических ресурсов;
- сокращение потерь воды в системах водоснабжения;
- сокращение очередности принятых на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
(позиция в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 27.10.2014 № 3677)
Сроки и этапы реализации муниципальной программы
2014 - 2020 годы
(позиция в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 27.10.2014 № 3677)
Объем средств бюджета на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета, внебюджетных источников
Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2014 - 2020 годах составляет 13205351,6 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 2302329,80 тыс. руб.;
в 2015 году - 1821502,10 тыс. руб.;
в 2016 году - 1724191,50 тыс. руб.;
в 2017 году - 1590420,50 тыс. руб.;
в 2018 году - 1950181,30 тыс. руб.;
в 2019 году - 2016445,60 тыс. руб.;
в 2020 году - 1800280,80 тыс. руб.
из них средства:
федерального бюджета - 460973,00 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 63713,50 тыс. руб.;
в 2015 году - 7590,10 тыс. руб.;
в 2016 году - 11155,80 тыс. руб.;
в 2017 году - 10930,30 тыс. руб.;
в 2018 году - 165861,10 тыс. руб.;
в 2019 году - 175861,10 тыс. руб.;
в 2020 году - 25861,10 тыс. руб.
Фонда содействия реформированию ЖКХ - 367145,1 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 367145,1 тыс. руб.;
республиканского бюджета - 1195157,50 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 384949,30 тыс. руб.;
в 2015 году - 72786,70 тыс. руб.;
в 2016 году - 167958,10 тыс. руб.;
в 2017 году - 39391,60 тыс. руб.;
в 2018 году - 212690,60 тыс. руб.;
в 2019 году - 212690,60 тыс. руб.;
в 2020 году - 104690,60 тыс. руб.
местного бюджета города Чебоксары - 4891213,40 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 804862,70 тыс. руб.;
в 2015 году - 679207,40 тыс. руб.;
в 2016 году - 706691,60 тыс. руб.;
в 2017 году - 661823,10 тыс. руб.;
в 2018 году - 660562,20 тыс. руб.;
в 2019 году - 683892,40 тыс. руб.;
в 2020 году - 694174,00 тыс. руб.
внебюджетных источников - 6290862,60 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 681659,20 тыс. руб.;
в 2015 году - 1061917,90 тыс. руб.;
в 2016 году - 838386,00 тыс. руб.;
в 2017 году - 878275,50 тыс. руб.;
в 2018 году - 911067,40 тыс. руб.;
в 2019 году - 944001,50 тыс. руб.;
в 2020 году - 975555,10 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период
(позиция в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 20.01.2015 № 182)
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
- снижение уровня износа жилищного фонда;
- улучшение условий проживания граждан;
- приведение в технически исправное состояние инженерных систем и конструктивных элементов зданий;
- повышение уровня обеспеченности жильем малоимущих граждан;
- развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе;
- укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе;
- улучшение условий проживания в городе Чебоксары;
- обеспечение пешеходов удобным и безопасным передвижением;
- улучшение качества децентрализованных источников водоснабжения и улучшение экологического состояния прилегающих к источникам территорий;
- улучшение экологического состояния природной городской среды;
- улучшение качественного состояния зеленых насаждений;
- увеличение площадей цветников и газонов;
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;
- оптимизация развития территории и наращивание объемов нового жилищного строительства;
- обеспечение населения города питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве
Система организации контроля за выполнением программы
Контроль за исполнением программы возложен на Ответственных исполнителей муниципальной программы. Ответственные исполнители и Соисполнители муниципальной программы осуществляют подготовку отчетов о выполнении программных мероприятий муниципальной программы. Отчет о выполнении программных мероприятий представляется Ответственными исполнителями в отдел экономики, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы, описание основных проблем
и прогноз ее развития

Жилищно-коммунальное хозяйство города Чебоксары представляет собой крупнейший многоотраслевой комплекс, который включает в себя многопрофильную инженерную инфраструктуру, обеспечивающую поставку потребителям услуг тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, организацию работ по уборке, вывозу, утилизации твердых бытовых отходов, благоустройству и озеленению территорий.
Жилищный фонд города Чебоксары по состоянию на 1 января 2013 г. включает в себя 10232,1 тыс. кв. метров общей площади, из которых 8725,1 тыс. кв. метров - частной собственности, 1350,7 тыс. кв. метров - муниципальной, 146,9 тыс. кв. метров - государственной. Общая площадь аварийного жилищного фонда составляет 84,6 тыс. кв. метров. Численность населения в городе Чебоксары - 475,5 тыс. человек.
Уровень благоустроенности жилищного фонда инженерной инфраструктурой города Чебоксары составляет: водопроводом - 95,1 процента, водоотведением - 94,5, отоплением 98,8, горячим водоснабжением - 86,3, газом - 89,1 процента.
По состоянию на 01.01.2013 в городе Чебоксары насчитывается 13312 жилых домов. Степень износа многоквартирных домов характеризуется следующими показателями:
минимальный износ (от 0 до 30 процентов) имеют 79,2 процента многоквартирных домов;
износ от 31 до 65 процентов, требующий ремонта либо реконструкции, имеют 20,2 процента многоквартирных домов;
износ от 66 до 70 процентов, при котором обязательным является проведение капитального ремонта, либо реконструкции, либо сноса жилых зданий, имеют 0,5 процента многоквартирных домов;
критическую степень износа (свыше 70 процентов) имеют 0,1 процента многоквартирных домов.
Обеспеченность граждан жилыми помещениями в городе Чебоксары составляет 21,5 кв. метра на человека. Однако качество жилищного фонда, его состояние и технические показатели не соответствуют современным требованиям энергоэффективности. Дома, построенные в соответствии с техническими нормативами середины прошлого века, не отвечают современным требованиям по тепло- и шумоизоляции. Теплоизоляционные материалы того времени, не обладая необходимой долговечностью, давно обветшали или полностью разрушились, что ухудшило теплозащиту.
В городе Чебоксары на 1 января 2013 года 2475 многоквартирных домов (далее - МКД) площадью 9063,0 тыс. кв. м.
Функции управления многоквартирными домами на 01 января 2013 года осуществляют 78 управляющих компаний, 254 ТСЖ и 47 ЖСК.
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", с Федеральным законом от 23.07.2013 № 240-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в части продления сроков реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда до 1 сентября 2017 года, постановлением администрации г. Чебоксары от 30.09.2013 № 3120 утверждена программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Чебоксары" на 2013 - 2017 годы".
Реализация Федерального закона "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" позволила полностью оснастить многоквартирные дома обязательными к установке общедомовыми приборами учета.
Благоустройство - одна из актуальных задач, последовательное решение которой позволит создать благоприятную жизненную среду и комфортные условия жизни и деятельности для населения города Чебоксары. Благоустройство включает в себя мероприятия по улучшению санитарно-экологических условий жилой застройки, транспортного и инженерного обслуживания населения, искусственному освещению территорий и оснащению их необходимой инфраструктурой, оздоровлению окружающей среды с применением комплексного озеленения, в том числе ландшафтного дизайна.

Раздел 2. Приоритеты, цели, задачи и сроки реализации
муниципальной программы

Основными целями муниципальной программы являются:
- повышение качества жилищно-коммунальных услуг;
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах;
- повышение энергоэффективности путем изменения количественных и качественных показателей энергосбережения;
- восстановление защитных характеристик покрытия жилых зданий от внешних факторов воздействия и профилактика износа, а также придание привлекательного внешнего вида;
- обеспечение безопасной и эффективной эксплуатации лифтов в жилищном фонде города Чебоксары;
- повышение уровня обеспеченности жильем молодых семей;
- улучшение качества и культуры обслуживания жителей города Чебоксары;
- организация досуга населения;
- обеспечение оптимальных экологических условий для городского населения;
- увеличение площадей зеленых насаждений и обустройство комфортабельных зон отдыха;
- реконструкция и обустройство существующих площадей с улучшением качественного состояния зеленых насаждений, формирование в кварталах жилой застройки единой безопасной, комфортной и эстетически привлекательной среды проживания граждан;
- обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, жилыми помещениями, благоустроенными применительно к условиям города Чебоксары и отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам;
- повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетной и жилищных сферах;
- улучшение обеспечения населения города Чебоксары питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения;
- восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения;
- повышение уровня обеспеченности жильем многодетных семей (имеющих пять и более несовершеннолетних детей), детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Для достижения целей муниципальной программы предполагается решение следующих задач:
- увеличение срока эксплуатации внутридомовых систем многоквартирных домов;
- повышение энергоэффективности путем изменения количественных и качественных показателей энергосбережения;
- замена или модернизация лифтов, выработавших нормативный срок эксплуатации, дальнейшая эксплуатация которых невозможна либо экономически нецелесообразна;
- проведение комплексного и выборочного ремонта фасадов многоквартирных домов в целях приведения их в надлежащее техническое состояние;
- предоставление молодым семьям социальных выплат на строительство и приобретение жилья;
- выполнение работ по благоустройству и санитарной очистке прилегающих территорий;
- обеспечение оптимальных экологических условий для городского населения;
- увеличение площадей зеленых насаждений и обустройство комфортабельных зон отдыха (закладка новых скверов, парков, садов, аллей);
- реконструкция и обустройство существующих площадей с улучшением качественного состояния зеленых насаждений;
- увеличение освещенных площадей города путем строительства новых и осуществлением реконструкции сетей наружного освещения;
- проведение плановых мероприятий по ремонту родников;
- выполнение работ по благоустройству и санитарной очистке прилегающих территорий;
- обустройство детских игровых и спортивных площадок;
- строительство парковок;
- формирование механизмов финансирования местного бюджета на оплату разницы переселяемого и предоставляемого жилья в целях ликвидации аварийного жилищного фонда и переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу;
- создание условий для развития территории, на которой сосредоточен аварийный жилищный фонд;
- обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления;
- реализация энергосберегающих мероприятий активизирующих деятельности этих организаций, а также населения по реализации потенциала энергосбережения;
- повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий;
- предоставление гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, в установленном порядке жилых помещений по договорам социального найма.
Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы. Аналогичный принцип использован при определении состава показателей (индикаторов) подпрограмм муниципальной программы, включенных в состав муниципальной программы (приложение 1).
Муниципальная программа планируется к реализации в течение 2014 - 2020 годов. При этом достижение целей и решение задач муниципальной программы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов.
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 27.10.2014 № 3677)
Реализация муниципальной программы позволит:
- снижение уровня износа жилищного фонда;
- улучшение условий проживания граждан;
- приведение в технически исправное состояние инженерных систем и конструктивных элементов зданий;
- повышение уровня обеспеченности жильем малоимущих граждан;
- развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе;
- укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе;
- улучшение условий проживания в городе Чебоксары;
- обеспечение пешеходов удобным и безопасным передвижением;
- улучшение качества децентрализованных источников водоснабжения и улучшение экологического состояния прилегающих к источникам территорий;
- улучшение экологического состояния природной городской среды;
- улучшение качественного состояния зеленых насаждений;
- увеличение площадей цветников и газонов;
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;
- оптимизация развития территории и наращивание объемов нового жилищного строительства;
- обеспечение населения города питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.

Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий
муниципальной программы и подпрограмм
муниципальной программы

Выстроенная в рамках настоящей муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях муниципальной программы.
Задачи муниципальной программы будут решаться в рамках 8 подпрограмм муниципальной программы (приложения 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 2 к муниципальной программе.

Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации муниципальной программы

Расходы муниципальной программы формируются за средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.
При реализации муниципальной программы используются различные инструменты государственно-частного партнерства, в том числе софинансирование за счет собственных средств юридических лиц и привлеченных ими заемных средств.
Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2014 - 2020 годы составляет 13205351,60 тыс. руб., в том числе:
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 20.01.2015 № 182)
2014 год - 2302329,80 тыс. руб.;
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 20.01.2015 № 182)
2015 год - 1821502,10 тыс. руб.;
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 20.01.2015 № 182)
2016 год - 1724191,50 тыс. руб.;
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 20.01.2015 № 182)
2017 год - 1590420,50 тыс. руб.;
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 20.01.2015 № 182)
2018 год - 1950181,30 тыс. руб.;
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 20.01.2015 № 182)
2019 год - 2016445,60 тыс. руб.;
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 20.01.2015 № 182)
2020 год - 1800280,80 тыс. руб.
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 20.01.2015 № 182)
Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются ежегодно при формировании бюджета города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех средств источников финансирования представлено в приложении 2 к муниципальной программе.

Раздел 5. Анализ рисков реализации муниципальной программы
и описание мер управления рисками реализации
муниципальной программы

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, относятся следующие:
1) институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений муниципальной программы на федеральном, региональном и на уровне местного самоуправления и (или) недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных муниципальной программой;
2) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении;
3) финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и за счет внебюджетных источников. Данные риски возникают по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников;
4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике города Чебоксары и Чувашской Республики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодолении последствий таких катастроф.
Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы. Поскольку в рамках реализации муниципальной программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

Раздел 6. Механизм реализации муниципальной программы,
организация управления и контроль за ходом реализации
муниципальной программы

Общее руководство и контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляют ответственные исполнители муниципальной программы. Контроль выполнения муниципальной программы возлагается на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ и заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам архитектуры и градостроительства.
Ответственные исполнители и соисполнители муниципальной программы осуществляют подготовку отчетов о выполнении мероприятий муниципальной программы.
Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий представляется ответственными исполнителями в отдел экономики, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.





Приложение 1
к муниципальной программе
города Чебоксары "Развитие
жилищного строительства и сферы
жилищно-коммунального хозяйства
города Чебоксары"
на 2014 - 2020 годы

СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И СФЕРЫ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ"
НА 2014 - 2020 ГОДЫ, ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР
от 27.10.2014 № 3677)

Наименование объектов
Ед. изм.
2011 г. факт
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г. прогноз
2015 г. прогноз
2016 г. прогноз
2017 г. прогноз
2018 г. прогноз
2019 г. прогноз
2020 г. Прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8




Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан"
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города Чебоксары, снижение до 30 % физического износа многоквартирных домов, включенных в Программу, увеличение сроков эксплуатации конструкций многоквартирных домов до нормативных согласно ВСН 58-88(р)
Улучшение условий проживания жителей многоквартирных домов
дом
69 (выборочный ремонт)
73
61
31
90
90
90
90
90
90
Ремонт лифтов (продление срока службы лифтов на 25 лет)
Количество
шт.
43
32
48
45
45
51
51
51
51
51
Ремонт фасадов и балконов
Количество домов/балк.
шт.
5/-
2/-
2/44
7/267
7/267
7/267
7/267
7/267
7/267
7/267
Замена электропроводки в МКД коммунального типа, имевших ранее статус общежитий
Количество
шт.
-
7
1
9
9
9
9
9
9
9
Подпрограмма "Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы по городу Чебоксары"
Количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий
семей
8882
9016
9188
9236
9277
9334
9435
9477
9482
9495
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия
семей
209
212
220
200
385
392
390
390
390
390
Подпрограмма "Муниципальная поддержка строительства жилья"
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан муниципальных в помещениях, снижение до 30% физического износа,

Улучшение условий проживания жителей многоквартирных домов
помещение
17
23
10
10
10
10
10
10
10
10
Переход на отпуск ресурсов (горячей и холодной воды, электрической энергии и газа) потребителям в соответствии с показаниями коммерческих приборов учета, создание реальных стимулов для экономии энергоресурсов. Создание условий для повышения энергетической и экономической эффективности в регулировании отношений между производителя ми, исполнителями и потребителями коммунальных услуг в жилищно-коммунальном комплексе.
Количество
шт.
931
1533
969
449
508
508
508
508
508
508
Количество многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий
Количество
семей
33
31
42
50
49
56
56
48
49
53
Количество многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, улучшивших жилищные условия
Количество
семей
7
2
12
16
8
11
10
9
9
9
Количество граждан, получивших жилые помещения по договорам социального найма, по решениям судов
Количество
семей
71
59
10
45
65
50
50
50
50
50
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями
человек
48
37
65
168
59
79
70
70
70
70
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями, на начало года
человек
209
181
132
200
202
150
155
157
159
162
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Чебоксары"
Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда на территории города Чебоксары
человек
156
166
-
1992
1087
336




Подпрограмма "Благоустройство"
1. Сети наружного освещения











в том числе:
- протяженность сетей
км
821,95
836,9
860,6
886,42
913,01
931,27
977,83
1026,72
1078,06
1131,96
- кол-во светильников
шт.
24103
24517
25178
25933
26711
27245
28607
30037
31539
33116
2. Зеленые насаждения общего пользования (парки, скверы, бульвары)
га
317,9
317,9
317,9
318,1
318,5
318,9
318,9
318,9
318,9
318,9
3. Гидротехнические сооружения
км
25,7
25,7
25,7
25,7
25,7
25,7
25,7
25,7
25,7
25,7
4. Фонтаны
шт.
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
5. Пляжи
шт.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6. Родники
шт.
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7. Кладбища
шт.
15
16
16
17
17
17
17
17
17
17
8. Туалеты (стационарные и павильоны модельного типа)
шт.
7
7
7
8
9
9
9
9
9
9
9. Деревянные лестницы и мосты
тыс. м
4,225
4,225
4,225
4,225
4,225
4,225
4,225
4,225
4,225
4,255
Подпрограмма "Энергосбережение"
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А.3.
Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО
%
75
94
94
94
94
94
94
94
94
94
А.4.
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
А.5.
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО
%
91,4
92,7
93,9
95,1
96,3
97,6
98,8
100
100
100
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
С.17.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
С.18.
Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО
%
90,00
97,00
97,00
97,00
97,00
97,00
97,00
97,00
97,00
97,00
С.19.
Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
С.20.
Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО
-
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D.1.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
D.2.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО
%
94,8
94,8
94,8
94,8
94,8
94,8
94,8
94,8
94,8
94,8
D.3.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО
%
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
D.4.
Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД)
%
92,96
92,96
92,96
92,96
92,96
92,96
92,96
92,96
92,96
92,96
D.5.
Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО
%
93,00
93,00
93,00
93,00
93,00
93,00
93,00
93,00
93,00
93,00
D.6.
Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
D.7.
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО
%
88
100
100
100
100
100
100
100
100
100
D.8.
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО
%
81
100
100
100
100
100
100
100
100
100
D.9.
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО
%
90
93
95
97
99
100
100
100
100
100
D.10.
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО
%
45
55
65
75
85
90
95
100
100
100
D.11
Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО
шт.
100
200
300
400
500
1426
-
-
-
-
D.12
Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов
%
0,6
1,3
2,1
2,7
3,3
9
-
-
-
-
Подпрограмма "Обеспечение населения качественной питьевой водой"
Удельный вес проб воды (из водопроводной сети, по результатам исследованных проб за отчетный год), не отвечающей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям
%
11,4
10,9
10,5
10,2
10,15
10,10
10,05
10,0
10,0
10,0
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
%
0,48
0,47
0,43
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,20
0,20
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении водопроводной сети
%
39,0
38,5
37,9
37,1
36,5
36,0
35,5
33,0
33,0
33,0
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении канализационной сети
%
50,1
49,4
49,1
48,8
47,5
46,2
45,0
42,5
42,5
42,5
Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
количество аварий в год на 1000 км сетей
36,2
35,9
35,5
34,6
33,0
31,5
30,0
28,5
28,5
28,5
Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса по тарифам, установленным на долгосрочный период регулирования <*>
%
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения
%
94,0
94,4
94,9
95,1
95,6
96,1
96,6
98,0
98,0
98,0
Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения
%
93,0
93,5
94,1
94,5
95,0
95,5
96,0
97,5
97,5
97,5
Доля объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод
%
98,0
98,3
98,7
99,0
99,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0





Приложение 2
к муниципальной программе
города Чебоксары "Развитие
жилищного строительства
и сферы жилищно-коммунального
хозяйства города Чебоксары"
на 2014 - 2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И СФЕРЫ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ"
НА 2014 - 2020 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР
от 20.01.2015 № 182)

Статус
Наименование муниципальной Подпрограммы города Чебоксары, основного мероприятия и мероприятия
Источники финансирования
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Подпрограммы
Код бюджетной квалификации
Оценка расходов по годам (тыс. руб.)
ГРБС
РзПр
ЦСР
группы (группа и подгруппа) видов расходов
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Муниципальная программа
"Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства города Чебоксары" на 2014 - 2020 годы
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе




804862,7
679207,4
706691,6
661823,1
660562,2
683892,4
694174,0
Республиканский бюджет




384949,3
72786,7
167958,1
39391,6
212690,6
212690,6
104690,6
Федеральный бюджет




63713,5
7590,1
11155,8
10930,3
165861,1
175861,1
25861,1
Фонд содействия реформированию ЖКХ




367145,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники




681659,2
1061917,9
838386,0
878275,5
911067,4
944001,5
975555,1
Всего:




2302329,8
1821502,1
1724191,5
1590420,5
1950181,3
2016445,6
1800280,8
Подпрограмма 1
"Обеспечение комфортных условий проживания граждан"
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, Городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары, Финансовое управление администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе




178034,3
123281,0
149451,6
163433,5
180426,8
183777,5
174977,6
Республиканский бюджет




15025,2
0,0
125000,0
0,0
108000,0
108000,0
0,0
Внебюджетные источники




29290,7
13541,2
13507,2
23167,8
24279,9
25396,8
26463,4
Федеральный бюджет




5550,0
0,0
0,0
0,0
140000,0
150000,0
0,0
Всего:




227900,2
136822,2
287958,8
186601,3
452706,7
467174,3
201441,0
Основное мероприятие 1.1.
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (софинансирование средствам Фонда)
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары"
932
05 01
Ц119601
600
44678,0
18678,0
18678,0
18678,0
44678,0
44678,0
44678,0
Основное мероприятие 1.2.
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, в том числе многоквартирных домов (не в рамках софинансирования)
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Финансовое управление администрации города Чебоксары, МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе
932
05 01

600
108195,3
90623,6
90523,6
119505,5
122841,8
126192,5
129392,6
Внебюджетные источники




29290,7
13541,2
13507,2
23167,8
24279,9
25396,8
26463,4
Мероприятие 1.2.1.
Ремонт внутридомовой системы электропроводки многоквартирных домов коммунального типа, имевших ранее статус общежитий
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Финансовое управление администрации города Чебоксары, МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе
932
05 01
Ц117001
600
7507,0
10050,0
10000,0
10000,0
10480,0
10962,1
11422,5
Внебюджетные источники




2027,5
3350,0
3333,0
3333,0
3493,0
3653,7
3807,1
Мероприятие 1.2.2.
Ремонт лифтового хозяйства МКД
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Финансовое управление администрации города Чебоксары, МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе
932
05 01
Ц117001
600
41301,1
20523,6
20523,6
49505,5
51881,8
54268,3
56547,6
Внебюджетные источники




11895,1
6841,2
6841,2
16501,8
17293,9
18089,4
18849,2
Мероприятие 1.2.3.
Ремонт фасадов (балконов)
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Финансовое управление администрации города Чебоксары, МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе
932
05 01
Ц117001
600
13162,4
10050,0
10000,0
10000,0
10480,0
10962,1
11422,5
Внебюджетные источники




3438,8
3350,0
3333,0
3333,0
3493,0
3653,7
3807,1
Мероприятие 1.2.4.
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, находящихся в государственной (муниципальной) собственности
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Финансовое управление администрации города Чебоксары, МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе
932
05 01
Ц117001
600
46224,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет
932
501
Ц111010
600

50000,0
50000,0
50000,0
50000,0
50000,0
50000,0
Внебюджетные источники




11929,3






Основное мероприятие 1.3.
Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары
932
05 02
Ц117035
400
5472,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.3.1
Разработка генеральной схемы газификации города Чебоксары
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары
932
05 02
Ц117035
400
5472,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4.
Осуществление функций по использованию объектов коммунального хозяйства муниципальных образований, содержание объектов коммунального хозяйства
Городской бюджет
Городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары
966
05 02
Ц117023
200
2913,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5.
Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России" за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета
Федеральный бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе
932
05 05
Ц115162
600
5550,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.6.
Реконструкция берегоукрепительных сооружений и набережной реки Волги в г. Чебоксары
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Финансовое управление администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства города Чебоксары", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе
932
05 02
Ц11Л004
400
13775,5
3729,4
15000,0
10000,0
12000,0
12000,0

Республиканский бюджет
932
05 02
Ц11И004
400
10000,0
0,0
50000,0
0,0
108000,0
108000,0
0,0
Федеральный бюджет
932
05 02

400
0,0
0,0
0,0
0,0
140000,0
150000,0
0,0
Основное мероприятие 1.7.
Модернизация инженерно-технических и коммунальных сетей Красной Площади
Городской бюджет
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары
909
05 02
Ц11Л005
400
3000,0
10000,0
25000,0
15000,0
907,0
907,0
907,0
Республиканский бюджет
909
05 02
Ц11И005
400
5000,0
0,0
75000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.8.
Поощрение победителей ежегодного городского, районного смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары
932
05 03
Ц11Д009
300

250,0
250,0
250,0



Республиканский бюджет
932
05 03
Ц11Д009
300
25,2






Подпрограмма 2
"Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы по городу Чебоксары"
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары
932
10 03
Ц12Ю011
300
25224,5
21700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет
932
10 03
Ц12Ю023
300


42600,0




Республиканский бюджет
932
10 03
Ц12Д011
300
83001,5
58836,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
932
10 03
Ц125020
300
50060,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники




300339,5
500980,0
511710,0
536272,1
562013,1
587865,7
612556,1
Всего:




458626,0
581516,7
554310,0
536272,1
562013,1
587865,7
612556,1
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы "Жилище"
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары
932
10 03
Ц12Ю011
300
25224,5
21700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет
932
10 03
Ц12Ю023
300


42600,0




Республиканский бюджет
932
10 03
Ц12Д011
300
83001,5
58836,7





Федеральный бюджет
932
10 03
Ц125020
300
50060,5






Внебюджетные источники




300339,5
500980,0
511710,0
536272,1
562013,1
587865,7
612556,1
Всего:




458626,0
581516,7
554310,0
536272,1
562013,1
587865,7
612556,1
Подпрограмма 3
"Муниципальная поддержка строительства жилья"
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе




54612,4
36485,5
40469,0
35671,5
35883,7
36096,9
36300,5
Республиканский бюджет




17697,3
58,7
31561,6
26107,5
31561,9
31561,9
31561,9
Всего:




72309,7
36544,2
72030,6
61779,0
67445,6
67658,8
67862,4
Основное мероприятие 3.1.
Осуществление функций по использованию муниципального жилого фонда, содержание муниципального жилищного фонда, в том числе муниципальных нежилых помещений
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары"
932



7342,7
5485,5
4469,0
4671,5
4883,7
5096,9
5300,5
Мероприятие 3.1.1.
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары
932
05 05
Ц147025
600
28,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
Мероприятие 3.1.2.
Организация и обеспечение выполнения работ по установке индивидуальных приборов учета
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары"
932
05 01
Ц147025
600
404,7
1523,0
1515,0
1587,7
1663,9
1740,5
1813,6
Мероприятие 3.1.3.
Выполнение ремонта временно свободных жилых помещений до их распределения, ремонт газового оборудования, инженерно-обследовательские и прочие расходы
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары"
932
05 01
Ц147025
600
1624,5
2000,0
1000,0
1048,0
1098,3
1148,8
1197,1
Мероприятие 3.1.4.
Возмещение затрат управляющих организаций по содержанию временно свободных жилых и нежилых помещений муниципального жилищного фонда до их реализации и распределения
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары"
932
05 01
Ц147025
600
4398,5
1712,5
1704,0
1785,8
1871,5
1957,6
2039,8
Мероприятие 3.1.5.
Выполнение ремонта временно свободных жилых помещений до их распределения
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары"
932
05 05
Ц147025
600
697,8






Мероприятие 3.1.6.
Снос домов
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары"
932
05 01
Ц147025
600
189,2






Основное мероприятие 3.2.
Осуществление отдельных государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики "О регулировании жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики
Республиканский бюджет
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, администрации районов города Чебоксары
909
05 01
Ц14Б004
400
17623,3
0,0
31502,9
26048,8
31503,2
31503,2
31503,2
Мероприятие 3.2.1.
Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма многодетным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей
Республиканский бюджет
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, администрации районов города Чебоксары
909
05 01
Ц14Б004
400
17623,3
0,0
31502,9
26048,8
31503,2
31503,2
31503,2
Основное мероприятие 3.3.
Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций поселений для осуществлении указанных государственных полномочий по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских территорий, за счет субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики
Республиканский бюджет
Администрации районов города Чебоксары
904 - 906
01 04
Ц14Б005
200
74,0
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
Основное мероприятие 3.4.
Предоставление жилых помещений по договорам социального найма граждан, в том числе состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в соответствии со статьями 49, 57 Жилищного кодекса Российской Федерации
Городской бюджет
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, администрации районов города Чебоксары
909
05 01
Ц14Ш112
400
47269,7
30000,0
35000,0
30000,0
30000,0
30000,0
30000,0
Мероприятие 3.4.1.
Приобретение жилья для граждан по решению судов
Городской бюджет
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, администрации районов города Чебоксары
909
05 01
Ц14Ш112
400
47269,7
30000,0
35000,0
30000,0
30000,0
30000,0
30000,0
Основное мероприятие 3.5.
Строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства
Городской бюджет
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, администрации районов города Чебоксары
909
05 02
Ц14Ш002
400
0,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
Подпрограмма 4
"Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
Федеральный бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары
909
10 04
Ц175082
400
8103,0
7590,1
11155,8
10930,3
25861,1
25861,1
25861,1
Республиканский бюджет
909
10 04
Ц17Б006
400
65547,8
13891,3
11396,5
13284,1
73128,7
73128,7
73128,7
Всего:




73650,8
21481,4
22552,3
24214,4
98989,8
98989,8
98989,8
Основное мероприятие 4.1.
Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Федеральный бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары
909
10 04
Ц175082
400
8103,0
7590,1
11155,8
10930,3
25861,1
25861,1
25861,1
Республиканский бюджет
909
10 04
Ц17Б006
400
65547,8
13891,3
11396,5
13284,1
73128,7
73128,7
73128,7
Всего:




73650,8
21481,4
22552,3
24214,4
98989,8
98989,8
98989,8
Подпрограмма 5
"Обеспечение населения качественной питьевой водой"
Федеральный бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, ОАО "Водоканал"




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет




1264,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет




24327,5
12382,3
2000,0
2000,0
2096,0
2192,4
2284,5
Внебюджетные источники




16637,0
26400,0
20400,0
20400,0
20400,0
20400,0
20400,0
Всего:




42228,8
38782,3
22400,0
22400,0
22496,0
22592,4
22684,5
Основное мероприятие 5.1.
Реконструкция системы водоснабжения Заволжья
Федеральный бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, ОАО "Водоканал"




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего:




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.2.
Строительство водопроводных сетей в районах индивидуальной застройки
Федеральный бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, ОАО "Водоканал"




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет
932
05 02
Ц18Ш106
400
0,0
4500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники




200,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего:




200,0
5500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.3.
Внедрение автоматизированного комплекса преаммонизации сырой воды на очистной водопроводной станции (ОВС) Заовражная, г. Чебоксары
Федеральный бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, ОАО "Водоканал"




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники




6956,7
4000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего:




6956,7
4000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.4.
Перекладка ветхих сетей водопровода
Федеральный бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, ОАО "Водоканал"




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники




0,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
Всего:




0,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
Основное мероприятие 5.5.
Нанесение цементно-песчаного покрытия на внутреннюю поверхность стальных водоводов
Федеральный бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, ОАО "Водоканал"




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники




0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
Всего:




0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
Основное мероприятие 5.6.
Модернизация насосных станций водопровода
Федеральный бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, ОАО "Водоканал"




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники




190,7
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
Всего:




190,7
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
Основное мероприятие 5.7.
Диспетчеризация объектов водоснабжения ОАО "Водоканал"
Федеральный бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, ОАО "Водоканал"




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники




0,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Всего:




0,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Основное мероприятие 5.8.
Модернизация блоков очистки № 1 - 3 ОВС "Заовражная"
Федеральный бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, ОАО "Водоканал"




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники




0,0
0,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
Всего:




0,0
0,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
Основное мероприятие 5.9.
Строительство водопроводных сетей в д. Чандрово
Федеральный бюджет
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, ОАО "Водоканал"




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет
909
05 02
Ц18Ш106
400
0,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего:




0,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.10.
Устройство системы доочистки подземных вод Заволжья
Федеральный бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, ОАО "Водоканал"




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники




2252,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего:




2252,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.11.
Реконструкция резервуаров чистой воды
Федеральный бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, ОАО "Водоканал"




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего:




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.12.
Строительство комплекса сооружений по обработке осадка на ОВС "Заовражная"
Федеральный бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, ОАО "Водоканал"




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники




502,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего:




502,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.13.
Устройство свайного основания под трубопроводы диаметрами 1200 мм, 900 мм, 800 мм, 600 мм на объекте "Дамба между ВОС и ул. Талвира"
Федеральный бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, ОАО "Водоканал"




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет
932
05 02
Ц18Ш106
400
18697,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего:




18697,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.14.
Канализационный шахтный коллектор микрорайонов Университетский I, II в г. Чебоксары (замена конструкций для восстановления эксплуатационных показателей самотечного канализационного коллектора)
Федеральный бюджет
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет
909
05 02
Ц18Ш106
400
3630,5
1700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего:




3630,5
1700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.15.
Реконструкция системы водоснабжения центральной части города Чебоксары
Федеральный бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, ОАО "Водоканал"




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники




694,6
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
Всего:




694,6
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
Основное мероприятие 5.16.
Реконструкция системы канализации города Чебоксары
Федеральный бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, ОАО "Водоканал"




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники




835,3
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего:




835,3
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.17.
Строительство наружных сетей бытовой и ливневой канализации жилого дома поз. 1 со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания по ул. Фучика г. Чебоксары
Федеральный бюджет
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, ОАО "Водоканал"




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
909
05 02
Ц18Л114
400
1264,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет
909
05 02
Ц18И114
400
2000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего:




3264,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.18.
Перекладка ветхих канализационных сетей
Федеральный бюджет
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, ОАО "Водоканал"




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники




0,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
Всего:




0,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
Основное мероприятие 5.19.
Диспетчеризация объектов канализации ОАО "Водоканал"
Федеральный бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, ОАО "Водоканал"




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники




0,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Всего:




0,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Основное мероприятие 5.20.
Модернизация насосных станций канализации
Федеральный бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, ОАО "Водоканал"




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники




5005,2
7000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
Всего:




5005,2
7000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
Основное мероприятие 5.21.
Строительство очистных сооружений ливневых стоков (корректировка проектно-сметной документации)
Федеральный бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства"




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет
932
05 02
Ц18Ш106
400
0,0
1182,3
2000,0
2000,0
2096,0
2192,4
2284,5
Внебюджетные источники




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего:




0,0
1182,3
2000,0
2000,0
2096,0
2192,4
2284,5
Основное мероприятие 5.22.
Восстановление дорожного покрытия и укрепление откосов дамбы с водоводами в районе ул. Талвира
Федеральный бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства"




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет
932
05 02
Ц18Ш106
400
0,0
3000,0


0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего:




0,0
3000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.23.
Строительство канализационной насосной станции с запасным резервуаром для индивидуальных жилых домов по улицам Фадеева, Бажова, Михайловского, Новая Боголюбова, Ш.Руставели и для организации подъездной дороги
Федеральный бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства"




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет
932
05 02
Ц18Ш106
400
0,0
1000,0


0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего:




0,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Чебоксары"
Фонд содействия реформированию ЖКХ
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе
909
05 01
Ц1Б9502
400
367145,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
909
05 01
Ц1Б9602
400
202413,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет
909
05 01
Ц1Б9702
400
78940,9
46152,6
35000,0
30000,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет
909,
932
05 01
Ц1БШ702
400
8094,1
9000,0
15000,0
10000,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего:




656593,3
55152,6
50000,0
40000,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.1.
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Фонд содействия реформированию ЖКХ
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе
909
05 01
Ц1Б9502
400
367145,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
909
05 01
Ц1Б9602
400
202413,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет
909
05 01
Ц1Б9702
400
78940,9
46152,6
35000,0
30000,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет
909, 932
05 01
Ц1БШ702
400
8094,1
9000,0
15000,0
10000,0



Внебюджетные источники




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего:




656593,3
55152,6
50000,0
40000,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 7
"Благоустройство" на 2014 - 2016 годы
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе
932



349087,6
336757,9
334670,0
333150,0
350435,2
365934,7
380737,6
Основное мероприятие 7.1.
Уличное освещение
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе
932
05 03
Ц1 Л 7011
600
118235,2
103558,0
103868,7
103868,7
108854,4
113861,7
118643,9
Мероприятие 7.1.1.
Строительство и реконструкция сетей наружного освещения в городе Чебоксары
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе
932
05 03
Ц1 Л 7011
600
23662,7
10000,0
10000,0
10000,0
10480,0
10962,1
11422,5
Замена и установка опор освещения











Установка и замена кронштейнов, светильников, шкафов управления, блоков управления, автоматов, коробок











Прокладка и замена кабеля











Подвеска или замена проводов











Устройство заземления











Пуско-наладочные и испытательные работы











Работы по благоустройству территорий











Непредвиденные работы











Мероприятие 7.1.2.
Реконструкция сетей наружного освещения в Заволжье
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе
932
05 03
Ц1 Л 7011
600
1700,0
0,0





Замена и установка опор освещения











Установка и замена кронштейнов, светильников, шкафов управления, блоков управления, автоматов, коробок











Прокладка и замена кабеля











Подвеска или замена проводов











Устройство заземления











Пуско-наладочные и испытательные работы











Работы по благоустройству территорий











Непредвиденные работы











Мероприятие 7.1.3.
Содержание и ремонт уличного освещения
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе
932
05 03
Ц1 Л 7011
600
92662,3
93238,0
93547,7
93547,7
98038,0
102547,7
106854,7
Текущее содержание сетей наружного освещения (светильники с лампами и лампы ДРЛ-80, ДРЛ-125, ДРЛ-250, ДРЛ-400, ДНАТ-70, ДНАТ-100, ДНАТ-150, ДНАТ-250, ДНАТ-400, лампы накаливания 200, 500, прожекторы, люминисцентные-40) и световой иллюминации.











Ремонт и восстановление сетей наружного освещения и световой иллюминации











Обслуживание городских башенных и уличных часов.











Мероприятие 7.1.4
Поставка электроэнергии. Содержание и ремонт уличного освещения. Московский район г. Чебоксары (д. Чандрово)
Городской бюджет
Администрация Московского района города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе
906
05 03
Ц1 Л 7011
200
210,2
320,0
321,0
321,0
336,4
351,9
366,7
Текущее содержание сетей наружного освещения (светильники с лампами и лампы ДРЛ-80, ДРЛ-125, ДРЛ-250, ДРЛ-400, ДНАТ-70, ДНАТ-100, ДНАТ-150, ДНАТ-250, ДНАТ-400, лампы накаливания 200, 500, прожекторы, люминисцентные-40) и световой иллюминации.











Ремонт и восстановление сетей наружного освещения и световой иллюминации











Основное мероприятие 7.2
Озеленение
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе
932
05 03
Ц1 Л 7012
600
101342,0
98238,0
98532,7
98532,7
106262,3
111012,3
115548,9
Мероприятие 7.2.1.
Благоустройство новых и реконструкция существующих парков, скверов и аллей
Городской бюджет

932
05 03
Ц1 Л 7012
600
0,0
0,0
0,0
0,0
3000,0
3000,0
3000,0
Ремонт и замена детского игрового оборудования











Ремонт дорожек, тротуаров, лестниц, подпорных стенок, ограждений











Посадка и замена кустарников











Устройство автоматизированной системы полива цветников











Ремонт и установка МАФ











Ремонт памятников











Мероприятие 7.2.2
Содержание и ремонт озеленения
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе
932
05 03
Ц1 Л 7012
600
101342,0
98238,0
98532,7
98532,7
103262,3
108012,3
112548,9
Содержание и ремонт тротуаров, лестниц, внутриквартальных проездов, дорог, дорожек в парках и скверах











Текущее содержание и ремонт объектов озеленения (газоны, кустарники, деревья, цветники)











Содержание и ремонт объектов озеленения в Заволжье











Содержание и ремонт деревянных лестниц пешеходных мостов











Прочие работы











- содержание памятников, детских городков, архитектурных и инженерных сооружений (стел, въездных знаков, ограждений, водопроводов и других объектов, связанных с содержанием объектов озеленения)











- работы, связанные с подготовкой и проведением общегородских массовых мероприятий на объектах внешнего благоустройства (Новогодние, День Республики, День города, спортивные и другие мероприятия)











- содержание, ремонт, установка (по необходимости приобретение новых) малых архитектурных форм (скамеек, урн, контейнеров, вертикальных фигур, аншлагов и т.д.)











- устройство новых и реконструкция существующих объектов











- эксплуатация систем поливочного водопровода











- ремонтные работы согласно техническому состоянию объектов











Основное мероприятие 7.3
Организация и содержание мест захоронения
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе
932
05 03
Ц1 Л 7014
600
4606,5
3986,0
3998,0
3998,0
4189,9
4382,7
4566,8
Мероприятие 7.3.1.
Текущее содержание и ремонт кладбищ в г. Чебоксары и в Заволжье
Городской бюджет

932
05 03
Ц1 Л 7014
600
4486,5
3856,0
3868,0
3868,0
4053,7
4240,2
4418,3
Мероприятие 7.3.2.
Организация и ведение учета захоронения (выдача удостоверений и захоронении, выдача регистрационного номера, выдача пропуска (разрешения) на захоронение
Городской бюджет

932
05 03
Ц1 Л 7014
600
120,0
130,0
130,0
130,0
136,2
142,5
148,5
Основное мероприятие 7.4
Мероприятия по благоустройству, уборке территорий
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе
932
05 03
Ц1 Л 7013
600
120378,9
127975,9
125270,6
125750,6
131128,6
136678,0
141978,1
Мероприятие 7.4.1
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений


932
05 03
Ц1 Л 7013
600
61443,5
64125,0
64387,9
64867,9
67981,6
71108,5
74095,1
Текущее содержание и ремонт насосных станций, гидротехнических сооружений, пляжей, родников, фонтанов, Монумента "Матери- покровительницы", локальных очистных сооружений.











Текущее содержание и ремонт общественных туалетов











Отлов безнадзорных животных











Текущее содержание контейнерных площадок и вывоз крупногабаритного мусора с территории частного сектора











Услуги по благоустройству (вечный огонь) Монумента Славы в МК "Парк Победы" и мемориальной зоны по ул. Б.Хмельницкого в городе Чебоксары











Работы, связанные с подготовкой и проведением общегородских массовых мероприятий на объектах внешнего благоустройства (Новогодние, День Республики, День города, спортивные и другие мероприятия)











Проектные работы











Прочие работы по заданию Заказчика











Мероприятие 7.4.2
Обустройство родников


932
05 03
Ц1 Л 7013
600
0,0
0,0
0,0
0,0
85,0
85,0
85,0
Устройство или ремонт сетей наружного освещения, каптажа, беседки, лестничных подходов, дорожек











Установка или ремонт МАФ











Мероприятие 7.4.3
Строительство парковок (согласно смет к договорам)


932
05 03
Ц1 Л 7013
600
33070,7
40200,0
40200,0
40200,0
42129,6
44067,6
45918,4
Мероприятие 7.4.4.
Обустройство детских площадок игровым и спортивным оборудованием (согласно смет к договорам)


932
05 03
Ц1 Л 7013
600
12045,0
13050,0
10050,0
10050,0
10532,4
11016,9
11479,6
Мероприятие 7.4.5
Содержание незакрепленных территорий районов г. Чебоксары (уборка территорий и покос травы)

Администрации районов города Чебоксары




11268,9
10600,9
10632,7
10632,7
10000,0
10000,0
10000,0
Калининский район
904
05 03
Ц1 Л 7013
200
3524,5
3332,5
3342,5
3342,5
3315,9
3315,9
3315,9
Ленинский район
905
05 03
Ц1 Л 7013
200
4271,0
3566,5
3577,2
3577,2
3548,8
3548,8
3548,8
Московский район
906
05 03
Ц1 Л 7013
200
3473,4
3701,9
3713,0
3713,0
3135,3
3135,3
3135,3
Мероприятие 7.4.6
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. Московский район г. Чебоксары (д. Чандрово)


906
05 03
Ц1 Л 7013
200
489,8
0,0
0,0
0,0
400,0
400,0
400,0
Мероприятие 7.4.7.
Мероприятия по сносу гаражей
Городской бюджет
Администрации районов города Чебоксары




2061,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Калининский район
904
05 03
Ц1 Л 7013
200
1000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ленинский район
905
05 03
Ц1 Л 7013
200
561,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Московский район
906
05 03
Ц1 Л 7013
200
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 7.5.
Взнос в уставный капитал ОАО "Зеленстрой" в целях приобретения теплицы
Городской бюджет
Горкомимущество, ОАО "Зеленстрой"
966
05 03
Ц1ЛШ113
400
4000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 7.6.
Строительство светомузыкального фонтана у Торгового комплекса "Шупашкар"
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства"
932
05 03
Ц1ЛШ115
400
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 7.7.
Строительство городского кладбища № 17 в районе дер. Яуши г. Чебоксары (разработка проектно-сметной документации и строительство)
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства"
932
05 03
Ц1ЛШ116
400
525,0
3000,0
3000,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8
"Энергосбережение"
Внебюджетные источники
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары", АУ "Облик"




176250,8
352940,0
174710,0
174710,0
174710,0
174710,0
174710,0
Городской бюджет
932
05 03
Ц137036
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
I. Мероприятия в бюджетной сфере
Основное мероприятие 8.1.
Установка узлов регулирования подачи тепла в соответствии с погодными условиями, днями недели, временем суток
Внебюджетные источники
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи, Управление образования, Управление культуры, Управление физкультуры, спорта и туризма, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары




0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 8.2.
Замена ламп накаливания и люминесцентных ламп на энергосберегающие светильники в учреждениях бюджетной сферы
Внебюджетные источники
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи, Управление образования, Управление культуры, Управление физкультуры, спорта и туризма, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары




592,6
10000
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 8.3.
Остекление на основе современных технологий с использованием пластикового, металлического, деревянного и алюминиевого профиля
Внебюджетные источники
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи, Управление образования, Управление культуры, Управление физкультуры, спорта и туризма, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары




6513,0
0
20000
20000
20000
20000
20000
Основное мероприятие 8.4.
Заключение и исполнение энергосервисных контрактов (договоров)
Внебюджетные источники
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи, Управление образования, Управление культуры, Управление физкультуры, спорта и туризма, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары




0
240
480
480
480
480
480
II. Мероприятия на объектах благоустройства
Основное мероприятие 8.5.
Замена светильников уличного освещения на светодиодные светильники
Внебюджетные источники
МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", ОАО "Горсвет"




0
80
80
80
80
80
80
Основное мероприятие 8.6.
Заключение и исполнение энергосервисных контрактов (договоров)
Внебюджетные источники
МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства"




0
39830
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 8.7.
Поэтапное внедрение АСУ уличным освещением
Внебюджетные источники
МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", ОАО "Горсвет"




980
12000
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 8.8.
Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности энергетических ресурсов, используемых для целей уличного освещения
Городской бюджет
МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства города Чебоксары", ОАО "Горсвет", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе
932
05 03
Ц137036
600
0
0
0
0
0
0
0
III. Мероприятия на муниципальных объектах теплоснабжения и электроснабжения
Основное мероприятие 8.9.
Программа энергосбережения ООО "Коммунальные технологии" в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ
Внебюджетные источники
ООО "Коммунальные технологии"




146261
120500
130100
130100
130100
130100
130100
IV. Мероприятия на муниципальных объектах водоснабжения и водоотведения
Основное мероприятие 8.10.
Программа энергосбережения ОАО "Водоканал" в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ
Внебюджетные источники
ОАО "Водоканал"




13964,1
15300
15600
15600
15600
15600
15600
V. Мероприятия в жилищной сфере
Основное мероприятие 8.11.
Энергетическое обследование и анализ потребления энергоресурсов в многоквартирных жилых домах
Внебюджетные источники
МУ "Управление жилищным фондом г. Чебоксары"




0,0
7600,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
Основное мероприятие 8.12.
Установка терморегуляторов
Внебюджетные источники
МУ "Управление жилищным фондом г. Чебоксары"




3383,9
5450,0
5450,0
5450,0
5450,0
5450,0
5450,0
Основное мероприятие 8.13.
Утепление фасадов многоквартирных домов
Внебюджетные источники
МУ "Управление жилищным фондом г. Чебоксары"




4173,2
7200,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
Основное мероприятие 8.14.
Установка энергосберегающих светильников
Внебюджетные источники
МУ "Управление жилищным фондом г. Чебоксары"




383,0
5000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
Основное мероприятие 8.15.
Поставка и установка автоматизированной системы учета и регулирования потребления воды и тепла в многоквартирных домах
Внебюджетные источники
МУ "Управление жилищным фондом г. Чебоксары"




0,0
129740,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 9
Обеспечение реализации муниципальной программы города Чебоксары "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства города Чебоксары" на 2014 - 2016 годы
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары", АУ "Облик"




86541,4
93448,1
87501,0
87568,1
91720,5
95890,9
99873,8
Внебюджетные источники




159141,2
168056,7
118058,8
123725,6
129664,4
135629,0
141425,6
Всего:




245682,6
261504,8
205559,8
211293,7
221384,9
231519,9
241299,4
Основное мероприятие 9.1.
Обеспечение функций муниципальных органов
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары
932
05 05
Ц1Э0020

12140,1
12261,2
12702,3
12702,3
13312,0
13924,4
14509,2
Мероприятие 9.1.1.
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органам управления государственными внебюджетными фондами
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары
932
05 05
Ц1Э0020
100
11777,0
11891,1
12331,1
12331,1
12923,0
13517,5
14085,2
Мероприятие 9.1.2.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары
932
05 05
Ц1Э0020
200
362,1
370,1
371,2
371,2
389,0
406,9
424,0
Мероприятие 9.1.3.
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары
932
05 03
Ц1Э0020
800
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 9.2.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Городской бюджет
МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", МБУ Управление жилищным фондом города Чебоксары"
932
05 05
Ц1Э0060

73725,4
71946,9
73558,7
73625,8
77159,8
80709,2
84099,0
Городской бюджет
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары
909
04 12
Ц1Э0060
600

8000,0
0,0
0,0



Внебюджетные источники
МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства"




17645,6
19975,8
17777,7
18631,0
19525,3
20423,5
21281,3
Основное мероприятие 9.3.
Мероприятия в сфере экспертизы и ценообразования в строительстве
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары
932
05 05
Ц1Э7002
200
553,8
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
Основное мероприятие 9.4.
Мероприятия по профессиональной подготовке (переподготовке) руководителей товариществ собственников жилья, представителей общественных организаций по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; АУ "Облик"
932
05 01
Ц1Э7003

122,1
240,0
240,0
240,0
248,6
257,3
265,6
Мероприятие 9.4.1.
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; АУ "Облик"
932
05 01
Ц1Э7003
600
122,1
180,0
180,0
180,0
188,6
197,3
205,6
Мероприятие 9.4.2.
Иные бюджетные ассигнования (регистрация ТСЖ)
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары
932
05 01
Ц1Э7003
800
0,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
Основное мероприятие 9.5.
Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства
Внебюджетные источники
МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства"
932



141495,6
148080,9
100281,1
105094,6
110139,1
115205,5
120144,3





Приложение 3
к муниципальной программе
города Чебоксары "Развитие
жилищного строительства и сферы
жилищно-коммунального хозяйства
города Чебоксары"
на 2014 - 2020 годы

ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ
ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации г. Чебоксары ЧР
от 28.07.2014 № 2550, от 27.10.2014 № 3677, от 20.01.2015 № 182)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Нормативные правовые акты, послужившие основанием для разработки подпрограммы
Закон Чувашской Республики от 04.06.2007 № 8 "О стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года"
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары
Соисполнители подпрограммы
Городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары, МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары", МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства города Чебоксары"
Участники подпрограммы
Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, жилищные и иные специализированные потребительские кооперативы и собственники помещений в многоквартирных домах
Структура подпрограммы

Цели подпрограммы
Основной целью подпрограммы является создание условий для повышения уровня жилищно-коммунального обслуживания граждан, повышение энергоэффективности вторичного жилья, обеспечение надежного функционирования конструктивных элементов жилых строений, разработка генеральной схемы газоснабжения
Задачи подпрограммы
Оказание финансовой поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах для проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;
внедрение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий при проведении капитального ремонта или модернизации инженерного оборудования многоквартирных домов;
обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг;
поэтапное улучшение внешнего вида многоквартирных домов с обеспечением надежности и комфортности пребывания в них
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
Будут достигнуты следующие показатели:
- доля многоквартирных домов, в которых проведен комплексный капитальный ремонт, в общем числе многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, - 14 процентов в 2014 году (далее смотреть в краткосрочный план реализации республиканской долгосрочной программы капитального ремонта на территории города Чебоксары);
- продлен срок эксплуатации 345 лифтов;
- улучшения внешнего облика 49 МКД, надежности и безопасности эксплуатации 1869 балкона;
- совершенствование системы электрозащиты и модернизации внутренней электропроводки в МКД коммунального типа (ранее имевших статус общежитий) позволит исключить вероятность возникновения пожаров, связанных с повреждением электропроводки и утечки газа, а также приведет к повышению электробезопасности населения в 63 МКД, установка индивидуальных приборов учета электроснабжения в них позволит рационально использовать и снизить потребление электрической энергии на 20%
(позиция в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 27.10.2014 № 3677)
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на реализацию в течение 2014 - 2020 годов
(позиция в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 27.10.2014 № 3677)
Объем средств бюджета на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета, внебюджетных источников
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.
Объем финансовых средств необходимых для реализации Подпрограммы - 1960604,5 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 год - 227900,2 тыс. руб.;
2015 год - 136822,2 тыс. руб.;
2016 год - 287958,8 тыс. руб.;
2017 год - 186601,3 тыс. руб.;
2018 год - 452706,7 тыс. руб.;
2019 год - 467174,3 тыс. руб.;
2020 год - 201441,0 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 295 550,0 тыс. руб., из них:
2014 год - 5550,0 тыс. руб.;
2018 год - 140000 тыс. руб.;
2019 год - 150000 тыс. руб.;
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики - 356025,2,0 тыс. руб., из них:
2014 год - 15025,2 тыс. руб.;
2016 год - 125000,0 тыс. руб.;
2018 год - 108000,0 тыс. руб.;
2019 год - 108000,0 тыс. руб.;
за счет средств бюджета города Чебоксары 1153382,3 тыс. руб., из них:
2014 год - 178034,3 тыс. руб.;
2015 год - 123281,0 тыс. руб.;
2016 год - 149451,6 тыс. руб.;
2017 год - 163433,5 тыс. руб.;
2018 год - 180426,8 тыс. руб.;
2019 год - 183777,5 тыс. руб.;
2020 год - 174977,6 тыс. руб.;
внебюджетных источников - 155647,0 тыс. руб., из них:
2014 год - 29290,7 тыс. руб.;
2015 год - 13541,2 тыс. руб.;
2016 год - 13507,2 тыс. руб.;
2017 год - 23167,8 тыс. руб.;
2018 год - 24279,9 тыс. руб.;
2019 год - 25396,8 тыс. руб.;
2020 год - 26463,4 тыс. руб.
В ходе выполнения муниципальной подпрограммы объем финансовых средств, необходимых для ее реализации, может уточняться.
<*> Объемы финансирования уточняются ежегодно при формировании бюджета города Чебоксары на очередной финансовый год
(позиция в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 20.01.2015 № 182)
Ожидаемые результаты муниципальной подпрограммы
- Проведение комплексного капитального ремонта 31 МКД в 2014 г. (далее смотреть в краткосрочный план реализации республиканской долгосрочной программы капитального ремонта на территории г. Чебоксары);
- продление срока эксплуатации 345 лифтов;
- ремонт 1869 балконов в 49 МКД;
- реконструкция внутридомовой системы электропроводки 63 МКД коммунального типа (ранее имевших статус общежитий);
- улучшение качества, снижение физического износа конструктивных элементов, а также снижение стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и повышение энергоэффективности;
- снижение простоя лифтов сверх нормативного времени в целом по городу
(позиция в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 27.10.2014 № 3677)
Система организации контроля за выполнением подпрограммы
Контроль за исполнением Подпрограммы возложен на Ответственных исполнителей муниципальной программы. Ответственные исполнители и Соисполнители муниципальной программы осуществляют подготовку отчетов о выполнении программных мероприятий муниципальной программы. Отчет о выполнении программных мероприятий представляется Ответственными исполнителями в отдел экономики, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

I. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена подпрограмма

В течение 2013 года в порядке приватизации передано в собственность граждан 5,13 тысяч жилых помещений площадью 225,2 тыс. кв. м и деприватизировано 33 квартир площадью 1,3 тыс. кв. м. Соответственно, муниципальный жилищный фонд на начало 2014 года составил 1126,8 тыс. кв. м.
Учитывая, что одной из главных задач органа местного самоуправления является обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортных условий и благоприятной среды для населения, в нашем городе не малое внимание уделяется отрасли жилищно-коммунального хозяйства.
Период массовой застройки города Чебоксары приходился на 1971 - 1995 годы. На сегодняшний день многие жилые дома физически и морально устарели, и средний процент износа жилых зданий по городу составляет - 36%, т.е. дома попадают в период, когда остро стоит вопрос ремонта кровли, внутридомовых инженерных коммуникаций, электропроводки, фасадов, замены или модернизации лифтового оборудования и т.д.
Несмотря на то, что из года в год увеличивается финансирование капитального ремонта конструктивных элементов многоквартирных домов, отсутствует возможность перехода к комплексному ремонту. Ежегодное финансирование капитального ремонта жилищного фонда города Чебоксары за период действия Фонда содействия реформирования ЖКХ приведено ниже.

Период финансирования Фонда содействия реформирования ЖКХ
Объем финансирования ремонта (тыс. руб.)
в том числе
Количество МКД (единиц)
за счет средств Фонда ЖКХ (тыс. руб.)
за счет бюджета Чувашской Республики (тыс. руб.)
за счет средств бюджета города Чебоксары (тыс. руб.)
за счет средств собственников жилья (тыс. руб.)
2008 год
363757,5
231583,6
58036,1
72026,6
18829,6
159
2009 год
560448,52
381806,691
50559,154
100000
28082,677
158
2010 год
2800,0
-
-
2800,0
-
3
2011 год
54700,0
-
20000,0
30000,0
4700,0
41
2012 год
231800,0
92967
30692
85000
23184
73
2013 год
149045,0
33044
32015
61554
22432
61
Всего:
1362551,02
739401,291
191302,25
351380,6
97228,28
495

Для перехода к комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов стоит проблема ремонта конкретных конструктивных элементов определенных домов, имевших ранее статус общежитий (далее - общежитие). Результаты проведенного обследования 125 общежитий города отразились в следующих показателях:
- в 71 общежитии имеется потребность в капитальном ремонте системы холодного, горячего водоснабжения, что составляет 57% из всех общежитий;
- 49 общежитий имеют потребность в капитальном ремонте системы водоотведения, что составляет 39% соответственно;
- 48 общежитий имеют потребность в капитальном ремонте системы отопления, 38% из всех общежитий;
- 90 общежитий имеют потребность в капитальном ремонте системы электроснабжения, т.к. данные дома не были запроектированы на существующую нагрузку, т.е. 72% из всех общежитий.
Таким образом, значительная часть общежитий находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Условия проживания в них не только не отвечают сегодняшним санитарным и техническим требованиям современного жилья, но являются не безопасными для их дальнейшей эксплуатации. Учитывая, что обеспечение безопасности пребывания граждан является приоритетным, в первую очередь необходимо решать вопрос ремонта системы электропроводки.
Интенсивное строительство многоэтажных жилых домов в 1970 - 1980-х годах также выразилось вводом в эксплуатацию большого количества пассажирских лифтов. В настоящее время в городе Чебоксары эксплуатируется в порядке 2747 пассажирских лифтов различных модификаций и предназначения, в том числе со сроком службы свыше 25 лет - 638 лифтов, со сроком службы от 25 - 30 лет - 300 лифтов, от 30 до 34 лет - 217 лифтов, далее 34 года и выше - 121 лифт на 01.01.2013 и 170 лифтов на 01.01.2014. Независимо от увеличения ежегодного финансирования проблема модернизации и замены лифтов остается актуальной.
Финансирование и модернизация лифтов за последние годы приведено в таблице.

(млн. руб.)
Год финансирования
Всего профинансировано
в том числе
Количество модернизированных или замененных лифтов
средства бюджетов
средства собственников помещений в МКД
2011
37,7
35
2,7
43
2012
37,6
35
2,6
32
2013
46,7
35
11,7
48
Итого за 3 года
122,0
105
17,0
123

Из модернизированных 194 лифтов за последние 6 лет основной объем выполнения работ приходится на последние 3 года, т.е. 63,4%. Учитывая то, что количество лифтов с предельным сроком эксплуатации растет быстрее, чем объемы финансирования, необходимо продолжить данную работу программным методом.
При планировании восстановительно-ремонтных работ в многоквартирных домах важно не забывать о том, что со временем любое здание требует ремонта, как внутреннего, так и внешнего. Фасад дома подвергается постоянным воздействиям солнечных лучей, ветра, атмосферным осадкам, поэтому он в скором времени теряет цвет, покрывается плесенью, разрушаются балконные козырьки и ограждения. Внешний вид домов 1960 - 1970-х годов постройки оставляет желать лучшего, а проживание в таком доме может негативно сказаться на здоровье людей.
Учитывая, что доходы местного бюджета не позволяют выделять достаточный объем средств на проведение ремонта фасадов и балконов, приоритетным является ремонт балконных козырьков, ограждений с последующим остеклением с привлечением финансовых средств граждан, проживающих в данных домах. К тому же, ремонт фасада многоквартирного дома всегда подразумевает под собой ремонт балконов и прочих деталей многоэтажной постройки.
В целях организации работы по приведению к единому стилю фасадов и балконов жилых домов города Чебоксары проведен полный анализ состояния фасадов многоквартирных домов.

Выполнение ремонта фасадов за последние 5 лет

Год финансирования
Количество отремонтированных фасадов МКД
Площадь фасадов, охваченных ремонтом (тыс. кв. м)
2008
7
8,6
2009
9
5,05
2010
1
0,40
2011
4
2,7
2012
3
3,3
2013
2
3,5
Итого за 3 года
26 МКД
23,55

Проблему ремонта фасадов многоквартирных домов города 1960 - 1970-х годов постройки необходимо решать программным методом, охватывая на первом этапе реализации ремонт балконов в центральной части города, где дома более поздней застройки.
Необходимость ускоренного перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы определяет необходимость принятия настоящей Программы для решения указанных проблем, поскольку они:
- входят в число приоритетных направлений социально-экономического развития города, а их решение позволяет обеспечить возможность для улучшения жилищных условий и качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, создать условия для устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства;
- не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов за счет всех возможных источников;
- носят планомерный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие населения.

II. Основные цели и задачи Подпрограммы

Целью подпрограммы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилищном фонде города Чебоксары, внедрение и реализация модернизированных, инновационных и ресурсосберегающих технологий.
Достижение поставленной цели возможно при решении следующих задач:
1. Создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами, обеспечивающими повышение уровня благоустройства жилья и комфортные условия проживания, и повышение энергетической эффективности общего имущества многоквартирных домов.
2. Ремонт муниципального жилищного фонда.
Подпрограмма реализуется в течение 2014 - 2020 годов, в соответствии с утверждаемыми органом местного самоуправления нормативно-правовыми актами.
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 27.10.2014 № 3677)
Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы приведены в приложении 1 к Подпрограмме.

III. Основные мероприятия Подпрограммы

Подпрограмма осуществляется во взаимосвязи с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные преобразования, конкретные проекты по развитию города Чебоксары.
Основные мероприятия Подпрограммы изложены в приложении 2 к Подпрограмме.
В ходе реализации Подпрограммы перечень мероприятий подлежит ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей бюджета и утверждается постановлением администрации города Чебоксары.

IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется в пределах лимитов, выделяемых из бюджета города Чебоксары на соответствующий финансовый год и привлекаемого софинансирования со стороны собственников помещений в многоквартирных домах, охваченных ремонтом.
Перечень мероприятий Подпрограммы и планируемые объемы работ поадресно определяются на основании предложения МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары" совместно с администрациями районов города Чебоксары и утверждаются ежегодно постановлением администрации города Чебоксары в пределах финансирования бюджетом города Чебоксары и внебюджетных источников финансирования нормативным документом администрации города Чебоксары.
Общий объем финансирования мероприятий муниципальной Подпрограммы на 2014 - 2020 годы составляет 1960604,5 тыс. руб., в том числе:
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 20.01.2015 № 182)
2014 год - 227900,2 тыс. руб.;
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 20.01.2015 № 182)
2015 год - 136822,2 тыс. руб.;
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 20.01.2015 № 182)
2016 год - 287958,8 тыс. руб.;
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 20.01.2015 № 182)
2017 год - 186601,3 тыс. руб.;
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 20.01.2015 № 182)
2018 год - 452706,7 тыс. руб.;
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 20.01.2015 № 182)
2019 год - 467174,3 тыс. руб.;
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 20.01.2015 № 182)
2020 год - 201441,0 тыс. руб.
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 20.01.2015 № 182)
Объемы и источники финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период.
Средства бюджета города Чебоксары, выделяемые на капитальный ремонт многоквартирных домов, направляются на реализацию республиканской долгосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов в порядке, установленном нормативными правовыми актами Чувашской Республики.

V. Механизм реализации Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы предусматривает использование комплекса мер организационного и экономического характера и включает следующие элементы:
- организационную структуру управления Подпрограммой с четким определением состава, функций, механизмов координации действий заказчика и конкретных исполнителей мероприятий Подпрограммы;
- рациональное использование бюджетных средств, их концентрацию на решение социально-экономических задач.
Вопросы финансирования мероприятий Подпрограммы в следующем финансовом году решаются при обязательном рассмотрении результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий в отчетном периоде.
В Подпрограмму могут вноситься изменения и дополнения в связи с изменением действующего законодательства и появлением новых конструктивно и экономически более выгодных проектов.

VI. Управление Подпрограммой
и контроль за ходом ее реализации

Общее руководство и контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляют ответственные исполнители. Контроль выполнения Подпрограммы возлагается за заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ и заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам архитектуры и градостроительства.
Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий представляется ответственными в отдел экономики, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.





Приложение 1
к Подпрограмме "Обеспечение
комфортных условий
проживания граждан"

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР
от 27.10.2014 № 3677)

Наименование объектов
Ед. изм.
2011 г. факт
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г. прогноз
2015 г. прогноз
2016 г. прогноз
2017 г. прогноз
2018 г. прогноз
2019 г. прогноз
2020 г. Прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8




Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан"
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города Чебоксары, снижение до 30% физического износа многоквартирных домов, включенных в Программу, увеличение сроков эксплуатации конструкций многоквартирных домов до нормативных согласно ВСН 58-88(р)
Улучшение условий проживания жителей многоквартирных домов
дом
69 (выборочный ремонт)
73
61
31
90
90
90
90
90
90
Ремонт лифтов (продление срока службы лифтов на 25 лет)
Количество
шт.
43
32
48
45
45
51
51
51
51
51
Ремонт фасадов и балконов
Количество домов/балк.
шт.
5/-
2/-
2/44
7/267
7/267
7/267
7/267
7/267
7/267
7/267
Замена электропроводки в МКД коммунального типа, имевших ранее статус общежитий
Количество
шт.
-
7
1
9
9
9
9
9
9
9





Приложение 2
к Подпрограмме "Обеспечение
комфортных условий
проживания граждан"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ
ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР
от 20.01.2015 № 182)

Статус
Наименование муниципальной Подпрограммы города Чебоксары, основного мероприятия и мероприятия
Источники финансирования
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Подпрограммы
Код бюджетной квалификации
Оценка расходов по годам (тыс. руб.)
ГРБС
РзПр
ЦСР
группы (группа и подгруппа) видов расходов
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма 1
"Обеспечение комфортных условий проживания граждан"
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, Городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары, Финансовое управление администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе




178034,3
123281,0
149451,6
163433,5
180426,8
183777,5
174977,6
Республиканский бюджет




15025,2
0,0
125000,0
0,0
108000,0
108000,0
0,0
Внебюджетные источники




29290,7
13541,2
13507,2
23167,8
24279,9
25396,8
26463,4
Федеральный бюджет




5550,0
0,0
0,0
0,0
140000,0
150000,0
0,0
Всего:




227900,2
136822,2
287958,8
186601,3
452706,7
467174,3
201441,0
Основное мероприятие 1.1.
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (софинансирование средствам Фонда)
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары"
932
05 01
Ц119601
600
44678,0
18678,0
18678,0
18678,0
44678,0
44678,0
44678,0
Основное мероприятие 1.2.
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, в том числе многоквартирных домов (не в рамках софинансирования)
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Финансовое управление администрации города Чебоксары, МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе
932
05 01

600
108195,3
90623,6
90523,6
119505,5
122841,8
126192,5
129392,6
Внебюджетные источники




29290,7
13541,2
13507,2
23167,8
24279,9
25396,8
26463,4
Мероприятие 1.2.1.
Ремонт внутридомовой системы электропроводки многоквартирных домов коммунального типа, имевших ранее статус общежитий
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Финансовое управление администрации города Чебоксары, МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе
932
05 01
Ц117001
600
7507,0
10050,0
10000,0
10000,0
10480,0
10962,1
11422,5
Внебюджетные источники




2027,5
3350,0
3333,0
3333,0
3493,0
3653,7
3807,1
Мероприятие 1.2.2.
Ремонт лифтового хозяйства МКД
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Финансовое управление администрации города Чебоксары, МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе
932
05 01
Ц117001
600
41301,1
20523,6
20523,6
49505,5
51881,8
54268,3
56547,6
Внебюджетные источники




11895,1
6841,2
6841,2
16501,8
17293,9
18089,4
18849,2
Мероприятие 1.2.3.
Ремонт фасадов (балконов)
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Финансовое управление администрации города Чебоксары, МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе
932
05 01
Ц117001
600
13162,4
10050,0
10000,0
10000,0
10480,0
10962,1
11422,5
Внебюджетные источники




3438,8
3350,0
3333,0
3333,0
3493,0
3653,7
3807,1
Мероприятие 1.2.4.
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, находящихся в государственной (муниципальной) собственности
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Финансовое управление администрации города Чебоксары, МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе
932
05 01
Ц117001
600
46224,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет
932
501
Ц111010
600

50000,0
50000,0
50000,0
50000,0
50000,0
50000,0
Внебюджетные источники




11929,3






Основное мероприятие 1.3.
Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары
932
05 02
Ц117035
400
5472,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.3.1
Разработка генеральной схемы газификации города Чебоксары
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары
932
05 02
Ц117035
400
5472,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4.
Осуществление функций по использованию объектов коммунального хозяйства муниципальных образований, содержание объектов коммунального хозяйства
Городской бюджет
Городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары
966
05 02
Ц117023
200
2913,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5.
Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России" за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета
Федеральный бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе
932
05 05
Ц115162
600
5550,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.6.
Реконструкция берегоукрепительных сооружений и набережной реки Волги в г. Чебоксары
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Финансовое управление администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства города Чебоксары", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе
932
05 02
Ц11Л004
400
13775,5
3729,4
15000,0
10000,0
12000,0
12000,0

Республиканский бюджет
932
05 02
Ц11И004
400
10000,0
0,0
50000,0
0,0
108000,0
108000,0
0,0
Федеральный бюджет
932
05 02

400
0,0
0,0
0,0
0,0
140000,0
150000,0
0,0
Основное мероприятие 1.7.
Модернизация инженерно-технических и коммунальных сетей Красной Площади
Городской бюджет
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары
909
05 02
Ц11Л005
400
3000,0
10000,0
25000,0
15000,0
907,0
907,0
907,0
Республиканский бюджет
909
05 02
Ц11И005
400
5000,0
0,0
75000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.8.
Поощрение победителей ежегодного городского, районного смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары
932
05 03
Ц11Д009
300

250,0
250,0
250,0



Республиканский бюджет
932
05 03
Ц11Д009
300
25,2











Приложение 4
к муниципальной программе
города Чебоксары "Развитие
жилищного строительства и сферы
жилищно-коммунального хозяйства
города Чебоксары"
на 2014 - 2020 годы

ПОДПРОГРАММА
"ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В РЕШЕНИИ ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫ
ПО ГОРОДУ ЧЕБОКСАРЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации г. Чебоксары ЧР
от 27.10.2014 № 3677, от 20.01.2015 № 182)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары
Соисполнители подпрограммы
Администрации районов города Чебоксары
Цель подпрограммы
Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях
Задачи подпрограммы
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение и строительство жилья;
создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения или строительства жилья
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета города Чебоксары в 2014 - 2020 годах - 2537 семей
(позиция в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 27.10.2014 № 3677)
Срок и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
(позиция в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 27.10.2014 № 3677)
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы
Общий объем финансирования подпрограммы составит 3893159,80 тыс. руб., из них:
За счет средств федерального бюджета - 50060,5 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 50060,5 тыс. руб.;
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики - 141838,2 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 83001,5 тыс. руб.;
в 2015 году - 58836,7 тыс. руб.;
за счет средств муниципального бюджета города Чебоксары - 89524,5 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 25224,5 тыс. руб.;
в 2015 году - 21700,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 42600,0 тыс. руб.;
за счет собственных и заемных средств молодых семей - 3611736,6 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 300339,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 500980,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 511710,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 536272,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 562013,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 587865,7 тыс. рублей;
в 2020 году - 612556,1 тыс. рублей
(позиция в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 20.01.2015 № 182)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит:
обеспечить жильем 2537 молодых семей;
создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;
привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственные средства граждан;
укрепить семейные отношения и снизить социальную напряженность в обществе;
улучшить демографическую ситуацию в городе Чебоксары
(позиция в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 27.10.2014 № 3677)
Система организации контроля за выполнением программы
Контроль за исполнением подпрограммы возложен на ответственного исполнителя. Ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы осуществляют подготовку отчетов о выполнении программных мероприятий подпрограммы. Отчет о выполнении программных мероприятий представляется ответственным исполнителем в отдел экономики, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем в указанной сфере
и прогноз ее развития

Подпрограмма "Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы по городу Чебоксары" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства города Чебоксары" на 2014 - 2020 годы (далее - подпрограмма) разработана в соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 6 марта 2002 г. № 51 "О мерах по усилению государственной поддержки молодых граждан в Чувашской Республике", Указом Президента Чувашской Республики от 3 октября 2011 г. № 87 "О дополнительных мерах по государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий", подпрограммой "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050, а также на основе изучения жилищной проблемы молодых семей и предлагает создание механизма решения жилищной проблемы молодых семей в городе Чебоксары.
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 27.10.2014 № 3677)
В 2011 - 2013 годах, по механизму, действовавшему в это время в городе Чебоксары, получили поддержку и улучшили жилищные условия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета города Чебоксары, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов, более 640 молодых семей.
Согласно данным на 1 января 2013 г. в городе Чебоксары состояли на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях более 9 тыс. молодых семей, и большинству из них решить жилищные проблемы самостоятельно без бюджетной поддержки не под силу. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут уплатить первоначальный взнос при получении кредита. Также основным фактором, сдерживающим использование заемных средств для приобретения или строительства жилья, является высокая процентная ставка за пользование кредитными средствами. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако такая категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов, а также предоставление ипотечных жилищных кредитов или займов по сниженной процентной ставке будет являться для них хорошим жизненным стимулом.
Нерешенность проблемы обеспечения молодых семей жильем приводит к негативным явлениям в социальной сфере:
у молодежи формируется чувство социальной незащищенности, возникает отрицание молодежью их причастности к государственным делам;
угасает интерес к трудовой деятельности из-за отсутствия перспективы создания нормальных условий жизни;
снижается потребность в создании семьи из-за трудностей, связанных с обеспечением жильем;
усиливается миграция молодежи, многие стремятся выехать за пределы Чувашской Республики и за рубеж на постоянное жительство.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в Чувашской Республике. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых семей позволит сформировать экономически активный слой населения.

II. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы
и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
ожидаемые конечные результаты подпрограммы,
сроки реализации подпрограммы

В современных условиях, когда большинство молодых семей не имеет возможности решить жилищную проблему самостоятельно, требуется продуманная и реалистичная политика в отношении оказания государственной поддержки молодым семьям в приобретении или строительстве жилья, что в свою очередь позволит повлиять на репродуктивное поведение молодежи.
Необходимость устойчивого функционирования системы улучшения жилищных условий молодых семей определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения их жилищной проблемы, поскольку эта проблема:
является одной из приоритетных при формировании государственных программ и ее решение позволит обеспечить улучшение жилищных условий и качества жизни молодых семей;
носит межотраслевой и межведомственный характер и не может быть решена без участия и взаимодействия органов государственной власти всех уровней, а также органов местного самоуправления и других организаций;
не может быть решена в пределах одного финансового года и требует бюджетных расходов в течение нескольких лет;
носит комплексный характер и ее решение окажет влияние на рост социального благополучия и общее экономическое развитие.
Основной целью подпрограммы является предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях.
Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:
обеспечение предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение или строительство жилья (далее - социальные выплаты);
создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения или строительства жилья.
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться на основе индикатора, которым является количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета города Чебоксары (сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях приведены в приложении 1 к Подпрограмме).
Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить жильем 1034 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также позволит обеспечить:
создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;
привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы на приобретение или строительство жилья, а также собственных средств граждан;
развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе;
укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в обществе;
развитие системы ипотечного жилищного кредитования.
Срок подпрограммы предусматривает ее реализацию в период с 2014 по 2016 годы.
Условиями прекращения реализации подпрограммы являются досрочное достижение цели и задач подпрограммы, а также изменение механизмов реализации жилищной политики.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется по следующим направлениям: финансовое обеспечение, организационные мероприятия, мероприятия по нормативно-правовому обеспечению реализации подпрограммы.
Организационные мероприятия предусматривают:
разработку и утверждение муниципальной программы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы;
формирование списков молодых семей для участия в подпрограмме и представление этих списков в Минстрой Чувашии;
ежегодное определение объема средств, выделяемых из бюджета города Чебоксары на реализацию мероприятий подпрограммы;
подготовку ежегодно соответствующих документов для участия в подпрограмме и представление этих документов, в установленные сроки, Минстрою Чувашии в целях получения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики, предоставляемых в качестве социальных выплат молодым семьям;
выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение или строительство жилья исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете города Чебоксары, в том числе субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики;
организацию информационной и разъяснительной работы среди населения, направленной на освещение цели и задач подпрограммы;
составление отчетов о расходовании бюджетных и внебюджетных инвестиций, направляемых на реализацию подпрограммы, и представление этих отчетов, в установленные сроки, Минстрою Чувашии;
контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

IV. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Основными источниками финансирования подпрограммы являются:
средства федерального бюджета, предоставляемые в форме субсидий;
средства республиканского бюджета Чувашской Республики
средства бюджета города Чебоксары;
средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям кредиты и займы на приобретение или строительство жилого помещения, в том числе ипотечные жилищные кредиты;
средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого или строящегося жилого помещения.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведена в приложении 2 к Подпрограмме.
В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования подлежат уточнению с учетом реальных возможностей федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета города Чебоксары.

V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.
1. Организационные риски, которые связаны с возникновением проблем в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы, что может привести к нецелевому и неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы. Снижению указанных рисков будут способствовать повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий, координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы и налаживание административных процедур для снижения организационных рисков.
2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Данные риски могут возникнуть по причине значительной продолжительности подпрограммы. Их снижению будут способствовать внедрение в практику программного бюджетирования и своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий подпрограммы.
3. Реализации подпрограммы также угрожают непредвиденные риски, которыми сложно или невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы:
3.1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста.
3.2. Риск существенного повышения цен на первичном рынке жилья, что может привести к необходимости повышения средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья жилых помещений и не достижению целей подпрограммы в рамках предусмотренных финансовых ресурсов. На качественном уровне данный риск следует рассматривать как высокий, учитывая динамику существенного роста цен на рынке жилья в докризисный период. Возможности управления данным риском в рамках подпрограммы ограниченны, однако мероприятия программы, частью которой является подпрограмма, в целом направлены на снижение данного риска.

VI. Механизм реализации подпрограммы, организация
управления и контроль за ходом реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы планируется применять меры государственного и правового регулирования программы.
В Чувашской Республике создана определенная нормативно-правовая база для реализации подпрограммы:
Закон Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. № 33 "О предоставлении субсидий из республиканского фонда софинансирования расходов";
Указ Президента Чувашской Республики от 6 марта 2002 г. № 51 "О мерах по усилению государственной поддержки молодых граждан в Чувашской Республике";
Указ Президента Чувашской Республики от 3 октября 2011 г. № 87 "О дополнительных мерах по государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий";
постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 июля 2002 г. № 202 "Об утверждении Порядка возмещения части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам, привлекаемым молодыми семьями на приобретение или строительство жилья, за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики";
постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 октября 2006 г. № 271 "Об утверждении Порядка организации работы по реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы в Чувашской Республике";
постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 октября 2008 г. № 304 "Об утверждении Правил предоставления молодым семьям за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики социальных выплат на строительство или приобретение жилья в рамках реализации Указа Президента Чувашской Республики от 6 марта 2002 г. № 51 "О мерах по усилению государственной поддержки молодых граждан в Чувашской Республике";
постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2010 г. № 448 "Об утверждении Правил предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья;
постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 октября 2011 г. № 446 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам (займам), привлеченным молодыми семьями на приобретение или строительство жилья в соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 3 октября 2011 г. № 87 "О дополнительных мерах по государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий".
Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат или возмещения части затрат на уплату процентов за пользование ипотечными кредитами (займами).
Социальная выплата на приобретение (строительство) жилого помещения предоставляется и используется в соответствии с правилами, приведенными в приложении 3 к подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050.
Условием предоставления социальной выплаты является наличие у молодой семьи помимо права на получение средств социальной выплаты дополнительных средств - собственных средств или средств, полученных по кредитному договору (договору займа) на приобретение (строительство) жилья, в том числе по ипотечному жилищному договору, необходимых для оплаты строительства или приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала.
Также условием предоставления социальной выплаты является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку администрациями районов города Чебоксары персональных данных о членах молодой семьи. Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О персональных данных".
В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи будет использоваться свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения (далее - свидетельство), которое выдается администрациями районов города Чебоксары. Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, отобранный Минстроем Чувашии для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат, где на имя члена молодой семьи открывается банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Молодая семья - владелец свидетельства заключает договор банковского счета с банком по месту приобретения жилья.
Социальная выплата предоставляется администрациями районов города Чебоксары за счет средств бюджета города Чебоксары и за счет субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики.
Предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету города Чебоксары на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья осуществляется в соответствии с Правилами предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья, утвержденными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2010 г. № 448.
Также подпрограммой предусматривается возможность предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики социальных выплат на строительство или приобретение жилья в рамках реализации Указа Президента Чувашской Республики от 6 марта 2002 г. № 51 "О мерах по усилению государственной поддержки молодых граждан в Чувашской Республике", утвержденными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 октября 2008 г. № 304.
Молодые семьи могут реализовать свое право на получение государственной поддержки за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета города Чебоксары на улучшение жилищных условий только 1 раз.





Приложение 1
к Подпрограмме
"Поддержка молодых семей
в решении жилищной проблемы
по городу Чебоксары"

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ
И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР
от 27.10.2014 № 3677)

Наименование объектов
Ед. изм.
2011 г. факт
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г. прогноз
2015 г. прогноз
2016 г. прогноз
2017 г. прогноз
2018 г. прогноз
2019 г. прогноз
2020 г. прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8




Количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий
семей
8882
9016
9188
9236
9277
9334
9435
9477
9482
9495
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия
семей
209
212
220
200
385
392
390
390
390
390





Приложение 2
к Подпрограмме
"Поддержка молодых семей
в решении жилищной проблемы
по городу Чебоксары"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР
от 20.01.2015 № 182)

Статус
Наименование муниципальной Подпрограммы города Чебоксары, основного мероприятия и мероприятия
Источники финансирования
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Подпрограммы
Код бюджетной квалификации
Оценка расходов по годам (тыс. руб.)
ГРБС
РзПр
ЦСР
группы (группа и подгруппа) видов расходов
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма 2
"Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы по городу Чебоксары"
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары
932
10 03
Ц12Ю011
300
25224,5
21700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет
932
10 03
Ц12Ю023
300


42600,0




Республиканский бюджет
932
10 03
Ц12Д011
300
83001,5
58836,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
932
10 03
Ц125020
300
50060,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники




300339,5
500980,0
511710,0
536272,1
562013,1
587865,7
612556,1
Всего:




458626,0
581516,7
554310,0
536 272,1
562013,1
587865,7
612556,1
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы "Жилище"
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары
932
10 03
Ц12Ю011
300
25224,5
21700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет
932
10 03
Ц12Ю023
300


42600,0




Республиканский бюджет
932
10 03
Ц12Д011
300
83001,5
58836,7





Федеральный бюджет
932
10 03
Ц125020
300
50060,5






Внебюджетные источники




300339,5
500980,0
511710,0
536272,1
562013,1
587865,7
612556,1
Всего:




458626,0
581516,7
554310,0
536272,1
562013,1
587865,7
612556,1





Приложение 5
к муниципальной программе
города Чебоксары "Развитие
жилищного строительства и сферы
жилищно-коммунального хозяйства
города Чебоксары"
на 2014 - 2020 годы

ПОДПРОГРАММА
"МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации г. Чебоксары ЧР
от 28.07.2014 № 2550, от 27.10.2014 № 3677, от 20.01.2015 № 182)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Нормативные правовые акты, послужившие основанием для разработки подпрограммы
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Закон Чувашской Республики от 04.06.2007 № 8 "О стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года";
Закон Чувашской Республики от 17.10.2005 № 42 "О регулировании жилищных отношений";
распоряжение администрации города Чебоксары от 15.06.2010 № 1893-р "О порядке возмещения расходов, связанных с содержанием муниципальных жилых и нежилых помещений, являющихся казной муниципального образования города Чебоксары, до их реализации и распределения"
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары
Соисполнители подпрограммы
МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары", Администрации районов города Чебоксары
Участники подпрограммы
Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, жилищные и иные специализированные потребительские кооперативы и наниматели муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах
Структура подпрограммы

Цели подпрограммы
Основными целями подпрограммы является:
- улучшение эксплуатационных показателей муниципальных жилых помещений;
- создание условий для повышения уровня жилищно-коммунального обслуживания граждан;
- системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- завершение проведения мероприятий по оснащению муниципальных жилых помещений приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии;
- ввод установленных приборов учета в эксплуатацию;
- предотвращение образования убытков у организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами от содержания муниципальных жилых и нежилых помещений, являющихся казной муниципального образования города Чебоксары до их реализации и распределения по договору социального найма, а также по нежилым помещениям, подлежащим продажи и передачи по распорядительным документам;
- поддержание в надлежащем состоянии инженерно-техническое оборудование, конструкций в муниципальных жилых помещениях, в том числе осуществление восстановительного ремонта помещения;
- повышение комфортности проживания нанимателей в жилых помещениях, после их распределения;
- улучшение жилищных условий многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей;
- предоставление жилых помещений по договорам социального найма по решениям судов
Задачи подпрограммы
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, а также уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Сокращение расходов бюджета на предоставление субсидий гражданам - нанимателям на внесение платы за коммунальные услуги с учетом изменений объема использования энергетических ресурсов.
Сокращение убытков у организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами.
Проведение ремонтных работ по восстановлению конструктивных элементов и восстановлению инженерно-технического оборудования в муниципальном жилом фонде.
Улучшение жилищных условий многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий
Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Будут достигнуты следующие показатели:
- оснащены в 2014 году индивидуальными приборами учета (далее - ИПУ) 192 квартиры, находящихся в муниципальной собственности, из них:
ИПУ холодного водоснабжения - 192 квартиры;
ИПУ горячего водоснабжения - 141 квартира;
ИПУ газа - 65 квартир;
- проведены восстановительные ремонтные работы конструктивных элементов свободного муниципального жилого фонда в 10 квартирах;
- сокращены убытки у организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами на 1704,0 тыс. рублей, от общей суммы задолженности по оплате за эксплуатацию, ремонт и отопление временно свободных жилых и нежилых помещений;
- за 2014 - 2020 годы 72 многодетные семьи, имеющие пять и более несовершеннолетних детей улучшат жилищные условия
(позиция в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 27.10.2014 № 3677)
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на реализацию в течение 2014 - 2020 годов
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 27.10.2014 № 3677)
Объем средств бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета, внебюджетных источников
Подпрограмма реализуется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета города Чебоксары.
Объем финансовых средств необходимых для реализации муниципальной подпрограммы - 445630,3 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 год - 72309,7 тыс. руб.;
2015 год - 36544,2 тыс. руб.;
2016 год - 72030,6 тыс. руб.;
2017 год - 61779,0 тыс. руб.;
2018 год - 67445,6 тыс. руб.;
2019 год - 67658,8 тыс. руб.;
2020 год - 67862,4 тыс. руб.,
из них средства:
республиканского бюджета Чувашской Республики - 170110,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 17697,3 тыс. руб.;
2015 год - 58,7 тыс. руб.;
2016 год - 31561,6 тыс. руб.;
2017 год - 26107,5 тыс. руб.;
2018 год - 31561,9 тыс. руб.;
2019 год - 31561,9 тыс. руб.;
2020 год - 31561,9 тыс. руб.
местного бюджета города Чебоксары - 275519,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 54612,4 тыс. руб.;
2015 год - 36485,5 тыс. руб.;
2016 год - 40469,0 тыс. руб.;
2017 год - 35671,5 тыс. руб.;
2018 год - 35883,7 тыс. руб.;
2019 год - 36096,9 тыс. руб.;
2020 год - 36300,5 тыс. руб.
В ходе выполнения муниципальной подпрограммы объем финансовых средств, необходимых для ее реализации, может уточняться.
<*> Объемы финансирования уточняются ежегодно при формировании бюджета города Чебоксары на очередной финансовый год
(позиция в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 20.01.2015 № 182)
Ожидаемые результаты муниципальной подпрограммы
- проведение восстановительного ремонта, снижение физического износа конструктивных элементов 10 свободных муниципальных жилых помещений в 2014 г.
- оснащение ИПУ, снижение стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и повышение энергоэффективности 192 муниципальные квартиры;
- возмещение расходов, связанных с содержанием муниципальных временно свободных жилых и нежилых помещений, являющихся казной муниципального образования города Чебоксары, до их реализации и распределения;
- улучшение жилищных условий
Система организации контроля за выполнением подпрограммы
Контроль за исполнением Подпрограммы возлагается на ответственных исполнителей Подпрограммы. Ответственные исполнители и соисполнители Подпрограммы осуществляют подготовку отчетов о выполнении программных мероприятий Подпрограммы. Отчет о выполнении программных мероприятий представляется ответственными исполнителями в отдел экономики, прогнозирования и социально-экономического развития администрации город Чебоксары не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

I. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена подпрограмма

В настоящее время дефицит муниципальных жилых помещений, существующий в городе Чебоксары, усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания в нем нормативным требованиям.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, наймодатель обязан передать нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям. В основном свободные жилые помещения не являются пригодными для проживания или находятся в ненадлежащем состоянии. Распределение и заключение договоров социального найма с гражданами, нуждающимися в улучшении жилищных условий, не представляется возможным, так как требуются значительные вложения в ремонт, что отрицательно сказывается на социальной удовлетворенности граждан.
За последние 3 года бюджетом города Чебоксары выделено следующее финансирование на ремонт временно свободных жилых помещений до их распределения.

Год финансирования
Объем финансирования, млн. рублей
Количество жилых помещений, шт.
Общая площадь ремонта, кв. м
2011
1,06
17
921,7
2012
1,69
23
868,5
2013
0,93
10
271,4
Итого:
3,68
50
2061,6

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить их оснащение индивидуальными приборами учета потребления энергетических ресурсов.
Собственником муниципальных жилых помещений является муниципальное образование "город Чебоксары".
В условиях роста цен на энергоносители, перехода к полной оплате потребителями фактически потребленных коммунальных услуг, ресурсосбережение становится одним из важнейших направлений реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Решение данной проблемы требует полного учета потребляемых энергоресурсов. Установка приборов учета стимулирует уменьшение потребления ресурсов и позволяет снижать платежи потребителей.
В настоящее время многие собственники жилых помещений в многоквартирных домах города Чебоксары, установившие в своих квартирах счетчики, ощутили экономический эффект от установленных приборов учета, путем снижения оплаты коммунального услуг за фактически потребленный ресурс.
Однако, в "старом" муниципальном жилом фонде, где не установлены такие приборы учета, оплата за потребляемый ресурс осуществляется по нормативу, соответственно в этих квартирах, идет неконтролируемое потребление ресурса и все общедомовые потери и перерасход ресурса распределяется по квартирам, в которых имеются индивидуальные счетчики. Таким образом, переход на обязательный приборный учет всех потребляемых энергоресурсов, означает обязательную установку индивидуальных приборов учета на все виды ресурсов. В результате реализации данных мероприятий удастся практически полностью уйти от практики оплаты потребленных услуг по нормативам, и оплачивать их исходя из фактического потребления.
Вышеуказанные мероприятия ежегодно финансируются из бюджета города Чебоксары. Финансирование данных мероприятий по годам приведено ниже.

Год финансирования
Объем финансирования, млн. рублей
Количество жилых помещений, шт.
Количество индивидуальных приборов учета, шт.
в т.ч., шт.
ХВС
ГВС
э/эн.
газ
2011
0,445
486
931
222
223
486
-
2012
1,41
849
1533
376
308
849
-
2013
1,52
440
969
440
260
196
73
Итого:
3,37
1775
3433
1038
791
1531
73

Согласно ч. 3 ст. 153 Жилищного кодекса РФ до заселения жилых помещений муниципального жилищных фондов в установленном порядке расходы на содержание жилых помещений и коммунальные услуги несут органы местного самоуправления или уполномоченные ими лица.
К незаселенным жилым помещениям муниципального жилищного фонда города Чебоксары относятся жилые помещения, включенные в реестр муниципального имущества и не предоставленные физическим лицам во владение и пользование (далее - незаселенные жилые помещения). Компенсация расходов из местного бюджета, связанных с содержанием незаселенных жилых помещений, производится по следующим видам жилищно-коммунальных услуг:
- содержание (эксплуатация) жилого помещения;
- ремонт жилого помещения;
- отопление.
По состоянию на начало 2014 года задолженность муниципального образования города Чебоксары перед организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами (далее - управляющая организация) составило 635,412 тыс. руб., которая в большей степени возникла в связи с высвобождением муниципального жилого фонда (смерть нанимателей, выселение, выезд на другое постоянное место жительство и т.п.). Муниципальный жилищный фонд на начало 2014 года составил 1126,8 тыс. кв. м, муниципальный нежилой фонд - 100,266 тыс. кв. м.
В соответствии с действующим гражданским законодательством собственник помещений обязан нести бремя его содержания и ремонта.
В настоящее время имеется проблема сдачи в аренду нежилых муниципальных помещений, в связи с высокой стоимостью аренды. Кроме того, имеются случаи, когда арендаторы ненадлежащим образом исполняют свои обязательства по аренде нежилых помещений, соответственно с данными арендаторами расторгаются договора аренды.
Процедура сдачи в аренду последующему арендатору занимает продолжительный период времени, т.е. возникает необходимость в проведении торгов. В связи с этим, муниципальное образование обязано оплачивать коммунальные услуги и возмещать затраты на проведение работ по содержанию и ремонту временно свободных нежилых помещений.
Для исполнения предусмотренных жилищным и гражданским законодательством обязательств по возмещению затрат перед управляющим организациями необходимо предусматривать ежегодно в бюджете города Чебоксары денежные средства для покрытия данных убытков. Возмещение затрат по содержанию временно свободных жилых и нежилых помещений бюджетом города Чебоксары открыто с 2010 года и за последние три года на данные цели направлено 4,17 млн. руб.
Динамика погашения задолженности за временно свободные жилые и нежилые помещения муниципального фонда города Чебоксары приведена ниже.

млн. рублей
Год финансирования
Сумма, подлежащая возмещению из бюджета города Чебоксары
Сумма, оплаченная из бюджета города Чебоксары
Задолженность на конец года
2011
2,14
1,56
0,583
2012
1,78
1,13
0,65
2013
2,12
1,48
0,64
Итого:
6,04
4,17
1,87

За период с 2011 по 2013 годы 21 многодетная семья, имеющая пять и более несовершеннолетних детей, обеспечена жилыми помещениями по договорам социального найма.
По состоянию на 1 января 2014 года в городе Чебоксары на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состоят 50 многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей.
В соответствии с Законом Чувашской Республики от 17.10.2005 № 42 "О регулировании жилищных отношений" многодетные семьи, имеющие пять и более несовершеннолетних детей, отнесены к иным категориям граждан в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений государственного жилищного фонда Чувашской Республики. Полномочия по обеспечению жилыми помещениями указанных категорий граждан являются государственными полномочиями Чувашской Республики, и их реализация обеспечивается за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.
За период с 2011 по 2013 годы 140 гражданам предоставлены жилые помещения во исполнение решений судов.
По состоянию на 1 января 2014 года в городе Чебоксары не исполнены решения судов по предоставлению 88 гражданам благоустроенного жилого помещения.
Финансирование расходов, связанных с предоставлением жилых помещений по договорам социального найма гражданам во исполнение решений судов, осуществляется за счет средств бюджета города Чебоксары.
Строительство и приобретение благоустроенных жилых помещений осуществляется по стоимости за 1 кв. метр общей площади жилого помещения, не превышающей средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по Чувашской Республике, определяемой уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Необходимость ускоренного перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы определяет необходимость принятия настоящей Подпрограммы для решения указанных проблем, поскольку они:
- не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов за счет всех возможных источников;
- носят планомерный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие населения.

II. Основные цели и задачи Подпрограммы

Целью подпрограммы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилищном фонде города Чебоксары, внедрение и реализация модернизированных, инновационных и ресурсосберегающих технологий.
Достижение поставленной цели возможно при решении следующих задач:
- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, а также уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.
- сокращение расходов бюджета на предоставление субсидий гражданам - нанимателям на внесение платы за коммунальные услуги с учетом изменений объема использования энергетических ресурсов.
- сокращение убытков у организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами.
- проведение ремонтных работ по восстановлению конструктивных элементов и восстановлению инженерно-технического оборудования в муниципальном жилом фонде;
- улучшение жилищных условий многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей;
- предоставление жилых помещений по договорам социального найма по решениям судов;
Подпрограмма реализуется в течение 2014 - 2020 годов, в соответствии с утверждаемыми органом местного самоуправления нормативно-правовыми актами.
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 27.10.2014 № 3677)

III. Основные мероприятия Подпрограммы

Подпрограмма осуществляется во взаимосвязи с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные преобразования, конкретные проекты по развитию города Чебоксары.
Основные мероприятия Подпрограммы изложены в приложении 2 к Подпрограмме.
В ходе реализации Подпрограммы перечень мероприятий подлежит ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей бюджета, и утверждаются постановлением администрации города Чебоксары.

IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР
от 28.07.2014 № 2550)

Общий объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2014 - 2020 годах составит 445630,3 тыс. руб., в т.ч. по годам:
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 20.01.2015 № 182)
2014 год - 72309,7 тыс. руб.;
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 20.01.2015 № 182)
2015 год - 36544,2 тыс. руб.;
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 20.01.2015 № 182)
2016 год - 72030,6 тыс. руб.;
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 20.01.2015 № 182)
2017 год - 61779,0 тыс. руб.;
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 20.01.2015 № 182)
2018 год - 67445,6 тыс. руб.;
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 20.01.2015 № 182)
2019 год - 67658,8 тыс. руб.;
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 20.01.2015 № 182)
2020 год - 67862,4 тыс. руб.
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 20.01.2015 № 182)
Объемы и источники финансирования Подпрограммы уточняются ежегодно при формировании бюджета города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период.

V. Механизм реализации Подпрограммы

Управление за ходом реализации Подпрограммы осуществляют ответственные исполнители.
Механизм реализации Подпрограммы предусматривает использование комплекса мер организационного и экономического характера и включает следующие элементы:
- организационную структуру управления Подпрограммой с четким определением состава, функций, механизмов координации действий заказчика и конкретных исполнителей мероприятий Подпрограммы;
- рациональное использование бюджетных средств, их концентрацию на решение социально-экономических задач.
Вопросы финансирования мероприятий Подпрограммы в следующем финансовом году решаются при обязательном рассмотрении результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий в отчетном периоде.
В Подпрограмму могут вноситься изменения и дополнения в связи с изменением действующего законодательства и появлением новых конструктивно и экономически более выгодных проектов.

VI. Управление Подпрограммой
и контроль за ходом ее реализации

Общее руководство и контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляют ответственные исполнители. Контроль выполнения Подпрограммы возлагается на заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ и заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам архитектуры и градостроительства.
Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий представляется ответственными исполнителями в отдел экономики, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.





Приложение 1
к Подпрограмме
"Муниципальная поддержка
строительства жилья"

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР
от 27.10.2014 № 3677)

Наименование объектов
Ед. изм.
2011 г. факт
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г. прогноз
2015 г. прогноз
2016 г. прогноз
2017 г. прогноз
2018 г. прогноз
2019 г. прогноз
2020 г. Прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8




Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан муниципальных в помещениях, снижение до 30% физического износа,
Улучшение условий проживания жителей многоквартирных домов
помещение
17
23
10
10
10
10
10
10
10
10
Переход на отпуск ресурсов (горячей и холодной воды, электрической энергии и газа) потребителям в соответствии с показаниями коммерческих приборов учета, создание реальных стимулов для экономии энергоресурсов. Создание условий для повышения энергетической и экономической эффективности в регулировании отношений между производителя ми, исполнителями и потребителями коммунальных услуг в жилищно-коммунальном комплексе
Количество
шт.
931
1533
969
449
508
508
508
508
508
508
Количество многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий
Количество
семей
33
31
42
50
49
56
56
48
49
53
Количество многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, улучшивших жилищные условия
Количество
семей
7
2
12
16
8
11
10
9
9
9
Количество граждан, получивших жилые помещения по договорам социального найма, по решениям судов
Количество
семей
71
59
10
45
65
50
50
50
50
50





Приложение 2
к Подпрограмме
"Муниципальная поддержка
строительства жилья"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
"МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ"
ЗА ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР
от 20.01.2015 № 182)

Статус
Наименование муниципальной Подпрограммы города Чебоксары, основного мероприятия и мероприятия
Источники финансирования
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Подпрограммы
Код бюджетной квалификации
Оценка расходов по годам (тыс. руб.)
ГРБС
РзПр
ЦСР
группы (группа и подгруппа) видов расходов
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма 3
"Муниципальная поддержка строительства жилья"
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе




54612,4
36485,5
40469,0
35671,5
35883,7
36096,9
36300,5
Республиканский бюджет




17697,3
58,7
31561,6
26 107,5
31561,9
31561,9
31561,9
Всего:




72309,7
36544,2
72030,6
61779,0
67445,6
67658,8
67862,4
Основное мероприятие 3.1.
Осуществление функций по использованию муниципального жилого фонда, содержание муниципального жилищного фонда, в том числе муниципальных нежилых помещений
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары"
932



7342,7
5485,5
4469,0
4671,5
4883,7
5096,9
5300,5
Мероприятие 3.1.1.
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары
932
05 05
Ц147025
600
28,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
Мероприятие 3.1.2.
Организация и обеспечение выполнения работ по установке индивидуальных приборов учета
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары"
932
05 01
Ц147025
600
404,7
1523,0
1515,0
1587,7
1663,9
1740,5
1813,6
Мероприятие 3.1.3.
Выполнение ремонта временно свободных жилых помещений до их распределения, ремонт газового оборудования, инженерно-обследовательские и прочие расходы
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары"
932
05 01
Ц147025
600
1624,5
2000,0
1000,0
1048,0
1098,3
1148,8
1197,1
Мероприятие 3.1.4.
Возмещение затрат управляющих организаций по содержанию временно свободных жилых и нежилых помещений муниципального жилищного фонда до их реализации и распределения
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары"
932
05 01
Ц147025
600
4398,5
1712,5
1704,0
1785,8
1871,5
1957,6
2039,8
Мероприятие 3.1.5.
Выполнение ремонта временно свободных жилых помещений до их распределения
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары"
932
05 05
Ц147025
600
697,8






Мероприятие 3.1.6.
Снос домов
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары"
932
05 01
Ц147025
600
189,2






Основное мероприятие 3.2.
Осуществление отдельных государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики "О регулировании жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики
Республиканский бюджет
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, администрации районов города Чебоксары
909
05 01
Ц14Б004
400
17623,3
0,0
31502,9
26048,8
31503,2
31503,2
31503,2
Мероприятие 3.2.1.
Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма многодетным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей
Республиканский бюджет
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, администрации районов города Чебоксары
909
05 01
Ц14Б004
400
17623,3
0,0
31502,9
26048,8
31503,2
31503,2
31503,2
Основное мероприятие 3.3.
Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций поселений для осуществлении указанных государственных полномочий по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских территорий, за счет субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики
Республиканский бюджет
Администрации районов города Чебоксары
904-906
01 04
Ц14Б005
200
74,0
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
Основное мероприятие 3.4.
Предоставление жилых помещений по договорам социального найма граждан, в том числе состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в соответствии со статьями 49, 57 Жилищного кодекса Российской Федерации
Городской бюджет
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, администрации районов города Чебоксары
909
05 01
Ц14Ш112
400
47269,7
30000,0
35000,0
30000,0
30000,0
30000,0
30000,0
Мероприятие 3.4.1.
Приобретение жилья для граждан по решению судов
Городской бюджет
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, администрации районов города Чебоксары
909
05 01
Ц14Ш112
400
47269,7
30000,0
35000,0
30000,0
30000,0
30000,0
30000,0
Основное мероприятие 3.5.
Строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства
Городской бюджет
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, администрации районов города Чебоксары
909
05 02
Ц14Ш002
400
0,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0





Приложение 6
к муниципальной программе
города Чебоксары "Развитие
жилищного строительства и сферы
жилищно-коммунального хозяйства
города Чебоксары"
на 2014 - 2020 годы

ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации г. Чебоксары ЧР
от 28.07.2014 № 2550, от 27.10.2014 № 3677, от 20.01.2015 № 182)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары
Соисполнители подпрограммы
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, администрации районов города Чебоксары
Цель подпрограммы
Обеспечение государственных гарантий в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории города Чебоксары
Задачи подпрограммы
Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (далее - специализированные жилые помещения) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями - 586;
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями, на начало года
(позиция в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 27.10.2014 № 3677)
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
(позиция в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 27.10.2014 № 3677)
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах составляет 438868,3 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 115362,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 8103,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 7590,1 тыс. рублей;
в 2016 году - 11155,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 10930,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 25861,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 25861,1 тыс. рублей;
в 2020 году - 25861,1 тыс. рублей,
средства республиканского бюджета Чувашской Республики - 323505,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 65547,8 тыс. рублей;
в 2015 году - 13891,3 тыс. рублей;
в 2016 году - 11396,5 тыс. рублей;
в 2017 году - 13284,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 73128,7 тыс. рублей;
в 2019 году - 73128,7 тыс. рублей;
в 2020 году - 73128,7 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период
(позиция в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 20.01.2015 № 182)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированными жилыми помещениями.
Система организации контроля за выполнением программы
Контроль за исполнением подпрограммы возложен на ответственного исполнителя. Ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы осуществляют подготовку отчетов о выполнении программных мероприятий подпрограммы. Отчет о выполнении программных мероприятий представляется ответственным исполнителем в отдел экономики, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем в указанной сфере
и прогноз ее развития

За период с 2010 по 2012 годы 85 граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечены жилыми помещениями по договорам социального найма.
По состоянию на 1 ноября 2013 г. в городе Чебоксары 464 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состояли в органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, из них право на обеспечение жильем в 2013 году имеют 159 человек.
В соответствии с Федеральным законом "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" финансирование расходных обязательств по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.
Специализированные жилые помещения предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к условиям соответствующего населенного пункта, по нормам предоставления площади жилого помещения по договору социального найма.
В соответствии с Законом Чувашской Республики "О наделении органов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями" государственные полномочия Чувашской Республики по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, исполняют органы местного самоуправления районов и городских округов. Выявление граждан указанных категорий, нуждающихся в жилых помещениях, и постановка их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях продолжаются администрациями районов города Чебоксары.

II. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы,
показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
ожидаемые конечные результаты подпрограммы,
сроки реализации подпрограммы

Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы является обеспечение государственных гарантий в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Основной целью подпрограммы является повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по обеспечению жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Чувашской Республики.
Основной задачей подпрограммы является предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (далее - специализированные жилые помещения) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным.
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2016 годы.
Индикаторы достижения целей и решения задач подпрограммы:
количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями;
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями, на начало года;
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях приведены в приложении 1 к настоящей подпрограмме.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы - обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включает в себя комплекс мероприятий, направленных на решение поставленных задач:
формирование списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями;
получение субвенций на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированными жилыми помещениями;
приобретение (строительство) жилых помещений на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
создание специализированного жилищного фонда, жилые помещения в котором предназначены для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированных жилых помещений.

IV. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий подпрограммы по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и субсидий из федерального бюджета, поступающих в республиканский бюджет Чувашской Республики на указанные цели и выделяемых бюджету города Чебоксары.
Строительство и приобретение благоустроенных жилых помещений с целью формирования специализированного жилищного фонда для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений осуществляется по стоимости за 1 кв. метр общей площади жилого помещения, не превышающей средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по Чувашской Республике, определяемой уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Ресурсное обеспечение подпрограммы и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования приведены в приложении 2 к настоящей подпрограмме и ежегодно будут уточняться исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики на соответствующий период.

V. Анализ рисков реализации подпрограммы
и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:
организационные риски, которые связаны с возникновением проблем в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы, что может привести к нецелевому и неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы. Снижению указанных рисков будут способствовать повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий, координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы и налаживание административных процедур для снижения организационных рисков;
финансовые риски, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Данные риски могут возникнуть по причине значительной продолжительности подпрограммы. Их снижению будут способствовать внедрение в практику программного бюджетирования и своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий подпрограммы.
Реализации подпрограммы также угрожают непредвиденные риски, которыми сложно или невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы:
риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения;
риск существенного повышения цен на первичном рынке жилья, что может привести к необходимости повышения средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилых помещений и не достижению целей подпрограммы в рамках предусмотренных финансовых ресурсов. На качественном уровне данный риск следует рассматривать как высокий, учитывая динамику существенного роста цен на рынке жилья в докризисный период. Возможности управления данным риском в рамках подпрограммы ограничены, однако мероприятия Государственной программы, частью которой является подпрограмма, в целом направлены на снижение данного риска.

VI. Механизм реализации подпрограммы, организация
управления и контроль за ходом реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы планируется применять меры государственного и правового регулирования подпрограммы. В Чувашской Республике создана определенная нормативная правовая база для реализации подпрограммы:
Закон Чувашской Республики от 17 октября 2005 г. № 42 "О регулировании жилищных отношений";
Закон Чувашской Республики от 30 ноября 2006 г. № 55 "О наделении органов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями";
Закон Чувашской Республики от 6 февраля 2009 г. № 5 "Об опеке и попечительстве";
постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 сентября 2012 г. № 375 "Об уполномоченном органе исполнительной власти Чувашской Республики, осуществляющем формирование и ведение списков детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению благоустроенными жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений, и о внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2012 г. № 214";
постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 июля 2013 г. № 292 "Об утверждении Порядка предоставления благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 сентября 2013 г. № 344 "Об утверждении Правил предоставления субвенций из республиканского бюджета Чувашской Республики на обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".





Приложение 1
к Подпрограмме "Обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"

СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР
от 27.10.2014 № 3677)

Наименование объектов
Ед. изм.
2011 г. факт
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г. прогноз
2015 г. прогноз
2016 г. прогноз
2017 г. прогноз
2018 г. прогноз
2019 г. прогноз
2020 г. Прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8




Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями
человек
48
37
65
168
59
79
70
70
70
70
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями, на начало года
человек
209
181
132
200
202
150
155
157
159
162





Приложение 2
к Подпрограмме "Обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ" ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР
от 20.01.2015 № 182)

Статус
Наименование муниципальной Подпрограммы города Чебоксары, основного мероприятия и мероприятия
Источники финансирования
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Подпрограммы
Код бюджетной квалификации
Оценка расходов по годам (тыс. руб.)
ГРБС
РзПр
ЦСР
группы (группа и подгруппа) видов расходов
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма 4
"Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
Федеральный бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары
909
10 04
Ц175082
400
8103,0
7590,1
11155,8
10930,3
25861,1
25861,1
25861,1
Республиканский бюджет
909
10 04
Ц17Б006
400
65547,8
13891,3
11396,5
13284,1
73128,7
73128,7
73128,7
Всего:




73650,8
21481,4
22552,3
24214,4
98989,8
98989,8
98989,8
Основное мероприятие 4.1.
Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Федеральный бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары
909
10 04
Ц175082
400
8103,0
7590,1
11155,8
10930,3
25861,1
25861,1
25861,1
Республиканский бюджет
909
10 04
Ц17Б006
400
65547,8
13891,3
11396,5
13284,1
73128,7
73128,7
73128,7
Всего:




73650,8
21481,4
22552,3
24214,4
98989,8
98989,8
98989,8





Приложение 7
к муниципальной программе
города Чебоксары "Развитие
жилищного строительства и сферы
жилищно-коммунального хозяйства
города Чебоксары" на 2014 - 2020 годы

ПОДПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации г. Чебоксары ЧР
от 28.07.2014 № 2550, от 27.10.2014 № 3677, от 20.01.2015 № 182)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Нормативные правовые акты, послужившие основанием для разработки Подпрограммы (далее Подпрограмма)
- Указ Президента Чувашской Республики от 2 декабря 2008 г. № 123 "О республиканской целевой программе "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009 - 2020 годы";
- Указ Президента Чувашской Республики от 23 сентября 2004 г. № 109 "О дополнительных мерах по обеспечению жителей Чувашской Республики качественной питьевой водой";
- Генеральный план Чебоксарского городского округа, утвержденный решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 08.12.2004 № 1456
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, ОАО "Водоканал"
Соисполнители Подпрограммы
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары;
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары;
ОАО "Водоканал";
Муниципальное бюджетное учреждение "Управление ЖКХ и благоустройства";
Специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе
Цели Подпрограммы
- улучшение обеспечения населения города Чебоксары питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве;
- улучшение состояния здоровья населения;
- восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения
Основные задачи Подпрограммы
- Повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий;
- совершенствование технологии обработки воды на водоочистной станции;
- развитие систем забора, транспортировки и распределения воды;
- развитие систем водоотведения;
- предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения
Важнейшие целевые индикаторы Подпрограммы и их значение
К 2021 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:
- строительство водопроводных сетей в районах индивидуальной застройки протяженностью 4,5 км;
- перекладка ветхих сетей водоснабжения и водоотведения протяженностью 30,2 км;
- подключение пос. Чандрово к централизованной системе водоснабжения;
- строительство комплекса сооружений по обработке осадка на ОВС "Заовражное";
- устройство свайного основания под трубопроводы на дамбе по ул. Талвира протяженностью 0,5 км;
- проектирование на реконструкцию системы канализации города Чебоксары
(позиция в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 27.10.2014 № 3677)
Сроки реализации Подпрограммы
2014 - 2020 годы
(позиция в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 27.10.2014 № 3677)
Объем и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств Федерального бюджета, бюджетов Чувашской Республики и города Чебоксары и внебюджетных источников.
Прогнозируемый объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014 - 2020 годах составляет - 193584,0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 42228,8 тыс. руб.,
в 2015 году - 38782,3 тыс. руб.,
в 2016 году - 22400,0 тыс. руб.,
в 2017 году - 22400,0 тыс. руб.,
в 2018 году - 22496,0 тыс. руб.,
в 2019 году - 22592,4 тыс. руб.,
в 2020 году - 22684,5 тыс. руб.
из них средства:
республиканского бюджета Чувашской Республики - 1264,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 1264,3 тыс. рублей;
городского бюджета - 47282,7 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 24327,5 тыс. руб.,
в 2015 году - 12382,3 тыс. руб.,
в 2016 году - 2000,0 тыс. руб.,
в 2017 году - 2000,0 тыс. руб.,
в 2018 году - 2096,0 тыс. руб.,
в 2019 году - 2192,4 тыс. руб.,
в 2020 году - 2284,5 тыс. руб.
внебюджетные источники - 145037,0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 16637,0 тыс. руб.,
в 2015 году - 26400,0 тыс. руб.,
в 2016 году - 20400,0 тыс. руб.,
в 2017 году - 20400,0 тыс. руб.,
в 2018 году - 20400,0 тыс. руб.,
в 2019 году - 20400,0 тыс. руб.,
в 2020 году - 20400,0 тыс. руб.
В ходе реализации Подпрограммы возможно уточнение объемов финансирования с учетом реальных возможностей бюджета города Чебоксары и поступления средств из федерального и республиканского бюджетов, внебюджетных источников на очередной финансовый год и плановый период
(позиция в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 20.01.2015 № 182)
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
- Социальные: обеспечение населения города питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве; снижение заболеваемости населения.
- Экологические: снижение масштабов загрязнения водных объектов; охрана и восстановление водных объектов.
- Экономические: сокращение потерь воды в системах водоснабжения
Система организации контроля за исполнением Подпрограммы
Контроль за исполнением Подпрограммы возлагается на ответственных исполнителей Подпрограммы. Ответственные исполнители и соисполнители Подпрограммы осуществляют подготовку отчетов о выполнении программных мероприятий Подпрограммы. Отчет о выполнении программных мероприятий представляется ответственными исполнителями в отдел экономики, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Раздел 1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена Подпрограмма

Подпрограмма "Обеспечение населения города Чебоксары качественной питьевой водой" разработана для обеспечения населения города Чебоксары питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, в целях сохранения здоровья, улучшения условий жизнедеятельности и повышения качества уровня жизни населения, с учетом мероприятий, предусмотренных Генеральным планом города Чебоксары, утвержденным решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 08.12.2004 № 1456.
Наибольшие проблемы в обеспечении водой питьевого качества испытывают жители улиц индивидуальной жилой застройки (62 улицы, включая улицы неплановой застройки), в которых нет централизованного водоснабжения (список улиц - приложение 3). Они используют для хозяйственно-питьевых целей воду из нецентрализованных источников. Вода из общественных колодцев, родников не имеет надежной защиты от загрязнения, и неудовлетворительное их санитарно-техническое состояние представляет угрозу возникновения и распространения заболевания людей кишечными инфекциями. Удельный вес нецентрализованных источников питьевого водоснабжения, не отвечающих санитарным нормам и правилам, по городу составляет 42,2%.
Существующее в городе Чебоксары Положение о порядке организации строительства и финансирования уличных сетей водопровода и канализации, утвержденное решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 19.06.2002 № 663 предполагает долевое участие населения в строительстве водопроводных и канализационных сетей в размере до 50% от стоимости работ. Однако до настоящего времени строительство водопроводных сетей согласно данному Положению не производилось, так как население не имеет возможности оплатить 50% затрат на строительство инженерных сетей. Развитие водопроводных сетей в индивидуальном жилом секторе возможно путем целевого финансирования из бюджетов разных уровней.
На сегодняшний день уровень износа инженерных коммуникаций города (водоснабжение) составляет 33,23%, что вызывает высокую аварийность сетей, низкий коэффициент полезного действия мощностей и большие потери энергоносителей. Протяженность водоводов и уличной водопроводной сети предприятий жилищно-коммунального хозяйства составляет 644 км, из них 239,15 км или 37,14% нуждаются в замене. Износ канализационных сетей составляет 44,9%. Имеющиеся водопроводные сети не обеспечивают полной потребности в хозяйственно-питьевом водоснабжении по качеству и количеству воды.
В результате техногенного загрязнения в поверхностных источниках питьевого водоснабжения содержатся органические соединения, соли тяжелых металлов, нефтепродукты и другие вредные вещества в концентрациях, превышающих предельно допустимые.
По данным ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике", высокий удельный вес проб воды в источниках централизованного водоснабжения, не соответствующей гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям в городе Чебоксары составляет 52,5%, что свидетельствует о значительной изношенности водопроводных сетей.
По микробиологическим показателям 3,7% исследованных проб воды, взятых из источников централизованного водоснабжения, не соответствовало гигиеническим нормативам, в том числе из поверхностных источников - 10,9%, из подземных - 3,3%. Около 40 процентов городских уличных водопроводных сетей нуждается в замене, в связи, с чем в Подпрограмму включены мероприятия по реконструкции систем водоснабжения и перекладки ветхих сетей водопровода.
Подземные источники водоснабжения города Чебоксары, расположенные в пос. Заволжья и Чандрово, характеризуются повышенным содержанием фтора, бора, железа, бария, марганца, лития и требуют внедрения специальных современных методов доочистки воды.
Повышенное содержание природного бора в воде наблюдается почти на 40 процентах территории всей Республики.
Для предотвращения загрязнения поверхностных водных объектов, являющихся источниками питьевого водоснабжения, необходимо проведение мероприятий по недопущению загрязнения их стоками с селитебных и промышленных территорий. Также необходимо обустройство водоохранных зон водных объектов с выносом объектов - загрязнителей.
Для защиты поверхностных источников водоснабжения от негативного воздействия ливневых и талых вод необходимы берегоукрепительные, противоэрозионные и противооползневые мероприятия. Значительные капитальные вложения требуются и на инженерную защиту Чебоксарского водохранилища, являющегося единственным источником водоснабжения города Чебоксары.
Учитывая негативное влияние на здоровье населения потребление недоброкачественной питьевой воды, необходимы значительные вложения финансовых средств на обеспечение населения города питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.

Раздел 2. Основные цели и задачи, срок
реализации подпрограммы, целевые индикаторы и показатели

Целью подпрограммы является улучшение обеспечения населения города Чебоксары питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения, восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.
Для достижения этих целей необходимо решение задач по повышению эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий, совершенствованию технологии обработки воды на водоочистной станции, развитию систем забора, транспортировки и распределению воды, развитию систем водоотведения, а также по предотвращению загрязнения источников питьевого водоснабжения, обеспечению их соответствия санитарно-гигиеническим требованиям, повышению эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий, совершенствования технологии обработки воды на водоочистной станции, развития систем забора, транспортировки воды и водоотведения, а также развития хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит коренным образом улучшить состояние водных объектов - источников питьевого водоснабжения, довести водопотребление до необходимого объема и качества.
Результатами выполнения подпрограммных мероприятий являются:
- удовлетворение объема водопотребления населения;
- соответствие качества воды санитарным нормам в источниках питьевого водоснабжения и потребляемой питьевой воды;
- ввод в действие мощностей систем водоснабжения и водоотведения;
- сброс в водные объекты нормативно-очищенных сточных вод;
Конечным результатом реализации Подпрограммы является обеспечение населения города Чебоксары питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, и, следовательно, улучшение условий жизни, состояния здоровья населения, оздоровление социально-экологической обстановки.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях приведены в приложении 1 к настоящей подпрограмме.

Раздел 3. Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия по реализации подпрограммы "Обеспечение населения качественной питьевой водой" изложены в приложении 2 к настоящей Подпрограмме.
Проектная мощность водоочистных сооружений города Чебоксары составляет 340 тыс. куб. м/сутки и позволяет обеспечивать потребителей всех категорий города, кроме потребителей, расположенных в Заволжье.
Мероприятия по развитию систем водоснабжения предусматривают:
- противооползневые работы с перекладкой водоводов 2Д-1000 мм на правом склоне первого отвершка р. Трусиха;
- реконструкция систем водоснабжения Заволжья;
- строительство водопроводных сетей в районах индивидуальной застройки - 35 км;
- внедрение автоматизированного комплекса преаммонизации сырой воды на очистной водопроводной станции (ОВС) "Заовражная" г. Чебоксары;
- перекладка ветхих сетей водопровода - 30 км;
- нанесение цементно-песчаного покрытия на внутреннюю поверхность стальных водоводов - 10 км;
- - модернизацию насосных станций водопровода;
- диспетчеризацию объектов водоснабжения;
- модернизация блоков очистки № 1-3 ОВС "Заовражная";
- строительство водопроводных сетей централизованного водоснабжения п. Чандрово;
- устройство системы доочистки подземных вод Заволжья;
- реконструкция резервуаров чистой воды;
- строительство комплекса сооружений по обработке осадка на ОВС "Заовражная";
- устройство свайного основания под трубопроводы на дамбе по ул. Талвира;
- восстановление дорожной одежды и укрепление откосов насыпи по ул. Талвира;
- реконструкция системы водоснабжения центральной части города Чебоксары.
В целях охраны и восстановления водных объектов Программа предусматривает обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос.
Приоритет строительства объектов определен исходя из фактического состояния очистных сооружений и степени негативного воздействия недостаточно очищенных сточных вод на водные объекты, а также наличия разработанной проектно-сметной документации:
- реконструкция системы канализации города Чебоксары (в том числе планируется выполнить строительство биологических очистных сооружений в поселке Северный и поселке Октябрьский);
- строительство канализационного коллектора для подключения ж.д. поз. 1 ул. Фучика к централизованным сетям канализации ("обманутые дольщики");
- перекладка ветхих канализационных сетей - 30 км;
- диспетчеризация объектов канализации ОАО "Водоканал";
- модернизация насосных станций канализации;

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР
от 20.01.2015 № 182)

Общий объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2014 - 2020 годах составит 193584,0 тыс. руб., в том числе за счет:
- средств республиканского бюджета - 1264,3 тыс. руб.;
- средств городского бюджета - 47282,7 тыс. руб.;
- внебюджетных источников - 145037,0 тыс. руб.

Раздел 5. Управление Подпрограммой
и контроль за ходом ее реализации

Общее руководство и контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляют ответственные исполнители. Контроль выполнения Подпрограммы возлагается на заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ, а координация выполнения работ со стороны подрядчиков возлагается на управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи.
Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий представляется ответственными исполнителями в отдел экономики, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.





Приложение 1
к Подпрограмме
"Обеспечение населения
качественной питьевой водой"

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
И ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР
от 27.10.2014 № 3677)

Наименование объектов
Ед. изм.
2011 г. факт
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г. прогноз
2015 г. прогноз
2016 г. прогноз
2017 г. прогноз
2018 г. прогноз
2019 г. прогноз
2020 г. прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8




Удельный вес проб воды (из водопроводной сети, по результатам исследованных проб за отчетный год), не отвечающей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям
%
11,4
10,9
10,5
10,2
10,15
10,10
10,05
10,0
10,0
10,0
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
%
0,48
0,47
0,43
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,20
0,20
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении водопроводной сети
%
39,0
38,5
37,9
37,1
36,5
36,0
35,5
33,0
33,0
33,0
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении канализационной сети
%
50,1
49,4
49,1
48,8
47,5
46,2
45,0
42,5
42,5
42,5
Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
количество аварий в год на 1000 км сетей
36,2
35,9
35,5
34,6
33,0
31,5
30,0
28,5
28,5
28,5
Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса по тарифам, установленным на долгосрочный период регулирования*
%
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения
%
94,0
94,4
94,9
95,1
95,6
96,1
96,6
98,0
98,0
98,0
Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения
%
93,0
93,5
94,1
94,5
95,0
95,5
96,0
97,5
97,5
97,5
Доля объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод
%
98,0
98,3
98,7
99,0
99,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0





Приложение 2
к Подпрограмме
"Обеспечение населения
качественной питьевой водой"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
КАЧЕСТВЕННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР
от 20.01.2015 № 182)

Статус
Наименование муниципальной Подпрограммы города Чебоксары, основного мероприятия и мероприятия
Источники финансирования
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Подпрограммы
Код бюджетной квалификации
Оценка расходов по годам (тыс. руб.)
ГРБС
РзПр
ЦСР
группы (группа и подгруппа) видов расходов
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма 5
"Обеспечение населения качественной питьевой водой"
Федеральный бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, ОАО "Водоканал"




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет




1264,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет




24327,5
12382,3
2000,0
2000,0
2096,0
2192,4
2284,5
Внебюджетные источники




16637,0
26400,0
20400,0
20400,0
20400,0
20400,0
20400,0
Всего:




42228,8
38782,3
22400,0
22400,0
22496,0
22592,4
22684,5
Основное мероприятие 5.1.
Реконструкция системы водоснабжения Заволжья
Федеральный бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, ОАО "Водоканал"




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего:




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.2.
Строительство водопроводных сетей в районах индивидуальной застройки
Федеральный бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, ОАО "Водоканал"




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет
932
05 02
Ц18Ш106
400
0,0
4500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники




200,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего:




200,0
5500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.3.
Внедрение автоматизированного комплекса преаммонизации сырой воды на очистной водопроводной станции (ОВС) Заовражная, г. Чебоксары
Федеральный бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, ОАО "Водоканал"




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники




6956,7
4000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего:




6956,7
4000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.4.
Перекладка ветхих сетей водопровода
Федеральный бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, ОАО "Водоканал"




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники




0,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
Всего:




0,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
Основное мероприятие 5.5.
Нанесение цементно-песчаного покрытия на внутреннюю поверхность стальных водоводов
Федеральный бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, ОАО "Водоканал"




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники




0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
Всего:




0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
Основное мероприятие 5.6.
Модернизация насосных станций водопровода
Федеральный бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, ОАО "Водоканал"




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники




190,7
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
Всего:




190,7
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
Основное мероприятие 5.7.
Диспетчеризация объектов водоснабжения ОАО "Водоканал"
Федеральный бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, ОАО "Водоканал"




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники




0,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Всего:




0,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Основное мероприятие 5.8.
Модернизация блоков очистки № 1 - 3 ОВС "Заовражная"
Федеральный бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, ОАО "Водоканал"




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники




0,0
0,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
Всего:




0,0
0,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
Основное мероприятие 5.9.
Строительство водопроводных сетей в д. Чандрово
Федеральный бюджет
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, ОАО "Водоканал"




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет
909
05 02
Ц18Ш106
400
0,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего:




0,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.10.
Устройство системы доочистки подземных вод Заволжья
Федеральный бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, ОАО "Водоканал"




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники




2252,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего:




2252,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.11.
Реконструкция резервуаров чистой воды
Федеральный бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, ОАО "Водоканал"




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего:




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.12.
Строительство комплекса сооружений по обработке осадка на ОВС "Заовражная"
Федеральный бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, ОАО "Водоканал"




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники




502,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего:




502,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.13.
Устройство свайного основания под трубопроводы диаметрами 1200 мм, 900 мм, 800 мм, 600 мм на объекте "Дамба между ВОС и ул. Талвира"
Федеральный бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, ОАО "Водоканал"




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет
932
05 02
Ц18Ш106
400
18697,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего:




18697,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.14.
Канализационный шахтный коллектор микрорайонов Университетский I, II в г. Чебоксары (замена конструкций для восстановления эксплуатационных показателей самотечного канализационного коллектора)
Федеральный бюджет
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет
909
05 02
Ц18Ш106
400
3630,5
1700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего:




3630,5
1700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.15.
Реконструкция системы водоснабжения центральной части города Чебоксары
Федеральный бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, ОАО "Водоканал"




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники




694,6
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
Всего:




694,6
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
Основное мероприятие 5.16.
Реконструкция системы канализации города Чебоксары
Федеральный бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, ОАО "Водоканал"




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники




835,3
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего:




835,3
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.17.
Строительство наружных сетей бытовой и ливневой канализации жилого дома поз. 1 со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания по ул. Фучика г. Чебоксары
Федеральный бюджет
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, ОАО "Водоканал"




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
909
05 02
Ц18Л114
400
1264,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет
909
05 02
Ц18И114
400
2000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего:




3264,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.18.
Перекладка ветхих канализационных сетей
Федеральный бюджет
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, ОАО "Водоканал"




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники




0,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
Всего:




0,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
Основное мероприятие 5.19.
Диспетчеризация объектов канализации ОАО "Водоканал"
Федеральный бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, ОАО "Водоканал"




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники




0,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Всего:




0,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Основное мероприятие 5.20.
Модернизация насосных станций канализации
Федеральный бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, ОАО "Водоканал"




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники




5005,2
7000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
Всего:




5005,2
7000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
Основное мероприятие 5.21.
Строительство очистных сооружений ливневых стоков (корректировка проектно-сметной документации)
Федеральный бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства"




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет
932
05 02
Ц18Ш106
400
0,0
1182,3
2000,0
2000,0
2096,0
2192,4
2284,5
Внебюджетные источники




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего:




0,0
1182,3
2000,0
2000,0
2096,0
2192,4
2284,5
Основное мероприятие 5.22.
Восстановление дорожного покрытия и укрепление откосов дамбы с водоводами в районе ул. Талвира
Федеральный бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства"




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет
932
05 02
Ц18Ш106
400
0,0
3000,0


0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего:




0,0
3000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.23.
Строительство канализационной насосной станции с запасным резервуаром для индивидуальных жилых домов по улицам Фадеева, Бажова, Михайловского, Новая Боголюбова, Ш. Руставели и для организации подъездной дороги
Федеральный бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства"




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет
932
05 02
Ц18Ш106
400
0,0
1000,0


0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего:




0,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Приложение 3
к Подпрограмме
"Обеспечение населения
качественной питьевой водой"

Перечень
улиц в районах индивидуальной жилой застройки г. Чебоксары
без централизованного водоснабжения

№ п/п
Название улицы
Район
1
1-я Путепроводная
Калининский
2
2-я Путепроводная
Калининский
3
1-я Привосточная частично
Калининский
4
2-я Привосточная частично
Калининский
5
4-я 40 лет Октября
Калининский
6
ул. Фадеева
Калининский
7
ул. Гарина-Михайловского
Калининский
8
ул. Бажова
Калининский
9
пер. Кувшинский
Калининский
10
ул. Халтурина
Калининский
11
ул. Совхозная (Чандрово)
Московский
12
ул. Вильямса
Калининский
13
ул. Мичурина
Калининский
14
ул. 2-я Пионерская
Ленинский
15
ул. Чайковского (около ул. Толстого)
Московский
16
ул. Нефтебазовская
Калининский
17
ул. В.Ярды
Калининский
18
ул. Абашевская частично
Калининский
19
ул. Анаткас частично
Калининский
20
ул. 2-я Бажова
Калининский
21
ул. Ахлаткина частично
Калининский
22
ул. Гремячевская частично
Калининский
23
ул. Глинки частично
Калининский
24
ул. Ермака 4-я
Калининский
25
ул. Ермака 2-я
Калининский
26
ул. Лазо частично
Калининский
27
ул. Пархоменко частично
Калининский
28
ул. Пучкова частично
Калининский
29
ул. Кузнецова частично
Калининский
30
ул. Менжинского частично
Калининский
31
ул. Мусоргского частично
Калининский
32
ул. Бассейная
Ленинский
33
ул. 2-я Герцена частично
Московский
34
ул. Нижегородская частично
Московский
35
ул. Дунаевского частично
Калининский
36
ул. Интернациональная
Ленинский
37
ул. Осоавиахимовская
Ленинский
38
ул. Ключевая
Московский
39
ул. 2-я Ключевая
Московский
40
ул. Кольцевая
Московский
41
ул. Куйбышева
Московский
42
Набережная реки Сугутки частично
Московский
43
ул. Матросова
Московский
44
ул. Мопра
Калининский
45
ул. 2-я Нижняя частично
Калининский
46
ул. Прирельсовая
Калининский
47
ул. Путепроводная частично
Калининский
48
ул. Усадская частично
Ленинский
49
ул. Чебоксарская
Калининский
50
пер.Базарный
Ленинский
51
ул. Односторонка
Московский
52
ул. 2-я Озерная (пос. Октябрьский)
Московский
53
ул. Брикетная (пос. Октябрьский)
Московский
54
ул. Затонная (пос. Октябрьский)
Московский
55
ул. Лесорубов (пос. Октябрьский)
Московский
56
ул. Песчаная (пос. Октябрьский)
Московский
57
ул. Раздольная (пос. Октябрьский)
Московский
58
ул. Чурочная (пос. Октябрьский)
Московский
59
ул. Левобережная (пос. Сосновка)
Московский
60
ул. Сплавная (пос. Сосновка)
Московский
61
ул. Тальниковая (пос. Сосновка)
Московский
62
ул. Тихая (пос. Сосновка)
Московский





Приложение 8
к муниципальной программе
города Чебоксары "Развитие
жилищного строительства и сферы
жилищно-коммунального хозяйства
города Чебоксары"
на 2014 - 2020 годы

ПОДПРОГРАММА
"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,
РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации г. Чебоксары ЧР
от 28.07.2014 № 2550, от 27.10.2014 № 3677, от 20.01.2015 № 182)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Нормативные правовые акты, послужившие основанием для разработки подпрограммы
Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Ответственные исполнители и разработчики подпрограммы
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары
Соисполнители подпрограммы
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары.
Администрации районов города Чебоксары;
Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары
Участники подпрограммы
Муниципальное бюджетное учреждение "Управление жилищным фондом города Чебоксары"
Цели подпрограммы
- обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, жилыми помещениями, благоустроенными применительно к условиям города Чебоксары и отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики;
- ликвидация аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Чебоксары
Задачи Подпрограммы
- формирование механизмов финансирования местного бюджета на оплату разницы переселяемого и предоставляемого жилья в целях ликвидации аварийного жилищного фонда и переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Финансирование из местного бюджета разницы переселяемого и предоставляемого жилья для строительства (приобретения) для граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, жилых помещений общей площадью не менее 57382,87 кв. метров,
в том числе:
I этап подпрограммы:
финансирование из местного бюджета разницы переселяемого и предоставляемого жилья для строительства (приобретения) для граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, жилых помещений общей площадью не менее 23160,85 кв. метра;
II этап подпрограммы:
финансирование из местного бюджета разницы переселяемого и предоставляемого жилья для строительства (приобретения) для граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, жилых помещений общей площадью не менее 15309,23 кв. метров;
III этап подпрограммы:
финансирование из местного бюджета разницы переселяемого и предоставляемого жилья для строительства (приобретения) для граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, жилых помещений общей площадью не менее 18912,79 кв. метров.
Результаты реализации подпрограммы:
финансирование из местного бюджета разницы переселяемого и предоставляемого жилья для переселения 3415 граждан или 1095 семей, проживающих в аварийном жилищном фонде;
в том числе:
I этап подпрограммы
переселение 1992 граждан или 628 семей, проживающих в аварийном жилищном фонде;
II этап подпрограммы
переселение 1087 граждан или 368 семей, проживающих в аварийном жилищном фонде;
III этап подпрограммы переселение 336 граждан или 99 семей, проживающих в аварийном жилищном фонде
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2016 годы, в том числе:
I этап подпрограммы 2014 год;
II этап подпрограммы 2015 год;
III этап подпрограммы 2016 год
Объем и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации
Прогнозируемый общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014 - 2020 годах составит - 801745,9 тыс. руб., в том числе:
За счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ - 367145,1 тыс. руб., из них:
в 2014 году - 367145,1 тыс. руб.;
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики - 202413,2 тыс. руб., из них:
в 2014 году - 202413,2 тыс. руб.;
за счет средств бюджета города Чебоксары - 232187,6 тыс. руб., из них:
в 2014 году - 87035,00 тыс. руб.,
в 2015 году - 55152,60 тыс. руб.,
в 2016 году - 50000,00 тыс. руб.,
в 2017 году - 40000,00 тыс. руб.
В ходе реализации Подпрограммы возможно уточнение объемов финансирования с учетом реальных возможностей бюджета города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период.
Реализация мероприятий Подпрограммы утверждается постановлением администрации города Чебоксары и предусматривает обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, жилыми помещениями, благоустроенными применительно к условиям соответствующего населенного пункта и отвечающими установленным правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, иными требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики
(позиция в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 20.01.2015 № 182)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит:
- улучшить жилищные условия граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;
- создать условия для привлечения бюджетных средств на финансирование мероприятий подпрограммы;
- оптимизировать развитие территорий муниципального образования и наращивание объемов нового жилищного строительства.
Ожидаемыми результатами реализации I этапа подпрограммы (2014 год) станут:
- переселение 1992 граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;
Ожидаемыми результатами реализации II этапа подпрограммы (2015 год) станут:
- переселение 1087 граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;
Ожидаемыми результатами реализации III этапа подпрограммы (2016 год) станут:
- переселение 336 граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары. Исполнители мероприятий подпрограммы ежегодно к 25 января представляют информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы в Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары.
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в отдел экономики, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары информацию о ходе и полноте выполнения подпрограммных мероприятий.

Раздел I. Общая характеристика сферы
реализации подпрограммы, описание основных проблем
и прогноз ее развития

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Чебоксары" (далее - подпрограмма), разработана на основании Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Общая площадь многоквартирных жилых домов города Чебоксары по состоянию на 1 января 2013 года составляет 9063,0 (1-жилфонд) тыс. кв. м. По техническому состоянию к аварийному жилищному фонду отнесено 84,6 тыс. кв. метров, что составляет 0,93 процента от всего имеющегося жилищного фонда, где проживают 6964 человека. Наибольшее количество аварийного жилищного фонда в городе Чебоксары расположено в микрорайоне "Богданка" (39,5%) и на Южном поселке (18,1%). В основном это здания постройки 1938 - 1958 годов, имеющие физический износ 65 - 75 процентов, не имеющие потребительской стоимости на рынке жилья. Морально и физически устаревшие и не соответствующие установленным санитарным и техническим требованиям здания. Это малоэтажные дома с деревянными и шлакобетонными стенами, деревянными перекрытиями, неблагоустроенные или частично благоустроенные.
В городе Чебоксары с 2000 года реализовывались программы "Переселение граждан города Чебоксары из ветхого жилого фонда на 2000 - 2005 гг.", утвержденной решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 26 января 2000 г. № 894 и "Переселение граждан из ветхого жилищного фонда г. Чебоксары в 2006 - 2010 годах", утвержденной решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 14 июля 2005 г. № 1684. В рамках реализации указанных подпрограмм снесено или частично освобождено 7,56 тыс. кв. метров общей площади ветхого жилищного фонда, переселено 764 человека. Указанные подпрограммы выполнены не полностью, так как не было обеспечено финансирование в необходимых объемах.
Принятие Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ стало одним из факторов, позволивших значительно увеличить темпы ликвидации аварийного жилья в городе. В 2009 - 2011 годах в рамках реализации региональной подпрограммы переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда было снесено 7,3 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда города Чебоксары, переселено 695 человека. Размер финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда составил 264911,8 тыс. рублей, из них средства Фонда содействия реформированию ЖКХ 151883,1 тыс. рублей. Однако объем аварийного фонда города Чебоксары остается значительным.
Общая площадь многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, составляет 84,6 тыс. кв. м, в них проживают 6964 человека.
Перечень многоквартирных домов, в отношении которых в 2014 - 2016 годах планируется предоставление финансовой поддержки на оплату разницы переселяемого и предоставляемого жилья, приведен в приложении 3 к настоящей подпрограмме.

Раздел II. Цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, жилыми помещениями, благоустроенными применительно к условиям соответствующего населенного пункта и отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики.
Основными задачами подпрограммы является формирование механизмов финансирования из местного бюджета оплаты разницы переселяемого и предоставляемого жилья в целях ликвидации аварийного жилищного фонда и переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.
Подпрограмму планируется реализовать в течение 2014 - 2020 годов при финансировании в полном объеме, в том числе:
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 27.10.2014 № 3677)
I этап подпрограммы 2014 год;
II этап подпрограммы 2015 год;
III этап подпрограммы 2016 год.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Мероприятия по реализации подпрограммы определяют основные организационные моменты, обеспечивающие достижение подпрограммных целей.
В соответствии со статьями 85, 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляемое гражданам в связи с выселением из-за сноса дома другое жилое помещение должно быть равнозначным по общей площади и количеству комнат ранее занимаемого жилого помещения.
Согласно своду правил СП 54.13330.2011 п. 5 "Требования к квартирам и их элементам", в зданиях государственного и муниципального жилищных фондов социального использования минимальные размеры квартир по числу комнат и их площади должны быть не менее:
1 ком. - 28 - 38 кв. м
2 ком. - 44 - 53 кв. м
3 ком. - 56 - 65 кв. м
4 ком. - 70 - 77 кв. м.
В связи с тем, что большая часть квартир в аварийных домах являются малогабаритными и планировка квартир в аварийных домах не соответствует минимальным нормативам по площади строящихся квартир в настоящее время, это ведет к необходимости дополнительного финансирования на оплату разницы предоставляемых квадратных метров за счет средств бюджета города Чебоксары.
Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары при принятии решения о строительстве (приобретении) жилых помещений для расселения аварийных жилых домов следует использовать проекты квартир малогабаритного типа, в том числе учитывающие возможность изменения внутренней планировки квартир. Приобретение жилищного фонда для переселения граждан, проживающих в аварийных жилых зданиях, на вторичном рынке жилья допускается только в жилых домах, имеющих износ не более 40 процентов. При заключении муниципальных контрактов с застройщиками рекомендуется оговаривать планировку (поэтажное расположение квартир), площадь и номера (условные) квартир, предоставляемых гражданам, переселяемым из аварийного жилья. Экономически наиболее эффективным является предоставление жилья взамен сносимого в строящихся жилых домах с высокой степенью строительной готовности и с площадями, максимально приближенными к площадям квартир, подлежащих переселению.
Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары необходимо оценить состояние рынка жилья для принятия решения о выборе способа предоставления жилого помещения гражданам, переселяемым из аварийных многоквартирных домов.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации. Жилое помещение, предоставляемое гражданам при переселении из аварийного жилищного фонда, должно находиться в границах города Чебоксары, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение.

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Средства, направляемые на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, имеют целевое назначение и не могут быть использованы на иные цели. Подпрограмма может быть реализована при условии финансирования в полном объеме.
Источниками финансирования подпрограммы являются средства бюджета города Чебоксары. Подпрограмма может быть реализована при условии финансирования в полном объеме.
Общий объем финансирования Подпрограммы - 801745,9 тыс. руб., в том числе:
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 20.01.2015 № 182)
в 2014 году - 656593,30 тыс. руб.,
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 20.01.2015 № 182)
в 2015 году - 55152,60 тыс. руб.,
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 20.01.2015 № 182)
в 2016 году - 50000,00 тыс. руб.,
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 20.01.2015 № 182)
в 2017 году - 40000,00 тыс. руб.
(абзац введен Постановлением администрации г. Чебоксары ЧР от 20.01.2015 № 182)

Раздел V. Анализ рисков реализации подпрограммы
и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Основными внешними рисками подпрограммы, влияющими на достижение поставленных целей, являются:
- организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы;
В настоящее время уровень таких рисков является умеренным. Данные риски связаны с неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной подпрограммой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении. Минимизация влияния данных рисков возможна за счет обеспечения участия и повышения роли органов местного самоуправления в решении проблем на городском и республиканском уровне.
- финансовые риски, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме.
Данные риски является существенными, которые могут повлиять на объем и сроки реализации отдельных подпрограмм, основных мероприятий и сроки достижения целевых индикаторов подпрограммы. Минимизация влияния данного риска возможна за счет совершенствования механизмов осуществления подпрограммы, совершенствования методов прогнозирования социально-экономического развития, внедрения механизмов мониторинга и корректировок планов реализации подпрограммы с целью принятия мер, в случае возникновения кризисных явлений в экономике и социальной сфере.
- непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике.
Данные риски могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных показателей в экономике, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на сосредоточении социальных подпрограмм.
Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы. В рамках реализации подпрограммы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

Раздел VI. Механизм реализации подпрограммы, организация
управления и контроль за ходом реализации подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары.
Соисполнителями подпрограммы являются Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, администрации районов города Чебоксары, Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары.
Соисполнители подпрограммы организуют работу по реализации и софинансированию мероприятий подпрограммы.
Заказчик организует работу по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий, осуществляет общую координацию и мониторинг работ, организует при необходимости формирование нормативно-правовой базы.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары. Исполнители мероприятий подпрограммы ежегодно к 25 января представляют информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы в Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары.
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом предоставляет в отдел экономики, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары информацию о ходе и полноте выполнения подпрограммных мероприятий.





Приложение 1
к подпрограмме "Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда,
расположенного на территории
города Чебоксары"

Сведения
о показателях (индикаторах) подпрограммы
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,
расположенного на территории города Чебоксары"

№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Единица измерения
Значения показателей
2013 год (факт)
2014 год (прогноз)
2015 год (прогноз)
2016 год (прогноз)
1
Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда на территории города Чебоксары
человек
-
1992
1087
336





Приложение 2
к подпрограмме "Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда,
расположенного на территории
города Чебоксары"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, РАСПОЛОЖЕННОГО
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР
от 20.01.2015 № 182)

Статус
Наименование муниципальной Подпрограммы города Чебоксары, основного мероприятия и мероприятия
Источники финансирования
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Подпрограммы
Код бюджетной квалификации
Оценка расходов по годам (тыс. руб.)
ГРБС
РзПр
ЦСР
группы (группа и подгруппа) видов расходов
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма 6
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Чебоксары"
Фонд содействия реформированию ЖКХ
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе
909
05 01
Ц1Б9502
400
367145,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
909
05 01
Ц1Б9602
400
202413,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет
909
05 01
Ц1Б9702
400
78940,9
46152,6
35000,0
30000,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет
909, 932
05 01
Ц1БШ702
400
8094,1
9000,0
15000,0
10000,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего:




656593,3
55152,6
50000,0
40000,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.1.
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Фонд содействия реформированию ЖКХ
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе
909
05 01
Ц1Б9502
400
367145,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет
909
05 01
Ц1Б9602
400
202413,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет
909
05 01
Ц1Б9702
400
78940,9
46152,6
35000,0
30000,0
0,0
0,0
0,0
Городской бюджет
909, 932
05 01
Ц1БШ702
400
8094,1
9000,0
15000,0
10000,0



Внебюджетные источники




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего:




656593,3
55152,6
50000,0
40000,0
0,0
0,0
0,0





Приложение 3
к подпрограмме "Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда,
расположенного на территории
города Чебоксары"

ПЕРЕЧЕНЬ
АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Исключен. - Постановление администрации г. Чебоксары ЧР от 20.01.2015 № 182.





Приложение 9
к муниципальной программе
города Чебоксары "Развитие
жилищного строительства и сферы
жилищно-коммунального хозяйства
города Чебоксары"
на 2014 - 2020 годы

ПОДПРОГРАММА "БЛАГОУСТРОЙСТВО"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации г. Чебоксары ЧР
от 28.07.2014 № 2550, от 27.10.2014 № 3677, от 20.01.2015 № 182)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Нормативные правовые акты, послужившие основанием для разработки Подпрограммы
Послание Президента Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики от 14 декабря 2009 г. "Чувашия из будущего и для будущего";
Решение Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 8 декабря 2004 г. № 1456 "О генеральном плане Чебоксарского городского округа (с изменениями и дополнениями от 26 мая 2011 г.);
Решение Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 27 октября 2009 г. № 1447 "О стратегии развития города Чебоксары на период до 2020 года с учетом перспективы развития агломерации город Чебоксары - город Новочебоксарск - Мариинско-Посадский район - Моргаушский район - Цивильский район - Чебоксарский район"
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары
Соисполнители Подпрограммы
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары;
Администрации районов города Чебоксары;
Финансовое управление администрации города Чебоксары;
Муниципальное бюджетное учреждение "Управление ЖКХ и благоустройства";
Специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе
Цели Подпрограммы
Улучшение качества и культуры обслуживания жителей города;
- организация досуга населения;
- обеспечение оптимальных экологических условий для городского населения;
- увеличение площадей зеленых насаждений и обустройство комфортабельных зон отдыха (закладка новых скверов, парков, садов, аллей);
- реконструкция и обустройство существующих площадей с улучшением качественного состояния зеленых насаждений;
- формирование в кварталах жилой застройки единой безопасной, комфортной и эстетически привлекательной среды проживания граждан
Задачи Подпрограммы
Увеличение освещенных площадей города путем строительства новых и реконструкции существующих сетей наружного освещения;
- увеличение площадей зеленых насаждений и обустройство комфортабельных зон отдыха (закладка новых скверов, парков, садов, аллей);
- реконструкция и обустройство существующих площадей с улучшением качественного состояния зеленых насаждений;
- проведение плановых мероприятий по ремонту родников;
- выполнение работ по благоустройству и санитарной очистке прилегающих территорий;
- обустройство детских площадок игровым и спортивным оборудованием;
- строительство парковок
Важнейшие целевые индикаторы Подпрограммы и их значение
К 2021 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:
- увеличение сетей уличного освещения до 1131,96 км;
- увеличение светильников до 33116 шт.;
- увеличение площадей зеленых насаждений до 318,9 га;
- увеличение обустроенных детских площадок игровым и спортивным оборудованием до 748 шт.;
- увеличение площадей парковок до 96,1 тыс. кв. м
(позиция в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 27.10.2014 № 3677)
Сроки реализации Подпрограммы
2014 - 2020 годы
(позиция в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 27.10.2014 № 3677)
Объем и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации
Прогнозируемый общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014 - 2020 годах составит - 2450773,00 тыс. руб., в том числе
за счет средств бюджета города Чебоксары:
в 2014 году - 349087,60 тыс. руб.,
в 2015 году - 336757,90 тыс. руб.,
в 2016 году - 334670,00 тыс. руб.,
в 2017 году - 333150,00 тыс. руб.,
в 2018 году - 350435,20 тыс. руб.,
в 2019 году - 365934,70 тыс. руб.,
в 2020 году - 380737,60 тыс. руб.
В ходе реализации Подпрограммы возможно уточнение объемов финансирования с учетом реальных возможностей бюджета города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период
(позиция в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 20.01.2015 № 182)
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Улучшение условий проживания в городе Чебоксары и обеспечение нормальной жизнедеятельности;
- обеспечение пешеходов удобным и безопасным передвижением;
- улучшение качества децентрализованных источников водоснабжения и улучшение экологического состояния прилегающих к источникам территорий;
- улучшение экологического состояния природной городской среды;
- улучшение качественного состояния зеленых насаждений;
- увеличение площадей цветников и газонов;
- вовлечение подрастающего поколения в работу по экологическому обустройству "малой родины"
Система организации контроля за исполнением Подпрограммы
Контроль за исполнением Подпрограммы возлагается на ответственных исполнителей Подпрограммы. Ответственные исполнители и соисполнители Подпрограммы осуществляют подготовку отчетов о выполнении программных мероприятий Подпрограммы. Отчет о выполнении программных мероприятий представляется ответственными исполнителями в отдел экономики, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары и в Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

I. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена подпрограмма

Создание благоприятных условий жизни в городе при возрастающих требованиях к их внешнему облику и благоустройству имеет огромное значение. Благоустройство городских территорий все еще отстает от уровня и темпов жилищного строительства. В силу объективных причин, в последние годы, на благоустройство городских территорий, ремонт и строительство уличного освещения, ремонт и благоустройство родников и прилегающих к ним территорий, реконструкцию и развитие существующих парков, скверов, аллей, зеленных массивов, озеленение улиц, оформление цветочных клумб и обновление газонов, обустройство детских площадок, строительство парковок, выделялись недостаточное количество средств.
На основании статистической отчетности общая площадь земельного фонда города Чебоксары - 25088 га, в том числе площадь зеленых насаждений в пределах городской черты составляет 10953,2 га, что составляет 44% от общей площади городских земель (25088 га), из них:
- насаждения общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары) - 317,9 га;
- озеленение улично-дорожной сети - 850,0 га;
- городские леса - 9300 га.
Строительство и восстановление уличного освещения должно создать для населения и автотранспорта безопасную среду обитания, позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, обеспечивать здоровые условия отдыха и жизни жителей микрорайонов города.
В городе Чебоксары существуют проблемы с уличным освещением в микрорайонах старой части города, так как во время строительства жилых домов дворовые территории освещались в основном светильниками с лампами накаливания, устанавливаемыми строителями на фасадах домов перед подъездами. При отсутствии зеленых насаждений освещенность ночного города бывает достаточной, но в тех местах, где деревья и кустарники разрослись, назревает необходимость в их реконструкции, а в иных микрорайонах даже строительство нового уличного освещения.
Невозможно представить себе жизнь современного города без искусственного освещения. Многие процессы городской жизни наиболее интенсивны именно в вечерние часы. Важнейшая функция искусственного освещения улиц и площадей - обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов. Этим же целям служат разнообразные световые указатели и световая иллюминация.
Освещение территорий города создает удобство пользования тротуарами, дорожками, проездами, скверами. Освещение зданий, памятников, фонтанов и световая реклама создают определенный архитектурно-художественный образ вечернего города.
Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 08.12.2004 № 1459 была принята программа "Дворы", согласно которой выполнялся ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и ремонт детских игровых площадок.
Детские игровые площадки во дворах, в основном металлической конструкции, строились и ремонтировались ремонтно-эксплуатационными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства самостоятельно. В 2009 - 2010 годах реализация программы "Дворы" была приостановлена.
Существующее оборудование детских игровых и спортивных площадок в городе физически и морально устарели. В связи с этим возникла необходимость в обновлении оборудования на детских игровых площадках. Первый опыт и первые впечатления детства оставляют у ребенка след на всю жизнь, поэтому очень важно, чтобы игровое оборудование привлекало своими формами и красками, пробуждало интерес ребенка к игре, способствующего физическому, психологическому, духовному, эмоциональному, познавательному и культурному развитию. Детские игровые площадки, установленные во дворах, скверах и парках, дают возможность детям вне дома и школы играть и общаться друг с другом, познавать основные правила нравственного и социального поведения, которые им пригодятся в мире взрослых.
Одной из проблем в городе Чебоксары является парковка автомобилей во дворах.
Обеспечение качественного уровня благоустройства дворов возможно только через реализацию ряда мер, позволяющих освободить внутридворовую территорию от неорганизованного размещения автотранспорта владельцами транспортных средств, создание необходимой городской инфраструктуры, выполнение работ по содержанию незакрепленных территорий в городе.
Припаркованные транспортные средства - это еще и социальная напряженность между автовладельцами и жителями многоквартирных домов, не имеющими автомобили. В связи с тем, что во дворах дворовое пространство ограничено, под парковки используются газоны, детские и спортивные площадки. Применение штрафных санкций не смогут дать нужного результата, пока не будет создана альтернатива автомобильных стоянок для автомобилей, припаркованных в зонах озеленения.
В основе организации и реконструкции автомобильных парковочных мест во внутри дворовой территории должен быть использован набор типовых и технических решений. Одним из вариантов решения данного вопроса может послужить экопарковка.
Экопарковка - территория для парковки транспортных средств, засеянная газонной травой и укрепленная газонной решеткой, которая предотвращает повреждение корневой системы растений автомобильными шинами, сохраняя эстетичный вид участка. Это современный подход к увеличению парковочных мест для автотранспорта на внутри дворовой территории, рациональному использованию территории дворов, сохранение ландшафта и экологии города.
Решение проблемы возможно расширением проезжей части проездов во дворах путем укладки асфальта и обустройство парковочных мест из тротуарной плитки.
Современные нормы, в современном обществе, выдвигают свои требования к созданию более комфортной среды дворовых территорий. Подпрограмма город Чебоксары "Благоустройство" на 2014 - 2020 годы является инструментом для целенаправленных действий по строительству и реконструкции сетей наружного освещения города, обустройству детских площадок игровым и спортивным оборудованием, строительству парковок.
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 27.10.2014 № 3677)
При планировании застройки городских микрорайонов необходимо учитывать плановые мероприятия по целенаправленному ремонту и реконструкции родников и выполнение работ по благоустройству прилегающих к ним территорий. В силу объективных причин в последние годы данному вопросу не оказывалось достаточного внимания. Уровень благоустройства родников и прилегающих к ним территорий не всегда удовлетворяет нормативным требованиям.
Озеленение города - важнейшая составная часть в городском хозяйстве. Все более актуальное значение приобретают мероприятия по созданию благоприятных условий для отдыха населения, охране окружающей среды и важнейшее из них - благоустройство и озеленение населенных мест. Чем больше зеленых насаждений и комфортабельных зон отдыха в городе, тем благоприятнее и лучше условия для проживания людей. Это особенно важно для лиц пожилого возраста, ветеранов, матерей, для нравственного и культурного воспитания детей. Особое внимание необходимо уделить озеленению парков, скверов, аллей, придавая им завершенное композиционное решение через расширение и подбор ассортимента древесно-кустарниковых пород. Деревья и цветы радуют глаза, восстанавливают силы, несут заряд бодрости и хорошего настроения. Зеленые насаждения улучшают экологическую обстановку, делают привлекательными облик нашего города.
Одним из составляющих элементов благоустройства являются лестницы, которые являются связующим звеном между территориями разделенными оврагами. Многие лестницы выполнены из дерева и находятся в неудовлетворительном состоянии. Лестничные конструкции требуют ремонта или полной замены.

II. Основные цели и задачи Подпрограммы

Подпрограмма "Благоустройство" разработана в соответствие с Посланием Президента Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики от 14 декабря 2009 г. "Чувашия из будущего и для будущего", решениями Чебоксарского городского Собрания депутатов от 08.12.2004 № 1456 "О генеральном плане города Чебоксары", от 27.10.2009 № 1447 "Стратегия развития города Чебоксары на период до 2020 года с учетом перспективного развития агломерации город Чебоксары - город Новочебоксарск - Мариинско-Посадский район - Моргаушский район - Цивильский район - Чебоксарский район".
Целью Подпрограммы является повышение уровня комплексного благоустройства территорий города, формирование высокой бытовой культуры населения на территориях, прилегающих к постоянному месту жительства, активной гражданской позиции населения через его участие в благоустройстве и поддержание порядка в дворовых территориях.

III. Основные мероприятия Подпрограммы

Подпрограмма осуществляется во взаимосвязи с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные преобразования, конкретные проекты по развитию города Чебоксары.
Основные мероприятия Подпрограммы изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
В ходе реализации Подпрограммы перечень мероприятий подлежит ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей бюджета, и утверждаются постановлением администрации города Чебоксары.

IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Чебоксары.
Объемы финансирования Подпрограммы определяются ежегодно в пределах выделенных средств из бюджета города Чебоксары. В ходе реализации Подпрограммы возможно уточнение объемов финансирования с учетом реальных возможностей бюджета города Чебоксары.
Общий объем финансирования Подпрограммы - 2450773,00 тыс. руб., в том числе:
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 20.01.2015 № 182)
в 2014 году - 349087,60 тыс. руб.,
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 20.01.2015 № 182)
в 2015 году - 336757,90 тыс. руб.,
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 20.01.2015 № 182)
в 2016 году - 334670,00 тыс. руб.,
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 20.01.2015 № 182)
в 2017 году - 333150,00 тыс. руб.,
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 20.01.2015 № 182)
в 2018 году - 350435,20 тыс. руб.,
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 20.01.2015 № 182)
в 2019 году - 365934,70 тыс. руб.,
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 20.01.2015 № 182)
в 2020 году - 380737,60 тыс. руб.
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 20.01.2015 № 182)
Ресурсное обеспечение Подпрограммы изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

V. Механизм реализации Подпрограммы

Управление за ходом реализации Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель - муниципальное бюджетное учреждение "Управление ЖКХ и благоустройства".
Механизм реализации Подпрограммы предусматривает использование комплекса мер организационного и экономического характера и включает следующие элементы:
- организационную структуру управления Подпрограммой с четким определением состава, функций, механизмов координации действий заказчика и конкретных исполнителей мероприятий Подпрограммы;
- рациональное использование бюджетных средств, их концентрацию на решение социально-экономических задач.
Вопросы финансирования мероприятий Подпрограммы в следующем финансовом году решаются при обязательном рассмотрении результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий в отчетном периоде.
В Подпрограмму могут вноситься изменения и дополнения в связи с изменением действующего законодательства и появлением новых конструктивно и экономически более выгодных проектов.

VI. Управление Подпрограммой
и контроль за ходом ее реализации

Общее руководство и контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель Подпрограммы муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства города Чебоксары" на 2014 - 2020 годы - МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства". Контроль выполнения Подпрограммы возлагается на заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ, а координация выполнения работ со стороны подрядчиков возлагается на МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства".
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 27.10.2014 № 3677)
Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий представляется ответственным исполнителем МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства" в отдел экономики, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары и Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.





Приложение 1
к Подпрограмме
"Благоустройство"

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР
от 27.10.2014 № 3677)

Наименование объектов
Ед. изм.
2011 г. факт
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г. прогноз
2015 г. прогноз
2016 г. прогноз
2017 г. прогноз
2018 г. прогноз
2019 г. прогноз
2020 г. прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8




Подпрограмма "Благоустройство"
1. Сети наружного освещения











в том числе:
- протяженность сетей
км
821,95
836,9
860,6
886,42
913,01
931,27
977,83
1026,72
1078,06
1131,96
- кол-во светильников
шт.
24103
24517
25178
25933
26711
27245
28607
30037
31539
33116
2. Зеленые насаждения общего пользования (парки, скверы, бульвары)
га
317,9
317,9
317,9
318,1
318,5
318,9
318,9
318,9
318,9
318,9
3. Гидротехнические сооружения
км
25,7
25,7
25,7
25,7
25,7
25,7
25,7
25,7
25,7
25,7
4. Фонтаны
шт.
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
5. Пляжи
шт.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6. Родники
шт.
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7. Кладбища
шт.
15
16
16
17
17
17
17
17
17
17
8. Туалеты (стационарные и павильоны модельного типа)
шт.
7
7
7
8
9
9
9
9
9
9
9. Деревянные лестницы и мосты
тыс. м
4,225
4,225
4,225
4,225
4,225
4,225
4,225
4,225
4,225
4,255





Приложение 2
к Подпрограмме
"Благоустройство"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО"
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР
от 20.01.2015 № 182)

Статус
Наименование муниципальной Подпрограммы города Чебоксары, основного мероприятия и мероприятия
Источники финансирования
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Подпрограммы
Код бюджетной квалификации
Оценка расходов по годам (тыс. руб.)
ГРБС
РзПр
ЦСР
группы (группа и подгруппа) видов расходов
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма 7
"Благоустройство" на 2014 - 2016 годы
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе
932



349087,6
336757,9
334670,0
333150,0
350435,2
365934,7
380737,6
Основное мероприятие 7.1.
Уличное освещение
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе
932
05 03
Ц1 Л 7011
600
118235,2
103558,0
103868,7
103868,7
108854,4
113861,7
118643,9
Мероприятие 7.1.1.
Строительство и реконструкция сетей наружного освещения в городе Чебоксары
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе
932
05 03
Ц1 Л 7011
600
23662,7
10000,0
10000,0
10000,0
10480,0
10962,1
11422,5
Замена и установка опор освещения











Установка и замена кронштейнов, светильников, шкафов управления, блоков управления, автоматов, коробок











Прокладка и замена кабеля











Подвеска или замена проводов











Устройство заземления











Пуско-наладочные и испытательные работы











Работы по благоустройству территорий











Непредвиденные работы











Мероприятие 7.1.2.
Реконструкция сетей наружного освещения в Заволжье
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе
932
05 03
Ц1 Л 7011
600
1700,0
0,0





Замена и установка опор освещения











Установка и замена кронштейнов, светильников, шкафов управления, блоков управления, автоматов, коробок











Прокладка и замена кабеля











Подвеска или замена проводов











Устройство заземления











Пуско-наладочные и испытательные работы











Работы по благоустройству территорий











Непредвиденные работы











Мероприятие 7.1.3.
Содержание и ремонт уличного освещения
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе
932
05 03
Ц1 Л 7011
600
92662,3
93238,0
93547,7
93547,7
98038,0
102547,7
106854,7
Текущее содержание сетей наружного освещения (светильники с лампами и лампы ДРЛ-80, ДРЛ-125, ДРЛ-250, ДРЛ-400, ДНАТ-70, ДНАТ-100, ДНАТ-150, ДНАТ-250, ДНАТ-400, лампы накаливания 200, 500, прожекторы, люминисцентные-40) и световой иллюминации











Ремонт и восстановление сетей наружного освещения и световой иллюминации











Обслуживание городских башенных и уличных часов











Мероприятие 7.1.4
Поставка электроэнергии. Содержание и ремонт уличного освещения. Московский район г. Чебоксары (д. Чандрово)
Городской бюджет
Администрация Московского района города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе
906
05 03
Ц1 Л 7011
200
210,2
320,0
321,0
321,0
336,4
351,9
366,7
Текущее содержание сетей наружного освещения (светильники с лампами и лампы ДРЛ-80, ДРЛ-125, ДРЛ-250, ДРЛ-400, ДНАТ-70, ДНАТ-100, ДНАТ-150, ДНАТ-250, ДНАТ-400, лампы накаливания 200, 500, прожекторы, люминисцентные-40) и световой иллюминации











Ремонт и восстановление сетей наружного освещения и световой иллюминации











Основное мероприятие 7.2
Озеленение
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе
932
05 03
Ц1 Л 7012
600
101342,0
98238,0
98532,7
98532,7
106262,3
111012,3
115548,9
Мероприятие 7.2.1.
Благоустройство новых и реконструкция существующих парков, скверов и аллей
Городской бюджет

932
05 03
Ц1 Л 7012
600
0,0
0,0
0,0
0,0
3000,0
3000,0
3000,0
Ремонт и замена детского игрового оборудования











Ремонт дорожек, тротуаров, лестниц, подпорных стенок, ограждений











Посадка и замена кустарников











Устройство автоматизированной системы полива цветников











Ремонт и установка МАФ











Ремонт памятников











Мероприятие 7.2.2
Содержание и ремонт озеленения
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе
932
05 03
Ц1 Л 7012
600
101342,0
98238,0
98532,7
98532,7
103262,3
108012,3
112548,9
Содержание и ремонт тротуаров, лестниц, внутриквартальных проездов, дорог, дорожек в парках и скверах.











Текущее содержание и ремонт объектов озеленения (газоны, кустарники, деревья, цветники)











Содержание и ремонт объектов озеленения в Заволжье











Содержание и ремонт деревянных лестниц пешеходных мостов











Прочие работы











- содержание памятников, детских городков, архитектурных и инженерных сооружений (стел, въездных знаков, ограждений, водопроводов и других объектов, связанных с содержанием объектов озеленения)











- работы, связанные с подготовкой и проведением общегородских массовых мероприятий на объектах внешнего благоустройства (Новогодние, День Республики, День города, спортивные и другие мероприятия)











- содержание, ремонт, установка (по необходимости приобретение новых) малых архитектурных форм (скамеек, урн, контейнеров, вертикальных фигур, аншлагов и т.д.)











- устройство новых и реконструкция существующих объектов











- эксплуатация систем поливочного водопровода











- ремонтные работы согласно техническому состоянию объектов











Основное мероприятие 7.3
Организация и содержание мест захоронения
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе
932
05 03
Ц1 Л 7014
600
4606,5
3986,0
3998,0
3998,0
4189,9
4382,7
4566,8
Мероприятие 7.3.1.
Текущее содержание и ремонт кладбищ в г. Чебоксары и в Заволжье
Городской бюджет

932
05 03
Ц1 Л 7014
600
4486,5
3856,0
3868,0
3868,0
4053,7
4240,2
4418,3
Мероприятие 7.3.2.
Организация и ведение учета захоронения (выдача удостоверений и захоронении, выдача регистрационного номера, выдача пропуска (разрешения) на захоронение
Городской бюджет

932
05 03
Ц1 Л 7014
600
120,0
130,0
130,0
130,0
136,2
142,5
148,5
Основное мероприятие 7.4
Мероприятия по благоустройству, уборке территорий
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе
932
05 03
Ц1 Л 7013
600
120378,9
127975,9
125270,6
125750,6
131128,6
136678,0
141978,1
Мероприятие 7.4.1
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений


932
05 03
Ц1 Л 7013
600
61443,5
64125,0
64387,9
64867,9
67981,6
71108,5
74095,1
Текущее содержание и ремонт насосных станций, гидротехнических сооружений, пляжей, родников, фонтанов, Монумента "Матери- покровительницы", локальных очистных сооружений











Текущее содержание и ремонт общественных туалетов











Отлов безнадзорных животных











Текущее содержание контейнерных площадок и вывоз крупногабаритного мусора с территории частного сектора











Услуги по благоустройству (вечный огонь) Монумента Славы в МК "Парк Победы" и мемориальной зоны по ул. Б.Хмельницкого в городе Чебоксары











Работы, связанные с подготовкой и проведением общегородских массовых мероприятий на объектах внешнего благоустройства (Новогодние, День Республики, День города, спортивные и другие мероприятия)











Проектные работы.











Прочие работы по заданию Заказчика











Мероприятие 7.4.2
Обустройство родников


932
05 03
Ц1 Л 7013
600
0,0
0,0
0,0
0,0
85,0
85,0
85,0
Устройство или ремонт сетей наружного освещения, каптажа, беседки, лестничных подходов, дорожек











Установка или ремонт МАФ











Мероприятие 7.4.3
Строительство парковок (согласно смет к договорам)


932
05 03
Ц1 Л 7013
600
33070,7
40200,0
40200,0
40200,0
42129,6
44067,6
45918,4
Мероприятие 7.4.4.
Обустройство детских площадок игровым и спортивным оборудованием (согласно смет к договорам)


932
05 03
Ц1 Л 7013
600
12045,0
13050,0
10050,0
10050,0
10532,4
11016,9
11479,6
Мероприятие 7.4.5
Содержание незакрепленных территорий районов г. Чебоксары (уборка территорий и покос травы)

Администрации районов города Чебоксары




11268,9
10600,9
10632,7
10632,7
10000,0
10000,0
10000,0
Калининский район
904
05 03
Ц1 Л 7013
200
3 524,5
3332,5
3342,5
3342,5
3315,9
3315,9
3315,9
Ленинский район
905
05 03
Ц1 Л 7013
200
4271,0
3566,5
3577,2
3577,2
3548,8
3548,8
3548,8
Московский район
906
05 03
Ц1 Л 7013
200
3473,4
3701,9
3713,0
3713,0
3135,3
3135,3
3135,3
Мероприятие 7.4.6
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. Московский район г. Чебоксары (д. Чандрово)


906
05 03
Ц1 Л 7013
200
489,8
0,0
0,0
0,0
400,0
400,0
400,0
Мероприятие 7.4.7.
Мероприятия по сносу гаражей
Городской бюджет
Администрации районов города Чебоксары




2061,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Калининский район
904
05 03
Ц1 Л 7013
200
1000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ленинский район
905
05 03
Ц1 Л 7013
200
561,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Московский район
906
05 03
Ц1 Л 7013
200
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 7.5.
Взнос в уставный капитал ОАО "Зеленстрой" в целях приобретения теплицы
Городской бюджет
Горкомимущество, ОАО "Зеленстрой"
966
05 03
Ц1ЛШ113
400
4000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 7.6.
Строительство светомузыкального фонтана у Торгового комплекса "Шупашкар"
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства"
932
05 03
Ц1ЛШ115
400
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 7.7.
Строительство городского кладбища № 17 в районе дер. Яуши г. Чебоксары (разработка проектно-сметной документации и строительство)
Городской бюджет
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства"
932
05 03
Ц1ЛШ116
400
525,0
3000,0
3000,0
1000,0
0,0
0,0
0,0





Приложение 10
к муниципальной программе
города Чебоксары "Развитие
жилищного строительства и сферы
жилищно-коммунального хозяйства
города Чебоксары"
на 2014 - 2020 годы

ПОДПРОГРАММА "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации г. Чебоксары ЧР
от 28.07.2014 № 2550, от 27.10.2014 № 3677, от 20.01.2015 № 182)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Нормативные правовые акты, послужившие основанием для разработки Подпрограммы (далее Подпрограмма)
- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности";
- Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 февраля 2010 года № 27 "О Республиканской целевой программе энергосбережения в Чувашской Республике на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года";
- Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 марта 2009 года № 97 "О концепции энергосбережения в Чувашской Республике на период до 2020 года"
- Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности Российской экономики"
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары
Соисполнители Подпрограммы
МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары";
МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства" города Чебоксары;
Предприятия, учреждения бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства предприятия
Цели Подпрограммы
повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетной и жилищных сферах
Основные задачи Подпрограммы
- повышение эффективности энергетического комплекса Чувашской Республики;
- развитие перспективных направлений энергетики, разработка и реализация системных проектов повышения энергетической эффективности;
- обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления;
- повышение энергетической эффективности организаций бюджетной и жилищно-коммунальной сфер;
- реализация энергосберегающих мероприятий, активизирующих деятельность этих организаций, а также населения по реализации потенциала энергосбережения;
- снижение потребления топливно-энергетических ресурсов бюджетной сферой
Важнейшие целевые индикаторы Подпрограммы и их значение
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности приведены в приложении 1 к подпрограмме "Энергосбережение"
Сроки реализации Подпрограммы
2014 - 2020 годы
(позиция в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 27.10.2014 № 3677)
Объем и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета и бюджета города Чебоксары, а также из внебюджетных источников.
Прогнозируемый объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет внебюджетных источников в 2014 - 2020 годах составляет - 1402740,8 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 176250,8 тыс. руб.,
в 2015 году - 352940,0 тыс. руб.,
в 2016 году - 174710,0 тыс. руб.,
в 2017 году - 174710,0 тыс. руб.,
в 2018 году - 174710,0 тыс. руб.,
в 2019 году - 174710,0 тыс. руб.,
в 2020 году - 174710,0 тыс. руб.
В ходе реализации Подпрограммы возможно уточнение объемов финансирования с учетом реальных возможностей бюджета города Чебоксары и поступления средств из федерального и республиканского бюджетов, внебюджетных источников на очередной финансовый год и плановый период
(позиция в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 20.01.2015 № 182)
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
- Снижение затрат энергопотребления населением и бюджетными организациями города Чебоксары за счет внедрения приборов учета, позволяющих оплачивать потребителям по фактически использованным энергоресурсам;
- снижение удельных норм расхода энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования;
- снижение потерь энергоносителей в инженерных сетях, в многоквартирных домах и бюджетных организациях;
- формирование у населения города Чебоксары рационального отношения к потреблению энергоресурсов.
Общая экономия от реализации мероприятий по энергосбережению должна составить около 23798,2 тонн условного топлива а год, в т.ч. в бюджетной сфере - 5849
Система организации контроля за исполнением Подпрограммы
Контроль за исполнением Подпрограммы возлагается на ответственных исполнителей Подпрограммы. Ответственные исполнители и соисполнители Подпрограммы осуществляют подготовку отчетов о выполнении программных мероприятий Подпрограммы. Отчет о выполнении программных мероприятий представляется ответственными исполнителями в отдел экономики, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Раздел 1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена подпрограмма

Решение вопросов напряженного состояния бюджета города Чебоксары, дефицита и постоянного роста цен на энергоресурсы, невозможно без проведения мероприятий по энергосбережению, которые рассматриваются как новый энергетический источник и потенциал для решения существующих проблем города.
Наряду с экономией от мероприятий по энергосбережению одновременно повышается надежность энергоснабжения, комфортность пребывания людей в помещениях, решается экологическая проблема, снижается социальная напряженность.
Для реализации Подпрограммы важно создание побудительных мотивов проведения энергоэффективных мероприятий у различных участников процесса производства, передачи и потребления энергоресурсов, а также механизма аккумулирования и финансирования энергосберегающих мероприятий.
Более 60% энергосберегающего потенциала находится в повышении эффективности теплоснабжения в жилищно-коммунальном хозяйстве, бюджетной сфере.
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" необходимо к 1 января 2015 года уменьшить потребление бюджетной сферой энергоресурсов на 15% от уровня 2009 года (таблица 1).
В таблице 1 видно, сколько необходимо уменьшить потребление энергоресурсов в бюджетной сфере.

Таблица 1


2009 год
на 1 января 2015 года
энергоресурсы, т.у.т. (тонны условного топлива)
89699,2
76244,3

Снижение энергоемкости производства, жилищно-коммунального комплекса является важнейшим стратегическим направлением, без реализации которого не может быть обеспечен прогнозируемый рост экономики страны и ее регионов, что актуально для ресурсозависимого региона - Чувашской Республики, в частности - город Чебоксары.
В условиях реформирования энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, нарастающего дефицита и повышения стоимости энергоносителей и энергетических мощностей подпрограмма должна заложить основу системы территориального энергетического менеджмента, обеспечивающего конкурентные ценовые преимущества и надежность энергоснабжения города.
Главной задачей всех участников процесса энергоснабжения и энергопотребления является комплексное использование всех рычагов управления для перехода на энергоэффективный путь развития.
Подпрограмма направлена на повышение эффективности энергетических обследований, учета и контроля за потреблением энергоресурсов, совершенствование системы нормирования в бюджетной сфере, разработку системы мониторинга внедряемых мероприятий по энергосбережению, стимулирование мер по снижению энергоемкости, формирование условий и механизмов, способствующих появлению и реализации проектов в области энергосбережения.
Дефицит энергии и ограниченность топливных ресурсов приводят к неизбежному переходу к нетрадиционным, альтернативным источникам энергии. Неуклонный рост цен на энергоносители, растущие выбросы углекислого газа, окислов азота и серы оказывают негативное воздействие на климат и экологию. Для города Чебоксары решение этих вопросов возможно только путем инновационного развития, внедрения новых экономичных технологий и повышения эффективности уже имеющихся технологий.
На протяжении более 30 последних лет государственная энергетическая стратегия всех промышленно развитых стран была направлена на энергосбережение и переход от ископаемого топлива к поиску альтернативных источников энергии, основанных на использовании возобновляемых экологически чистых источников энергии.
Рациональное использование и экономное расходование органического топлива (угля, нефти, природного газа), повышение эффективности конечного потребления энергии во всех секторах экономики, развитие возобновляемых источников энергии (биомассы, гидроэнергии, солнечной энергии, энергии ветра и др.) могут обеспечить потребности в энергии и являются действенным средством повышения устойчивости развития экономики и сохранения окружающей среды.
В Энергетической стратегии России на период до 2030 года обозначена необходимость расширения использования возобновляемых источников энергии, в том числе в целях:
обеспечения устойчивого тепло- и электроснабжения населения и производства в зонах децентрализованного энергоснабжения;
обеспечения гарантированного минимума энергоснабжения населения и производства в зонах централизованного энергоснабжения, испытывающих дефицит энергии, предотвращения ущерба от аварийных и ограничительных отключений;
снижения вредных выбросов от энергетических установок в городах и населенных пунктах со сложной экологической обстановкой, а также в местах массового отдыха населения.

Раздел 2. Основные цели и задачи, срок
реализации подпрограммы, целевые индикаторы и показатели

Основные цели подпрограммы - повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и снижение энергоемкости валового регионального продукта (ВРП).
Подпрограмма направлена на формирование механизмов региональной политики в области энергосбережения и рационального потребления энергетических ресурсов, реализацию управленческих и технических проектов, внедрение инновационных технологий, достижение целевых ориентиров государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики", Энергетической стратегии Чувашской Республики на период до 2020 года.
Подпрограмма ориентирована на выполнение следующих задач:
обеспечение устойчивого социально-экономического развития города, организаций бюджетной и жилищно-коммунальной сфер в результате перехода на энергосберегающий путь развития за счет освоения существующего потенциала энергосбережения и реализации энергосберегающих мероприятий и проектов;
подготовка квалифицированного персонала в области энергоменеджмента и энергосбережения для бюджетных организаций, управляющих компаний;
модернизация систем теплоснабжения с применением современных систем регулирования гидравлическим и тепловым режимом на основе регулируемых электроприводов и возможностью быстрой погодной или функциональной коррекции режима потребления;
создание систем комплексного управления тепловой генерацией, дистанционного управления энергопотреблением и диспетчеризации жилых домов (потребителей);
снижение объема потребляемых топливно-энергетических ресурсов организациями бюджетной сферы, устойчивое обеспечение населения энергоресурсами;
совершенствование управленческого учета и нормирования расхода энергоносителей на основе энергетических паспортов и мониторинга потребления, разработка мероприятий по экономическому стимулированию бюджетных организаций и компаний (ТСЖ), управляющих жилым фондом к повышению энергетической эффективности при использовании энергоустановок и их приобретении;
снижение бюджетных расходов на оплату энергоресурсов, потребляемых объектами социальной сферы (учреждения образования, культуры и др.);
создание побудительных мотивов энергосбережения, формирование у жителей города культуры энергосбережения;
развитие перспективных направлений энергетики, разработка и реализация системных проектов повышения энергетической эффективности.
Важнейшие целевые индикатор и показатели Подпрограммы приведены в приложении 1 к Подпрограмме.

Раздел 3. Перечень мероприятий подпрограммы

В целях реализации настоящей Подпрограммы предусматривается осуществить ряд основных мероприятий согласно приложению 2 к Подпрограмме.
1. Энергосбережение в бюджетной сфере
Данное направление деятельности включает следующие мероприятия по повышению эффективности использования тепловой и электрической энергии:
установка узлов регулирования подачи тепла в соответствии с погодными условиями, днями недели, времени суток;
замена ламп накаливания и люминесцентных ламп на энергосберегающие светильники в учреждениях бюджетной сферы;
остекление на основе современных технологий с использованием пластикового, металлического, деревянного и алюминиевого профиля;
заключение и исполнение энергосервисных контрактов (договоров).
Комплексная реализация всего перечня мероприятий позволит осуществлять оперативный контроль и регулирование потребления энергоресурсов, снизить потери.
2. Энергосбережение на объектах благоустройства города
В этот раздел включены следующие энергосберегающие мероприятия:
замена светильников уличного освещения на светодиодные светильники;
поэтапное внедрение автоматической системы управления уличным освещением;
заключение и исполнение энергосервисных контрактов (договоров).
3. Энергосбережение на муниципальных объектах теплоснабжения и электроснабжения
Выполнение мероприятий по энергосбережению на вышеуказанных объектах будет происходить в соответствии с программой энергосбережения ООО "Коммунальные технологии".
4. Энергосбережение на муниципальных объектах водоснабжения и водоотведения
Выполнение мероприятий по энергосбережению на вышеуказанных объектах будет происходить в соответствии с разработанными мероприятиями по энергосбережению ОАО "Водоканал".
5. Энергосбережение в жилищной сфере
В этот этап включены следующие энергосберегающие мероприятия:
энергетическое обследование и анализ потребления энергоресурсов в многоквартирных жилых домах;
установка терморегуляторов;
утепление фасадов многоквартирных домов;
установка энергосберегающих светильников;
поставка и установка автоматизированной системы учета и регулирования потребления воды и тепла в многоквартирных домах.
Комплексная реализация всего перечня мероприятий позволит осуществлять оперативный контроль и регулирование потребления энергоресурсов, снизить потери.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР
от 20.01.2015 № 182)

Общий объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2014 - 2020 годах составит 1402740,8 тыс. рублей.

Раздел 5. Управление Подпрограммой
и контроль за ходом ее реализации

Общее руководство и контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляют ответственные исполнители. Контроль выполнения Подпрограммы возлагается на заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ, а координация выполнения работ со стороны подрядчиков возлагается на управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи.
Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий представляется ответственными исполнителями в отдел экономики, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.





Приложение 1
к Подпрограмме
"Энергосбережение"

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ СРЕДСТВ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№ п/п
Наименование показателей
Единица измерения
Расчетная формула (данные берутся из Приложения 2)
Значения целевых показателей
Пояснения к расчету
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
A.1.
Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
кг у.т./ тыс. руб.
п. 2 / п. 1
12,46
10,42
12,35
12,29
12,20
12,08
12,01
11,9
11,5
9,77
9,72
8,68
7,59
7,47
Снижение энергоемкости на 40% к 2020 г. относительно уровня 2007 г. согласно Указа Президента РФ от 04.06.2008 № 889
A.2.
Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО
%
(п. 7 / п. 3) x 100%
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9

A.3.
Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО
%
(п. 8 / п. 4) x 100%
29
33
41
60
75
94
94
94
94
94
94
94
94
94

A.4.
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО
%
(п. 9 / п. 5) x 100%
47
55
60
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

A.5.
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО
%
(п. 10 / п. 6) x 100%
89,2
87,2
89,2
90,8
91,4
92,7
93,9
95,1
96,3
97,6
98,8
100
100
100

A.6.
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО
%
(п. 18 / п. 17) x 100%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A.7.
Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов
т.у.т.
п. 15(n+1) - п. 15(n)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1. Составляется прогноз по значению параметра до 2020 г.
2. Изменение (динамика) рассчитывается при n ---> 2020 г.
A.8.
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО
%
(п. 15 / п. 16) x 100%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
B.1.
Экономия ЭЭ в натуральном выражении
тыс. кВтч
[(A.1.(2007) - А.1(n)) / A.1(2007)] -п. 3 (2007)
-
116318
6275
9698
14832
21678
25672
31947
54767
153464
153664
215648
277833
284679
Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации МП и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 г.
B.2.
Экономия ЭЭ в стоимостном выражении
тыс. руб.
B.1. x п. 11 (2007)
-
137255
7404
11443
17501
25580
30292
37697
64625
181087
181302
254464
327824
335912
Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах 2007 г.
B.3.
Экономия ТЭ в натуральном выражении
тыс. Гкал
[(А.1.(2007) - А.1.(n)) / A.1.(2007)] - п. 4(2007)
-
430,4
23,2
35,86
54,85
80,17
94,94
118,15
202,5
567,5
578,1
797,5
1027,5
1052,8
Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации МП и потребления ТЭ на уровне 2007 г.
B.4.
Экономия ТЭ в стоимостном выражении
тыс. руб.
B.3. x п. 12 (2007)
-
260392
14036
21695,3
33184
48502,8
57438,7
71450,5
122512,5
343337,5
349750,5
482487,5
621637,5
636944,0
Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах 2007 г.
B.5.
Экономия воды в натуральном выражении
тыс. м. куб.
[(А.1 (2007) - A.1.(n) / A.1 (2007)] - п. 5 (2007)
-
9509,4
512,7
792,5
1211,9
1771,3
2032,9
2097,6
2108,4
2149,0
2207,1
2236,2
2265,2
2326,0
Прогноз экономии воды осуществляется при стабилизации МП и значения потребления воды на уровне 2007 г.
B.6.
Экономия воды в стоимостном выражении
тыс. руб.
B.5 x п. 13 (2007)
-
39654,1
2137,9
3304,7
5053,6
7386,3
8477,1
8598,2
8791,9
8961,5
9203,7
9325,0
9445,9
9688,1
Прогноз экономии воды осуществляется в ценах 2007 г.
B.7.
Экономия природного газа в натуральном выражении
тыс. куб. м
[(A.1 (2007) - A.1.(n)) / A.1 (2007)] - п. 6 (2007)
-
82710,5
4459
6933
10604
15498
18353
22839
39153
109064
115175
154167
198623
203517
Прогноз экономии газа осуществляется при стабилизации МП и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 г.
B.8.
Экономия природного газа в стоимостном выражении
руб.
В.7 x п. 14 (2007)
-
140291895
7564762
11759615
17986292
26287397
31129991
38739055
66410535
184992,8
195357531
261494982
336900360
345347997
Прогноз экономии газа осуществляется в ценах 2007 г.
Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
C.1.
Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
Гкал/кв. м
п. 19 / п. 20
0,175
0,167
0,178
0,166
0,161
0,159
0,157
0,152
0,141
0,140
0,139
0,139
0,139
0,139

C.2.
Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов
Гкал/кв. м
п. 21 / п. 22
0,284
0,510
0,653
0,698
0,785
0,99
-
-
-
-
-
-
-
-

C.3
Изменение уд. расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м
Гкал/кв. м
C.1.(n+1) - C.1.(n)
-
-0,008
0,011
-0,012
-0,005
-0,002
-0,002
-0,005
-0,011
-0,001
-0,001
-0,001
-0,001
-0,001
где n - 2020 г.
C.4.
Изменение уд. расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м
Гкал/кв. м
C.2.(n+1) - C.2.(n)
-
0,226
0,143
0,045
0,087
0,205
-0,99
-
-
-
-
-
-
-
где n - 2020 г.
C.6.
Изменение отношения уд. расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
-
C.2. / C.1.
1,62
3,05
3,66
4,2
4,87
6,2
-
-
-
-
-
-
-
-

C.7.
Уд. расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.
куб. м/чел.
п. 23 / п. 24
101,1
118,3
116,4
117,2
119,1
119,6
120,4
120,8
121,5
122,5
123,2
124,4
125,3
128,5

C.8.
Уд. расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.
куб. м/чел.
п. 25 / п. 26
3097
2148
813
441
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

C.9.
Изменение уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.
куб. м/чел.
C.7.(n+1) - C.7.(n)
-
17,2
-1,9
0,8
1,9
0,5
0,8
0,4
0,7
1
0,7
1,2
0,9
3,2
где n - 2020 г.
C.10.
Изменение уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.
куб. м/чел.
C.8.(n+1) - C.8.(n)
-
-949
-1335
-372
441
-
-
-
-
-
-
-
-
-
где n - 2020 г.
C.11.
Изменение отношения уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
-
C.12. / C.11.
30,6
18,6
6,9
3,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

C.12.
Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.
кВтч/чел
п. 27 / п. 28
97,2
100,3
111,4
113,6
113,2
108,4
103,45
99,7
95,4
94,3
91,7
91,7
90,0
90,0

C.13.
Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.
кВтч/чел
п. 29 / п. 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

C.14.
Изменение уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.
кВтч/чел
C.12.(n+1) - C.12.(n)
-
3,1
11,1
2,2
-0,4
-4,8
-4,95
-3,75
-4,3
-1,1
-2,6
0
-1,7
0
где n - 2020 г.
С.15.
Изменение уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.
кВтч/чел
C.13.(n+1) - C.13.(n)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
где n - 2020 г.
C.16.
Изменение отношения уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
-
C.17. / C.16.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

C.17.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО
%
(п. 27 / п. 27 + п. 29) x 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

C.18.
Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО
%
п. 19 / (п. 19 + п. 21) x 100%
46,36
66,97
68,65
75,00
90,00
97,00
97,00
97,00
97,00
97,00
97,00
97,00
97,00
97,00

C.19.
Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО
%
п. 23. / (п. 23 + п. 25) x 100%
60
75
89
93
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

C.20.
Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО
-
(п. 32. / п. 31.) x 100%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

C.21.
Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ

















C.21.1.
для фактических условий
%
п. 34(n) / п. 33(n)
4,9
3,9
6,8
7,1










где n - отчетный год, (n+1) - последующий год
C.21.1.
для сопоставимых условий
%
п. 34(n) / п. 33 (2007)
4,9
5
6
8,3










При стабилизации п. 29 на уровне 2007 г.
C.22.
Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий)

















C.22.1.
для фактических условий
тыс. руб.
C.21.1.(n+1) - C.21.1.(n)
-
-1
2,9
0,3










где n - 2020 г.
C.22.2.
для сопоставимых условий
тыс. руб.
C.21.2.(n+1) - C.21.2.(n)
-
0,1
1
2,3










где n - 2020 г.
C.23.
Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
%
(п. 35 / п. 33) x 100%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

C.24.
Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
тыс. руб.
C.23.(n+1) - C.23.(n)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
где n - 2020 г.
C.25.
Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
%
п. 37 / п. 36
-
-
-
-
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100

C.26.
Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками
шт.
п. 38
36
52
32
45
50
70
100
100
200
200
200
260
285
285

C.27.
Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры
%
п. 40 / п. 39
12
18
12
15
18
24
55
55
70
70
70
99
100
100

C.28.
Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
%
п. 42 / п. 41
51
20
35
43
47
46
45
43
41
39
39
32
30
30

C.29.
Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.
тыс. руб./ чел.
п. 43 / п. 44
7608
7686
9930
1015
1104
1130
1230
1270
1300
1300
1380
1452
1452
1452

Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D.1.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО
%
(п. 46 / п. 45) x 100%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

D.2.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО
%
(п. 48 / п. 47) x 100%
94,3
94,7
94,8
94,8
94,8
94,8
94,8
94,8
94,8
94,8
94,8
94,8
94,8
94,8

D.3.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО
%
(п. 49 / п. 47) x 100%
5,7
5,3
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2

D.4.
Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД)
%
(п. 51 / п. 50) x 100%
19,04
21,07
31,34
84,97
92,96
92,96
92,96
92,96
92,96
92,96
92,96
92,96
92,96
92,96

D.5.
Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО
%
(п. 53 / п. 52) x 100%
19,05
21,08
31,35
85,00
93,00
93,00
93,00
93,00
93,00
93,00
93,00
93,00
93,00
93,00

D.6.
Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО
%
(п. 55 / п. 54) x 100%
65
68
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

D.7.
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО
%
(п. 57 / п. 56) x 100%
12
18
22
45
88
100
100
100
100
100
100
100
100
100

D.8.
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО
%
(п. 58 / п. 56) x 100%
48
50
62
70
81
100
100
100
100
100
100
100
100
100

D.9.
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО
%
(п. 60 / п. 59) x 100%
80
83
85
87
90
93
95
97
99
100
100
100
100
100

D.10.
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО
%
(п. 62 / п. 61) x 100%
17
18
26
33
45
55
65
75
85
90
95
100
100
100

D.11.
Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО
шт.
п. 63
-
-
-
-
100
200
300
400
500
1426
-
-
-
-

D.12.
Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов
%
(п. 64 / п. 63) x 100%
-
-
-
-
0,6
1,3
2,1
2,7
3,3
9
-
-
-
-

D.13.
Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/кв. м
(п. 51 + п. 53) / п. 65
0,30
0,32
0,49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

D.14.
Уд. расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/кв. м
(п. 50 - п. 51). / п. 66
0,20
0,18
0,16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

D.15.
Изменение уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
















где n - отчетный год, (n+1) - последующий год
D.15.1
для фактических условий
Гкал/кв. м
D.13.(n+1) - D.13.(n)
-
0,02
0,17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
где n - отчетный год, (n+1) - последующий год
D.15.2.
для сопоставимых условий
Гкал/кв. м
D.13.(n+1) - D.13.(2007)
-
0,02
0,19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
При стабилизации п. 47 и п. 49 на уровне 2007 г.
D.16.
Изменение уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
















где n - отчетный год, (n+1) - последующий год
D.16.1.
для фактических условий
Гкал/кв. м
D.14.(n+1) - D.14.(n)
-
-0,02
- 0,02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
где n - отчетный год, (n+1) - последующий год
D.16.2.
для сопоставимых условий
Гкал/кв. м
D.14.(n+1) - D.14.(2007)
-
-0,02
-0,04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
При стабилизации п. 46 и п. 47 на уровне 2007 г.
D.17.
Изменение отношения уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

















D.17.1.
для фактических условий
-
D.14. / D.13.
0,66
0,56
0,32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

D.17.2.
для сопоставимых условий
-
D.14. / D.13.(2007)
0,66
0,60
0,53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

D.18.
Уд. расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
куб. м/кв. м
(п. 55 + п. 57) / п. 67
0,9
1,2
1,4
4,3
3,8
1,72
2,64
2,64
2,64
2,64
2,64
2,64
2,64
2,64

D.19.
Уд. расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
куб. м/кв. м
(п. 54 - п. 55) / п. 69
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

D.20.
Изменение уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)

















D.20.1.
для фактических условий
куб. м/кв. м
D.18.(n+1) - D.18.(n)
2,9
-0,5
-2,1
0,9
-
-
-
-
-
-
-
-
2,9
-0,5
где n - отчетный год, (n+1) - последующий год
D.20.2.
для сопоставимых условий
куб. м/кв. м
D.18.(n+1) - D.18.(2007)
3,4
2,9
0,8
1,7
-1,2
-1,2
-1,2
-1,2
-1,2
-1,2
-1,2
-1,2
3,4
2,9
При стабилизации п. 51 и п. 53 на уровне 2007 г.
D.21.
Изменение уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)

















D.21.1.
для фактических условий
куб. м/кв. м
D.19.(n+1) - D.19.(n)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
где n - отчетный год, (n+1) - последующий год
D.21.2.
для сопоставимых условий
куб. м/кв. м
D.19.(n+1) - D.19.(2007)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
При стабилизации п. 50 и п. 51 на уровне 2007 г.
D.22.
Изменение отношения уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)

















D.22.1.
для фактических условий
-
D.19. / D.18.
0,02
0,01
0,1
0,0
0,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-

D.22.2.
для сопоставимых условий
-
D.19. / D.18.(2007)
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
-
-
-
-
-
-
-
-
-

D.23.
Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
кВтч/кв. м
(п. 46 + п. 50) / п. 69
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

D.24.
Уд. расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
кВтч/кв. м
(п. 45 - п. 46) / п. 70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

D.25.
Изменение уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий);

















D.25.1.
для фактических условий
кВтч/кв. м
D.23.(n+1) - D.23.(n)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
где n - отчетный год, (n+1) - последующий год
D.25.2.
для сопоставимых условий
кВтч/кв. м
D.23.(n+1) - D.23.(2007)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
При стабилизации п. 42 и п. 44 на уровне 2007 г.
D.26.
Изменение уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий)
















где n - отчетный год, (n+1) - последующий год
D.26.1.
для фактических условий
кВтч/кв. м
D.24.(n+1) - D.24.(n)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

D.26.2.
для сопоставимых условий
кВтч/кв. м
D.24.(n+1) - D.24.(2007)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
При стабилизации п. 41 и п. 42 на уровне 2007 г.
D.27.
Изменение отношения уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)

















D.27.1.
для фактических условий
-
D.24. / D.23.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

D.27.2.
для сопоставимых условий
-
D.24. / D.23.(2007)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

D.28.
Уд. расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
тыс. куб. м/кв. м
(п. 60 + п. 62) / п. 71
0,00217
0,00228
0,00174
0,00187
0,00211
0,00231
0,00250
0,00269
0,00288
0,00297
0,00305
0,00313
0,00313
0,00313

D.29.
Уд. расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
тыс. куб. м/кв. м
(п. 59 - п. 60) / п. 72
0,000078
0,000082
0,000057
0,000051
0,000042
0,000033
0,000026
0,000018
0,000010
0,000006
0,000003
0,00000
0,00000
0,00000

D.30.
Изменение уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

















D.30.1.
для фактических условий
тыс. куб. м/кв. м
D.28.(n+1) - D.28.(n)

0,00011
0,00053
0,00023
0,00020
0,00018
0,00018
0,00018
0,00009
0,00007
0,00007
0,00007
0,00000
0,00000
где n - отчетный год, (n+1) - последующий год
D.30.2.
для сопоставимых условий
тыс. куб. м/кв. м
D.28.(n+1) - D.28.(2007)

0,00011
-0,00042
-0,00029
-0,00006
0,00014
0,00032
0,00051
0,00070
0,00079
0,00087
0,00095
0,00095
0,00095
При стабилизации п. 56, п. 58 на уровне 2007 г.
D.31.
Изменение уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий);

















D.31.1.
для фактических условий
тыс. куб. м/кв. м
D.29.(n+1) - D.29.(n)

0,000004
-0,000025
-0,000005
-0,00001
-0,000008
-0,000008
-0,000008
-0,000004
-0,000003
-0,000003
-0,000003
0,00000
0,00000
где n - отчетный год, (n+1) - последующий год
D.31.2.
для сопоставимых условий
тыс. куб. м/кв. м
D.29.(n+1) - D.29.(2007)

0,00004
-0,00002
-0,00002
-0,00003
-0,00004
-0,00005
-0,00006
-0,00006
-0,000071
-0,000075
-0,000078
-0,000078
-0,000078
При стабилизации п. 55, п. 56 на уровне 2007 г.
D.32.
Изменение отношения уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

















D.32.1.
для фактических условий
-
D.29. / D.28.
0,04
0,04
0,03
0,03
0,02
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

D.32.2.
для сопоставимых условий
-
D.29. / D.28.(2007)
0,04
0,04
0,03
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
E.1.
Изменение уд. расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями
г. у.т./кВтч
E.1.(n+1) - E.1.(n)
-
0,8
-7,3
-6,2
-5,9
-5,9
-5,9
-5,9
-5,9
-5,9
-5,9
-5,9
-5,9
-5,9
1. Составляется прогноз по значению параметра до 2020 г. 2. Изменение (динамика) рассчитывается при n - 2020 г.
E.2.
Изменение уд. расхода топлива на выработку ТЭ
г. у.т./Гкал
E.2.(n+1) - E.2.(n)
-1,200
1,200
-0,073
-0,073
-0,073
-0,073
-0,073
-0,073
-0,073
-0,073
-0,073
-0,073
-0,073
0,000
величина удельного расхода топлива на выработку ТЭ в 2020 году составит 160,0 т.у.т./Гкал
E.3.
Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям
кВт.ч
E.3.(n+1) - E.3.(n)
15 429 021
-24 496 054
3 203 051
1 482 982
525 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0

E.4.
Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче
Гкал.ч
E.4.(n+1) - E.4.(n)
42 187
24 217,00
406,00
-1 977,00
-6 735,00
-7 284,00
-5 434,00
-25 392,00
-5 500,00
-5 500,00
-5 500,00
-5 500,00
-5 500,00
-5 500,00

E.5.
Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче
куб. м
E.5.(n+1) - E.5.(n)
-
-623260
-898805
-700000
-650000
-650000
-600000
-600000
-550000
-550000
-520000
-520000
-500000
-500000

E.6.
Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды
кВт
E.6.(n+1) - E.6.(n)
-
-474814
-136099
-500000
-480000
-480000
-470000
-450000
-450000
-420000
-410000
-410000
-400000
-400000

Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
F.1.
Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО;
%
п. 79(n+1) - п. 79(n)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1. Составляется график проведения мероприятий по энергоэффективности транспорта. 2. Динамика рассчитывается при n - 2020 г.
F.2.
Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом
%
п. 80(n+1) - п. 80(n)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-





Приложение 2
к Подпрограмме
"Энергосбережение"

МЕРОПРИЯТИЯ
К ПОДПРОГРАММЕ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР
от 20.01.2015 № 182)

Статус
Наименование муниципальной Подпрограммы города Чебоксары, основного мероприятия и мероприятия
Источники финансирования
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Подпрограммы
Код бюджетной квалификации
Оценка расходов по годам (тыс. руб.)
ГРБС
РзПр
ЦСР
группы (группа и подгруппа) видов расходов
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма 8
"Энергосбережение"
Внебюджетные источники
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары", АУ "Облик"




176250,8
352940,0
174710,0
174710,0
174710,0
174710,0
174710,0
Городской бюджет
932
05 03
Ц137036
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
I. Мероприятия в бюджетной сфере
Основное мероприятие 8.1.
Установка узлов регулирования подачи тепла в соответствии с погодными условиями, днями недели, временем суток
Внебюджетные источники
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи, Управление образования, Управление культуры, Управление физкультуры, спорта и туризма, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары




0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 8.2.
Замена ламп накаливания и люминесцентных ламп на энергосберегающие светильники в учреждениях бюджетной сферы
Внебюджетные источники
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи, Управление образования, Управление культуры, Управление физкультуры, спорта и туризма, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары




592,6
10000
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 8.3.
Остекление на основе современных технологий с использованием пластикового, металлического, деревянного и алюминиевого профиля
Внебюджетные источники
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи, Управление образования, Управление культуры, Управление физкультуры, спорта и туризма, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары




6513,0
0
20000
20000
20000
20000
20000
Основное мероприятие 8.4.
Заключение и исполнение энергосервисных контрактов (договоров)
Внебюджетные источники
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи, Управление образования, Управление культуры, Управление физкультуры, спорта и туризма, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары




0
240
480
480
480
480
480
II. Мероприятия на объектах благоустройства
Основное мероприятие 8.5.
Замена светильников уличного освещения на светодиодные светильники
Внебюджетные источники
МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", ОАО "Горсвет"




0
80
80
80
80
80
80
Основное мероприятие 8.6.
Заключение и исполнение энергосервисных контрактов (договоров)
Внебюджетные источники
МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства"




0
39830
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 8.7.
Поэтапное внедрение АСУ уличным освещением
Внебюджетные источники
МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", ОАО "Горсвет"




980
12000
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 8.8.
Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности энергетических ресурсов, используемых для целей уличного освещения
Городской бюджет
МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства города Чебоксары", ОАО "Горсвет", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе
932
05 03
Ц137036
600
0
0
0
0
0
0
0
III. Мероприятия на муниципальных объектах теплоснабжения и электроснабжения
Основное мероприятие 8.9.
Программа энергосбережения ООО "Коммунальные технологии" в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ
Внебюджетные источники
ООО "Коммунальные технологии"




146261
120500
130100
130100
130100
130100
130100
IV. Мероприятия на муниципальных объектах водоснабжения и водоотведения
Основное мероприятие 8.10.
Программа энергосбережения ОАО "Водоканал" в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ
Внебюджетные источники
ОАО "Водоканал"




13964,1
15300
15600
15600
15600
15600
15600
V. Мероприятия в жилищной сфере
Основное мероприятие 8.11.
Энергетическое обследование и анализ потребления энергоресурсов в многоквартирных жилых домах
Внебюджетные источники
МУ "Управление жилищным фондом г. Чебоксары"




0,0
7600,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
Основное мероприятие 8.12.
Установка терморегуляторов
Внебюджетные источники
МУ "Управление жилищным фондом г. Чебоксары"




3383,9
5450,0
5450,0
5450,0
5450,0
5450,0
5450,0
Основное мероприятие 8.13.
Утепление фасадов многоквартирных домов
Внебюджетные источники
МУ "Управление жилищным фондом г. Чебоксары"




4173,2
7200,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
Основное мероприятие 8.14.
Установка энергосберегающих светильников
Внебюджетные источники
МУ "Управление жилищным фондом г. Чебоксары"




383,0
5000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
Основное мероприятие 8.15.
Поставка и установка автоматизированной системы учета и регулирования потребления воды и тепла в многоквартирных домах
Внебюджетные источники
МУ "Управление жилищным фондом г. Чебоксары"




0,0
129740,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


------------------------------------------------------------------